你好,你們本身的所得稅稅率是多少

老師您好,我公司給對(duì)方開(kāi)了一張2萬(wàn)的發(fā)票,收對(duì)方7個(gè)點(diǎn)錢(qián),對(duì)方對(duì)公打款,后把點(diǎn)錢(qián)扣了,其他返給對(duì)方,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)賬務(wù)從開(kāi)始到最后的分錄怎么坐那
上個(gè)月我們收到一張普票 這個(gè)月發(fā)現(xiàn)備注欄有問(wèn)題 想讓對(duì)方紅沖了重新開(kāi) 但是對(duì)方要收回原來(lái)的發(fā)票并且不給我們紅沖的發(fā)票 對(duì)方這樣做合理嗎
我們開(kāi)了一張47234的13%的發(fā)票給對(duì)方。對(duì)方給了一張6650的13%的材料票?,F(xiàn)在需要算對(duì)方還要給我們多少稅錢(qián)?是不是47234增值稅是5434,印花稅是7.09,附加是271.7.所得稅是2090.合計(jì)是7802.79然后在扣掉6650的增值稅765.04就是等于7037.75
有一個(gè)問(wèn)題啊,我們給人家開(kāi)了一張47234的發(fā)票,對(duì)方給了一張6650的發(fā)票,不考慮其他問(wèn)題,這個(gè)所得稅我怎么收對(duì)方錢(qián)。都是13個(gè)點(diǎn)的發(fā)票
有一個(gè)問(wèn)題啊,我們給人家開(kāi)了一張47234的發(fā)票,對(duì)方給了一張6650的發(fā)票,不考慮其他問(wèn)題,這個(gè)所得稅我怎么收對(duì)方錢(qián)。都是13個(gè)點(diǎn)的發(fā)票。然后我們的所得稅稅率是5%。我算的時(shí)候是需要扣除13個(gè)點(diǎn)的增值稅直接相減嗎?還是不用扣除13個(gè)點(diǎn)減?
公司往來(lái)亂的很,可能都是以前代付款導(dǎo)致的,現(xiàn)在問(wèn)業(yè)務(wù)員也問(wèn)不出什么來(lái),那這些賬怎么處理的好?
老師,您好,我公司采購(gòu)了農(nóng)戶(hù)自產(chǎn)的水果,貨值26萬(wàn),現(xiàn)在讓他給我們公司開(kāi)發(fā)票,他不愿意開(kāi)票,他說(shuō)因?yàn)榕露悇?wù)找他交個(gè)人所得稅,請(qǐng)問(wèn)是不有什么政策文件是農(nóng)戶(hù)自產(chǎn)的農(nóng)產(chǎn)品銷(xiāo)售所得是免收增值稅和個(gè)稅
加工成本是指的什么意思?有公式嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師,愛(ài)國(guó)擁軍促進(jìn)會(huì)會(huì)員費(fèi)計(jì)入什么科目?
老師呀,合作社成員年底分紅3萬(wàn),按20%已經(jīng)交分紅所得稅款,工資發(fā)放了2萬(wàn),整年算完不超過(guò)6萬(wàn)收入,那是不是第二年匯算清繳個(gè)稅能把交3萬(wàn)分紅的20%稅款退回來(lái)呢
同一區(qū)域,無(wú)錫地區(qū)公司變更地址,需要上傳哪些資料
我出口沒(méi)有足夠的進(jìn)項(xiàng)抵免稅怎么辦?
公司變更地址,線上需要上傳哪些資料?
老師,我司和A地產(chǎn)合作康養(yǎng)項(xiàng)目,A地產(chǎn)出房子,我司出裝修,按35 65分成!請(qǐng)問(wèn)如何入賬?
我想問(wèn)下這個(gè)分錄要怎么寫(xiě)?


5%的稅率,小微企業(yè)
你好這樣子的話你,你用這個(gè)差額乘以5%就可以了。
需要按照不含稅的價(jià)格來(lái)扣嗎?還是直接就是按照含稅價(jià)來(lái)扣?
老師還在嗎?
你好,是按照不含稅的價(jià)格來(lái)。