你好,你們是代收代付的嗎?

我們是和企業(yè)簽訂合同承包企業(yè)食堂,然后我們又二次租給商戶,職工的餐費(fèi)是交到企業(yè),企業(yè)在扣除水電費(fèi)和租賃費(fèi)以后返還給我們公司,我們公司把餐費(fèi)返還給商戶,同時(shí)我公司還需要把替商戶代墊的水電費(fèi)和房租收回來(lái),這系列的憑證怎么做,收到企業(yè)返還餐款,給的是現(xiàn)金,做借現(xiàn)金 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,企業(yè)扣除水電費(fèi)房租,我們墊的借其他應(yīng)收款~水電費(fèi),房租,貸 現(xiàn)金,我們返還給商戶的爆款和應(yīng)該收回來(lái)的水電費(fèi)房租怎么做憑證!謝謝老師
租戶還要付你們代收的水電費(fèi)呀,說(shuō)明那些水電費(fèi)不是你們承擔(dān)的,不應(yīng)該進(jìn)入你們的費(fèi)用呀。 借營(yíng)業(yè)費(fèi)用/管理費(fèi)用(屬于你們公司承擔(dān)的水電費(fèi),進(jìn)入你們公司的費(fèi)用) 借其他應(yīng)收款-代收水電費(fèi)(屬于租戶要交給你們的水電費(fèi),是租戶要承擔(dān)的水電費(fèi)) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅 貸銀行存款 租戶付你們水電費(fèi)時(shí): 借銀行存款 貸其他應(yīng)收款-代收水電費(fèi) 老師:我們單位銀行扣電費(fèi)時(shí)候酒店的電費(fèi)和租戶的電費(fèi)分不開(kāi)的,那要如何處理?
老師我們把房子租給承租方,我們支付水電費(fèi)的時(shí)候借:管理費(fèi)用~水電費(fèi) 貸:銀行存款 現(xiàn)在和他們收上來(lái)了,怎么做賬?
老師好,我們公司上個(gè)月8號(hào)給員工租的房子,當(dāng)時(shí)支付了上個(gè)月8號(hào)到月底的租金和押金, 這個(gè)月1號(hào)支付這個(gè)月的房租和上個(gè)月的水電費(fèi),我們上個(gè)月做賬的時(shí)候借管理費(fèi)用,其它應(yīng)收款代付房租,貸銀行存款,那上個(gè)月的水電我這個(gè)月15號(hào)發(fā)工資要不要扣呢,怎么做賬務(wù)處理
老四,您好!我們公司有自己的產(chǎn)業(yè)園,關(guān)于租戶的水電費(fèi)及廠房租金賬務(wù)處理這樣做對(duì)嗎?(內(nèi)部賬務(wù)不考慮稅) 收到水電費(fèi)及租金的時(shí)候 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款- 同時(shí):借:其他應(yīng)收款—XX租戶 貸:其他業(yè)務(wù)收入—水電費(fèi)/廠房租金 支付水電費(fèi) 借:管理費(fèi)用-水電費(fèi)(內(nèi)部使用 其他業(yè)務(wù)成本(租戶 貸:銀行存款
你好老師,生產(chǎn)企業(yè),我想做一套賬,就是有個(gè)問(wèn)題,你說(shuō)原材料進(jìn)來(lái)了對(duì)方?jīng)]開(kāi)票,暫估庫(kù)存商品嗎,那應(yīng)付賬款的供應(yīng)商也是做一個(gè)綜合的暫估付款數(shù)嗎?excel里登記明細(xì),然后來(lái)票了沖會(huì)原來(lái)的重新做嗎?
虛暫估的成本,公司只愿意匯算時(shí)候交稅。正常是要到了12月要全部沖掉吧?正常1月交稅。但是要是到了6月才交稅,怎么處理賬務(wù)
老師,我們是牙科醫(yī)院,開(kāi)發(fā)票開(kāi)成患者親屬的名字可以嗎?
老師,技術(shù)合同備案如果寫(xiě)的是技術(shù)服務(wù)合同類型是不是就不能享受加計(jì)扣除,只有委托開(kāi)發(fā)類的才能享受加計(jì)扣除?
請(qǐng)問(wèn):講義圖片中標(biāo)黃下劃線處,具體怎么體現(xiàn),展示一下會(huì)計(jì)分錄。謝謝
董孝彬老師,內(nèi)賬科目余額表根據(jù)外賬數(shù)據(jù)補(bǔ),有些差異大的怎么弄,以前報(bào)稅的資料跟下次報(bào)稅有差距怎么弄啊,我現(xiàn)在還搞不太明白
以前年度費(fèi)用調(diào)整,用以前年度損益怎么做賬
老師我老板有一處房產(chǎn),無(wú)償提供給公司用,有一家合作公司要付租金但對(duì)方要開(kāi)發(fā)票,我們公司開(kāi)給他?
單位申報(bào)職工個(gè)稅,關(guān)電腦了,就沒(méi)有申報(bào)信息了嘛?還要重新錄取信息?如何解決?
24年的費(fèi)用,25年換開(kāi)發(fā)票,用以前年度損益調(diào)整,怎么做賬


差不多,沒(méi)有賺查價(jià),當(dāng)時(shí)我們支付的時(shí)候借了損益,你看下我給你發(fā)的賬務(wù)
借銀行存款,借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)。