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老師,8月已認(rèn)證的進項發(fā)票,9月紅沖了,要做會計憑證嗎?是做進項轉(zhuǎn)出,還是直接沖減進項稅

2024-10-11 16:06
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-10-11 16:08

8 月已認(rèn)證的進項發(fā)票在 9 月紅沖了,需要做會計憑證。 一般情況下,應(yīng)做進項稅額轉(zhuǎn)出處理。具體分錄如下: 8 月認(rèn)證時的分錄(假設(shè)購買原材料): 借:原材料 應(yīng)交稅費 — 應(yīng)交增值稅(進項稅額) 貸:銀行存款等 9 月紅沖時: 借:原材料(紅字) 貸:應(yīng)交稅費 — 應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 貸:銀行存款等(紅字) 如果是因為發(fā)票開具錯誤等原因紅沖,且重新開具了正確的發(fā)票,也可以先將原進項稅額做轉(zhuǎn)出,待收到新發(fā)票認(rèn)證后再計入進項稅額。

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快賬用戶8475 追問 2024-10-11 16:55

老師,那轉(zhuǎn)出的進項稅又怎么做憑證呢

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齊紅老師 解答 2024-10-11 16:58

這個不需要再做了哦

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8 月已認(rèn)證的進項發(fā)票在 9 月紅沖了,需要做會計憑證。 一般情況下,應(yīng)做進項稅額轉(zhuǎn)出處理。具體分錄如下: 8 月認(rèn)證時的分錄(假設(shè)購買原材料): 借:原材料 應(yīng)交稅費 — 應(yīng)交增值稅(進項稅額) 貸:銀行存款等 9 月紅沖時: 借:原材料(紅字) 貸:應(yīng)交稅費 — 應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 貸:銀行存款等(紅字) 如果是因為發(fā)票開具錯誤等原因紅沖,且重新開具了正確的發(fā)票,也可以先將原進項稅額做轉(zhuǎn)出,待收到新發(fā)票認(rèn)證后再計入進項稅額。
2024-10-11
不需要重新做,按你前面說的,做個待認(rèn)證結(jié)轉(zhuǎn)到進項稅就可以,計提的憑證后面?zhèn)渥⑶宄l(fā)票在2024年1月份某憑證
2024-02-19
你好,上個月已認(rèn)證的發(fā)票,這個月銷售方?jīng)_紅,納稅申報表是進項稅額負(fù)數(shù),而不是進項稅額轉(zhuǎn)出啊
2023-05-31
同學(xué)你好 對的 你之前的分錄咋做的
2023-03-08
你好,進項發(fā)票紅沖了,分錄是 借:應(yīng)付賬款等科目,貸:庫存商品或原材料??,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額)
2022-10-11
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