借應(yīng)交稅費(fèi),預(yù)交增值稅、城建稅、地方教育、教育附加、所得稅 貸、銀行存款。
我是房地產(chǎn)公司,10月交9月份預(yù)繳稅款,大廳給打錯(cuò)單子了,寫成所屬期10月了,我這個(gè)月去交10月的預(yù)繳稅款時(shí)發(fā)現(xiàn)的,這個(gè)是不是需要去稅務(wù)大廳找他們給改一下還是怎么處理呀?
老師,異地預(yù)交稅款,所屬期是9月份但是扣款是10月份,那怎么做賬,
建筑勞務(wù)清包工,異地預(yù)繳了增值稅,但是完稅憑證把9月的稅款所屬期選成了8月,8月的稅款所屬期選成了9月,是要更正8月份的嘛?如何更正呢?
老師你好,8月所屬期的跨區(qū)域預(yù)交稅款在9月份交稅分錄應(yīng)該怎么做
老師,建筑業(yè)異地預(yù)交的金額是10元,在機(jī)構(gòu)所在地申報(bào)稅款的時(shí)候是9元,留存了1元在附表四的期末余額那,這個(gè)怎么做分錄
稅務(wù)登記完能立即開票嗎,會(huì)出預(yù)警嗎
老師 我現(xiàn)在要開一個(gè)21萬的發(fā)票,是不是開不了啊?
如果主播5000以下按照工資申報(bào)可以嗎?默認(rèn)勞動(dòng)關(guān)系實(shí)則不簽任何合同,就是因?yàn)檫@樣方便,
我們公司回購(gòu)自身的股權(quán)后由自己的持股平臺(tái)(有限合伙企業(yè)),有限合伙企業(yè)持有主體公司股權(quán),但主體公司沒有持股有限合伙企業(yè)。如果只簽代持協(xié)議,不做工商變更,如何會(huì)計(jì)處理?稅務(wù)上有什么風(fēng)險(xiǎn)
老師,做內(nèi)賬也要根據(jù)發(fā)票來做嗎?外賬跟內(nèi)賬在做賬上有什么區(qū)別嗎?
客戶是國(guó)外的公司,我們研發(fā)了平臺(tái),供客戶使用,付平臺(tái)使用費(fèi),我們給對(duì)方開具信息技術(shù)服務(wù)費(fèi)發(fā)票,這個(gè)發(fā)票的稅收分類編碼對(duì)應(yīng)的是信息系統(tǒng)服務(wù),這種情況我們是不是適用于增值稅零稅率?是不是只需要在電子稅務(wù)局進(jìn)行退免稅備案就可以
請(qǐng)問老師,公司注冊(cè)資金未實(shí)繳,兩個(gè)股東,分別認(rèn)繳40萬、60萬,現(xiàn)要變更股東給家里人,可以0元轉(zhuǎn)讓嗎?有什么辦法可以不用交稅嗎?
那我怎么去跟老板解釋這個(gè)事
去年年底的暫估成本的發(fā)票沒有回來這個(gè)怎么處理
老師你好,公司這邊是做攝像頭的,自己生產(chǎn),然后自己出外貿(mào),那這個(gè)申報(bào)增值稅。這個(gè)流程是怎么操作的
這樣記完銀行存儲(chǔ)9月底是負(fù)數(shù)了
你好,這個(gè)賬務(wù)處理做到10月份。
9月預(yù)繳不做賬嗎?
你好,你不是說10月份交的。
如果是10月份交的話, 銀行存款一定貸方是在10月份才做。
9月賬上沒有預(yù)繳稅款期末結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)額就不對(duì)了
肯定是正確的呀,借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅, 貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅,這個(gè)是銷項(xiàng)稅額減進(jìn)項(xiàng)稅額算出來的。然后你需要抵扣在10月份借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅, 貸應(yīng)交稅費(fèi)預(yù)交增值稅不就可以了嗎?