你好,你這個(gè)開不了不征稅發(fā)票。因?yàn)檫@個(gè)本身就不屬于要開發(fā)票的范圍
我們是開發(fā)商,人家買我們的房子,我們開發(fā)商借錢給他買辦了證,他從銀行貸了款還給了我們,那這筆賬務(wù)怎么處理呢,掛其他應(yīng)收款,那預(yù)收賬款這個(gè)就掛不了賬了怎么處理呢
老師請(qǐng)問一下這樣一個(gè)業(yè)務(wù)我怎么處理,我公司付之前用公賬付了房租,是付到個(gè)人賬戶,之前沒有發(fā)票,做的分錄為借其他應(yīng)收款,貸銀行存款,今年房東又給我們提供了發(fā)票,我是要怎么做賬呢,能沖之前的嗎
我們是房地產(chǎn)開發(fā)公司,代收代付客戶的暖氣費(fèi),我們收的時(shí)候借銀行存款,貸其他應(yīng)付款-代收代付暖氣費(fèi),現(xiàn)在熱力公司給我們開了發(fā)票,我們應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理?
老師我們把房子租給承租方,我們支付水電費(fèi)的時(shí)候借:管理費(fèi)用~水電費(fèi) 貸:銀行存款 現(xiàn)在和他們收上來了,怎么做賬?
老師,我想問下,就是我們內(nèi)賬,現(xiàn)在情況是這樣,就是我們讓對(duì)方供應(yīng)商幫我們開票,我們想開10000元的票。借,其他應(yīng)付款,貸銀行存款, 接著我們?cè)谒劫~,他把錢返給我們,我們只用了一個(gè)點(diǎn)的稅。是不是借庫存現(xiàn)金,9900 營業(yè)外支出100.貸其他應(yīng)付款10000
老師,我們有個(gè)客戶破產(chǎn)了,應(yīng)收收不回來了,計(jì)提壞賬怎么做呢?
老師,企業(yè)所得稅從業(yè)人數(shù)填寫是按哪里的數(shù)據(jù)呢?
老師,從租計(jì)征交房產(chǎn)稅,計(jì)稅依據(jù)是按年的租金收入嗎?
作為商貿(mào)行業(yè)的企業(yè),為什么公司要把入庫之前的商品發(fā)生的運(yùn)費(fèi)、裝卸費(fèi)、管理費(fèi)等費(fèi)用加到該批貨的商品成本去呢?
做內(nèi)賬的 收到贈(zèng)品:是做了借庫存商品 貸營業(yè)外收入 結(jié)轉(zhuǎn):借營業(yè)外收入 貸 本年利潤 現(xiàn)在要把部分贈(zèng)品做成營業(yè)外成本 怎么
分錄情況,不太懂,幫我看看有沒有錯(cuò)
請(qǐng)問老師,過半數(shù)和1/2以上有什么區(qū)別
廠房租賃,要對(duì)方開票,稅額有哪些
管理費(fèi)用-開辦費(fèi),可以稅前全額扣除嗎?
提單多柜合并出一票,報(bào)關(guān)單一票一柜申報(bào),是否可以?
它本身就不屬于增值稅的范圍。
嚴(yán)格說起來是他們開發(fā)票給你們,然后現(xiàn)在他們要開紅字發(fā)票沖減。
是的老師,可是人力資源社會(huì)保障局讓給開具發(fā)票,之前開的都是收據(jù),所以我現(xiàn)在需要根據(jù)發(fā)票開做賬么?還是收到款項(xiàng) 的時(shí)候直接沖我之前分錄
老師,收錢的是園區(qū),返錢的是人力資源社會(huì)保障局,主要是
你好,你如果是政府部門讓你開的話,你就開吧,因?yàn)檫@個(gè)到稅務(wù)局也還是能解釋的。
我主要不知道賬務(wù)如何處理 我們之前支付給園區(qū)房租,我的賬務(wù)處理是 借方:其他應(yīng)收款——房租補(bǔ)貼 貸方:銀行存款 現(xiàn)在人力資源社會(huì)保障局要給我們返還,我開具不征稅發(fā)票的賬務(wù)處理是什么?
你好,這個(gè)你可以借銀行存款貸,其他應(yīng)收款,其實(shí)嚴(yán)格說起來是屬于其他收益才對(duì)。你之前做的這個(gè)憑證不太合適。
我開具不征稅發(fā)票, 可以做:借方其他應(yīng)收款——人力資源 貸方:其他應(yīng)收——園區(qū)房租補(bǔ)助 需要入收入么?
你好,你開了發(fā)票的話應(yīng)該要確認(rèn)收入,不然你的系統(tǒng)上的和你賬上對(duì)不上。
那怎么做老師,因?yàn)橹拔也]有入費(fèi)用扣減所得稅,所以現(xiàn)在還需要入收入么?繳納所得稅么?
你好,這個(gè)補(bǔ)貼要不要交所得稅是稅務(wù)局決定的,你要問一下他們,跟他們確定。
具體怎么做現(xiàn)在,您直接寫就行?
大概率是需要交的。
怎么做您直接寫一下吧我參考一下
你好,借銀行存款,貸其他收益-政府補(bǔ)貼
這樣做就可以了,至于你之前交給園區(qū)的,計(jì)入管理費(fèi)用租金。