跨月發(fā)票沖紅,先聯(lián)系供應商申請紅沖。然后憑紅字信息表和對方開具的紅字發(fā)票到稅務局申請審批。審批后,進行賬務調(diào)整,沖減原進項稅額。具體流程可咨詢財務軟件服務商或會計事務所。

供應商是稅局代開發(fā)票,發(fā)現(xiàn)多開了發(fā)票,現(xiàn)在要開紅沖需要我們退回發(fā)票,可是我們已經(jīng)抵扣認證了,無法退回。請問怎么辦
老師你好 去年收到一筆原材料的發(fā)票 當月已經(jīng)認證了 后來材料有問題 退回去大部分,現(xiàn)在款還沒結(jié)清,對方要求我把發(fā)票退給他們,我怎么操作呢?
制造業(yè),一般人,采購原材料,8月對方開了專票并且已認證進項。現(xiàn)發(fā)現(xiàn)開錯了,需要沖開票。跨月已認證的發(fā)票怎么沖紅操作? 沖紅發(fā)票怎么做分錄?
老師 ,我們的供應商開多了專票給我們,但是發(fā)票我們已經(jīng)認證,后期不和供應商合作了,現(xiàn)在準備讓供應商把多開部分的金額開紅字發(fā)票紅沖,我們這邊需要做什么嗎?原先的整張發(fā)票不用拿回去給供應商把,供應商那邊開完紅字發(fā)票需要蓋章拿給我們嗎?
采購原材料,后面質(zhì)量問題需要少結(jié)算,之前供應商已經(jīng)把發(fā)票全部開齊,我們也認證了,現(xiàn)在需要把因材料質(zhì)量問題賠給我們的錢從發(fā)票扣除,是沖紅么?電子發(fā)票。我們是采購方,沖紅怎么操作?
老師,請問報個稅時的社保數(shù)據(jù)報錯了要不要緊?下期還可以改嗎?主要是因為下半年金額會有點增加是吧,但是我報個稅的時候一直忘記了統(tǒng)計就一直照舊報的。
國有土地轉(zhuǎn)讓給企業(yè),會給企業(yè)開發(fā)票嗎?
我們殺豬公司,和客戶對好賬,但是到付款時候,客戶把我們貨款尾數(shù)抹零不給,這個到底沖收入還是做財務費用-折讓 大客戶金額貨款100-200萬 每個月抹掉1000-2000零頭或者尾數(shù) 小客戶就會抹掉尾數(shù)
我們?nèi)馐称饭窘o客戶返款,如何做賬
老師,稅務局說我們申報的出口收入與海關推送的收入不一致,經(jīng)過檢查發(fā)現(xiàn)沒有漏申報,就是課程里面講到的匯率差問題,我們?nèi)胭~按每月第一個工作日匯率,海關是上個月第三周的匯率,現(xiàn)在老師讓寫情況說明,不知道怎么寫,
我們殺豬公司,和客戶對好賬,但是付完款,客戶對我們把尾數(shù)抹零不給,這個如何做賬
老師,電商商家對拼多多和抖音扣的傭金、技術服務費有疑問,應該找誰問?找拼多多和抖音的客服嗎?
財務崗,最后一輪面試,是老板面的,之前財務經(jīng)理面過了,老板一般都會問些啥
老板租公司辦公室用自己名字簽合同,對方開具的發(fā)票也是老板的姓名,在三個月后才與對方變更合同改為公司名稱,那么前面三個月老板名字的發(fā)票能入帳嗎?
訂單金額(不含稅)是20000元,然后對方要開發(fā)票,我方要求支付1%的稅點,加收稅點金額200元,實際對公收到20200元,我們給對方開票金額20000元可以嗎