同學(xué)你好 借錢 借:銀行存款 貸:短期借款/長(zhǎng)期借款 借的錢只是辦證的?

老師,我們單位向銀行借款,銀行讓我們跟第三方過,然后做了個(gè)銷售合同,第三方把錢打給我們,現(xiàn)在這筆錢一直掛在其他應(yīng)付款里,銀行的錢我們已經(jīng)還清了,這筆錢怎么處理?是不是要交稅了? ---------------- 預(yù)收賬款嗎
老師,我們是建筑公司,別人用我們公司, 個(gè)人打過來的貨款我們轉(zhuǎn)給供貨商分錄,借銀行存款貸其他應(yīng)付款-個(gè)人 應(yīng)付賬款-材料公司貸銀行存款,那那筆其他應(yīng)付款個(gè)人還掛著怎么處理?我寫的對(duì)嗎?
我們是開發(fā)商,人家買我們的房子,我們開發(fā)商借錢給他買辦了證,他從銀行貸了款還給了我們,那這筆賬務(wù)怎么處理呢,掛其他應(yīng)收款,那預(yù)收賬款這個(gè)就掛不了賬了怎么處理呢
我們有個(gè)供應(yīng)商,掛了應(yīng)付,我們差他錢,這次我們?cè)撌账芾碣M(fèi),給他們開了票,沒有收他們錢,可不可以分錄這樣寫,借應(yīng)付賬款,貸其他業(yè)務(wù)收入,貸銷項(xiàng)稅
我家賬上掛了其他應(yīng)付款貸方200多萬,但是貨幣資金就100萬。真正其他應(yīng)付款也就100萬。那還有一百萬是咋回事呢? 很多年了一直掛在其他應(yīng)付款的貸方 我們一般收到補(bǔ)助款都掛在其他應(yīng)付款的貸方。賬務(wù)處理就是 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款,實(shí)際支付時(shí),就借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款 按說一借一貸就沒有了,怎么會(huì)一直掛在賬上,但實(shí)際沒有這么多錢呢?是沒轉(zhuǎn)收入嗎?
24年的費(fèi)用,25年換開發(fā)票,用以前年度損益調(diào)整,怎么做賬
你好老師 計(jì)提工資和社保是不是都不需要計(jì)提個(gè)人的那一部分是吧?
請(qǐng)問有兩個(gè)客戶是同一個(gè)客戶,只是名字差了一點(diǎn),現(xiàn)在這兩個(gè)客戶明細(xì)賬都有余額,怎么把錯(cuò)誤的客戶明細(xì)賬余額結(jié)轉(zhuǎn)到正確的客戶明細(xì)賬里面?
老師你好,自制生產(chǎn)產(chǎn)品和外購(gòu)產(chǎn)品放展廳做什么憑證了
今年收到2024年的企業(yè)所得稅退稅,分錄怎么做?
小規(guī)模稅納稅人的稅收優(yōu)惠,增值稅和所得稅
麻煩問下,咱們快賬里面有個(gè)發(fā)出商品,這個(gè)科目,我購(gòu)進(jìn)的另外的商品入進(jìn)去可以嗎?
24年的發(fā)票,25年作廢重開,做賬需要用以前年度損益調(diào)整嗎?怎么做賬
老師,增值稅滯納金如何做賬?
小規(guī)模納稅人,法人給零時(shí)工買的保險(xiǎn),收到發(fā)票,法人報(bào)銷怎么做賬


老師,那借了錢收點(diǎn)利息,怎么做帳呢,做營(yíng)業(yè)外收入嗎
可以計(jì)入其他業(yè)務(wù)收入