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Q

公司購買的軟件服務費,現在公司準備注銷,不用了,另一家公司購買了我們的服務費,并給他們開了發(fā)票,預付賬款的余額怎么處理?

2024-10-09 17:44
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2024-10-09 17:47

你好,借銀行存款貸預付賬款做的這個嗎?如果是的話,借預付賬款貸其他業(yè)務收入應交稅費。

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快賬用戶8042 追問 2024-10-09 17:54

公司預付了3年的費用,之前都是按月攤銷,現在把預付款余額轉讓給了另一家公司,他們把剩余的錢發(fā)給我們,我們給他開票,

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快賬用戶8042 追問 2024-10-09 17:54

預付款余額怎么平賬,然后再確認收入

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齊紅老師 解答 2024-10-09 17:55

你好,借其他業(yè)務成本貸預付賬款。

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快賬用戶8042 追問 2024-10-09 18:01

可以借管理費用嗎,之前每月攤銷都放在管理費用里了

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齊紅老師 解答 2024-10-09 18:01

你好,那你做收入了之后,你沒有對應的成本。

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快賬用戶8042 追問 2024-10-09 18:03

好的謝謝老師

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齊紅老師 解答 2024-10-09 18:05

不用客氣,工作愉快。

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你好,借銀行存款貸預付賬款做的這個嗎?如果是的話,借預付賬款貸其他業(yè)務收入應交稅費。
2024-10-09
您好,可以直接進當期費用,也可以通過無形資產或長期待攤費用,分期攤入費用。如果對當期的影響不大,建議一次進入當期費用。
2020-12-18
同學你好 計入主營業(yè)務成本 借主營業(yè)務成本 貸銀行存款
2020-09-17
學員你好! 掛其他公司的往來,等其他公司把錢打給你們在沖賬。 掛賬時: 借:其他應收款-XX公司 貸:銀行存款 收款時做相反分錄。
2021-04-19
你好同學,這樣你要找他們要的,他們可以將另一個公司的發(fā)票沖紅再開給你
2021-03-30
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職稱:注冊會計師,稅務師

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