你好,你們本身的所得稅稅率是多少
老師您好,我公司給對方開了一張2萬的發(fā)票,收對方7個點錢,對方對公打款,后把點錢扣了,其他返給對方,請問這個賬務(wù)從開始到最后的分錄怎么坐那
上個月我們收到一張普票 這個月發(fā)現(xiàn)備注欄有問題 想讓對方紅沖了重新開 但是對方要收回原來的發(fā)票并且不給我們紅沖的發(fā)票 對方這樣做合理嗎
我們開了一張47234的13%的發(fā)票給對方。對方給了一張6650的13%的材料票?,F(xiàn)在需要算對方還要給我們多少稅錢?是不是47234增值稅是5434,印花稅是7.09,附加是271.7.所得稅是2090.合計是7802.79然后在扣掉6650的增值稅765.04就是等于7037.75
有一個問題啊,我們給人家開了一張47234的發(fā)票,對方給了一張6650的發(fā)票,不考慮其他問題,這個所得稅我怎么收對方錢。都是13個點的發(fā)票
有一個問題啊,我們給人家開了一張47234的發(fā)票,對方給了一張6650的發(fā)票,不考慮其他問題,這個所得稅我怎么收對方錢。都是13個點的發(fā)票。然后我們的所得稅稅率是5%。我算的時候是需要扣除13個點的增值稅直接相減嗎?還是不用扣除13個點減?
當(dāng)年報關(guān)出口的貨物,必須要在當(dāng)年開票嗎?
大陸生產(chǎn)的蘋果手機需要交關(guān)稅嗎
老師您好!問下一個建筑工程324萬,材料成本大學(xué)67%,農(nóng)民工工資30%,農(nóng)民工工資以工資發(fā)放還是要以農(nóng)民工專戶發(fā)放啊!
小微企業(yè)年收入不超過300萬,是指從1月份到12月份還是循環(huán)的比如7月份到次年6月份屬于一年
我現(xiàn)在我的核算理解是:所有核算都是按會計周期自然日7/1到7/31日來核算,導(dǎo)所有輔助核算的數(shù)據(jù)都是按自然日導(dǎo)7月1/到7/31日的明細(xì)表來核算,6/26到6/31日的做暫估入庫,然后總賬做沖銷暫估和正式入賬的調(diào)整分錄。我現(xiàn)在也可以理解為總賬委外這加工費847837.08元就是7/1到7/31日的委外入庫加工費,對于6/26-6/30期間的收貨(屬于上一個采購周期但在本月物理入庫),在6月30日做暫估入庫,將其成本計入6月材料成本或委外加工費成本。老師是這意思嗎?
今明考中級會計嗎嗎嗎老師
想問下圖片上畫圈的資料沒有了嗎,怎么一直打不開,準(zhǔn)備備考2026的注會,想買點資料開始聽課了,但是這個資料怎么都無法打開,請盡快處理
老師這道題應(yīng)納增值稅的解析沒看懂?
老師這道題應(yīng)納增值稅的解析沒看懂?
請問個人開過來的普票,陽山水蜜桃5000元,稅務(wù)局顯示票面稅額是0,有效抵扣稅額是450元,能抵扣嗎?
5%的稅率,小微企業(yè)
你好這樣子的話你,你用這個差額乘以5%就可以了。
需要按照不含稅的價格來扣嗎?還是直接就是按照含稅價來扣?
老師還在嗎?
你好,是按照不含稅的價格來。