可以的,這個(gè)高一點(diǎn)沒有關(guān)系。
老師好,我剛接了個(gè)一般納稅人賣廚房電器的,主要是在在商場(chǎng)賣的的,我公司從廠家進(jìn)貨,拿到商場(chǎng)賣,商場(chǎng)賣出了一臺(tái),我們就給商場(chǎng)開了一臺(tái)的發(fā)票,這月的進(jìn)貨專發(fā)票都是樣品,各一臺(tái)的,問(wèn)題:1-我家是一般納稅人,是否有收入了,就得按稅負(fù)交增值稅?稅負(fù)多少阿?剛開業(yè)就賣了一臺(tái) ,不賺錢,可否不交增值稅,我是否把進(jìn)項(xiàng)發(fā)票都認(rèn)證了,因?yàn)檎J(rèn)證后,進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)不用交增值稅, 2-我家9月開出的發(fā)票,我在十月那期結(jié)束前可以認(rèn)證發(fā)票8月的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,但屬于是九月屬期的認(rèn)證 發(fā)票吧?3-有收入了開出發(fā)票了,那分錄怎么做正確?因?yàn)槭亲屔虉?chǎng)賣,商場(chǎng)還收百分之五的回扣,,發(fā)票我看是開給商場(chǎng)的,并且商場(chǎng)還預(yù)付了20萬(wàn), -4-老師你幫我看下下面的老板發(fā)給我的賣出這套電器的明細(xì),老板說(shuō)商場(chǎng)搞活動(dòng)本來(lái)我家賣的價(jià)錢一共是4780元,商場(chǎng)說(shuō)給顧客200優(yōu)惠券,實(shí)際我家收到顧客的錢是4580元,再給商場(chǎng)百分之五的回扣,商場(chǎng)還要我們?cè)俳o商場(chǎng)200元,說(shuō)是他們搞得活動(dòng),老板說(shuō)為何,要給商場(chǎng)200元,老師這是怎嗎回事,以后再有同樣活動(dòng),我們?cè)撛趺炊▋r(jià)格合適? 5_老師根據(jù)我發(fā)的圖片,和4-上面說(shuō)的,分錄怎么做??!十分感謝
老師,公司售賣一機(jī)器,有AB兩套餐,A套餐3萬(wàn)元,B套餐3.3萬(wàn)元,配有不同的配件,a配件單賣是3000元,B配件單賣是7000元,且不同月份售賣機(jī)器價(jià)格也不一樣?,F(xiàn)在的問(wèn)題是七月份的價(jià)格跟本月價(jià)格不一樣,一代理商七月份采購(gòu)了A套餐,現(xiàn)在他請(qǐng)求按七月份B套餐的價(jià)格給他換,他把A套餐的配件退給我們,然后我們把B套餐的配件給到他,但公司不同意,要求他按B配件的價(jià)格補(bǔ)差價(jià),也就是每臺(tái)按3.4萬(wàn)元賣給他,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)操作可以嗎?這個(gè)是比市場(chǎng)價(jià)高的
銀行端口收匯申報(bào)的a,產(chǎn)品,實(shí)際上收的錢是包含了abc三個(gè)產(chǎn)品,三個(gè)報(bào)關(guān)單,這樣會(huì)影響收匯嗎。同時(shí)會(huì)不會(huì)影響退稅呢?
銀行端口收匯申報(bào)的a,產(chǎn)品,實(shí)際上收的錢是包含了abc三個(gè)產(chǎn)品,三個(gè)報(bào)關(guān)單,這樣會(huì)影響收匯嗎?
老師您好,不想聊天,別人又說(shuō)不與人溝通
老師,這家公司是小規(guī)模,查詢本季度累計(jì)開具發(fā)票金額是不是296099.99+2960.99=299060.98。是這樣查詢統(tǒng)計(jì)的嗎?
老師我想問(wèn)一下,我失業(yè)一年,醫(yī)療保險(xiǎn)斷檔,然后7月找到工作,我單位給我續(xù)上了醫(yī)療,顯示8月已經(jīng)繳費(fèi),但是我9月份查我的個(gè)人醫(yī)療,應(yīng)該打入個(gè)人的那比醫(yī)療錢,沒有到個(gè)人賬戶,怎么回事呢,現(xiàn)在個(gè)人的醫(yī)療余額還是零
老師,公司倉(cāng)庫(kù)房租不給開票可以對(duì)公轉(zhuǎn)賬嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師,剛到一家減速器生產(chǎn)企業(yè),這家企業(yè)沒有正規(guī)的財(cái)務(wù)管理、庫(kù)房管理。請(qǐng)問(wèn)作為一名會(huì)計(jì)怎樣從生產(chǎn)流程、出入庫(kù)管理、成本核算這幾部分抓起來(lái)。以什么方法快速的捋順?
老師,應(yīng)發(fā)工資是6500,社保合計(jì)575.12,公積金350,中秋補(bǔ)貼206.18,個(gè)稅23.43。實(shí)發(fā)5757.63。公司說(shuō)中秋發(fā)200元過(guò)節(jié)費(fèi),按稅后200給到我們,那稅前的206.18,是怎么算出來(lái)的?
老師您好,適應(yīng)能力強(qiáng)跟誰(shuí)都能相處是什么意思
您好老師 目前公司只有工資與差旅費(fèi) 是不是報(bào)稅(電子稅務(wù)局里面的企業(yè)所得稅季度申報(bào))( 如圖3里面的營(yíng)業(yè)收入與營(yíng)業(yè)成本) 這個(gè)二個(gè)項(xiàng)目都是填利潤(rùn)表里面的0(如圖1) 這樣對(duì)不對(duì)(都是填利潤(rùn)表里面的)?
但我們配套賣是不需要繳稅,單獨(dú)賣配件是要交稅,七月份銷售的已開發(fā)票出去了
你好 紅沖重新開的
配件由于進(jìn)貨的時(shí)候不是配套的,進(jìn)項(xiàng)稅已經(jīng)抵扣了,現(xiàn)在又要按套餐賣出去,那這個(gè)抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅該怎么處理?
可以抵扣的 這個(gè)是不影響的。
不對(duì)吧,它含在套餐里面賣免稅,單賣要繳稅,既然進(jìn)來(lái)的時(shí)候已經(jīng)抵扣了,現(xiàn)在配套賣出去不用繳稅,進(jìn)項(xiàng)稅應(yīng)該要轉(zhuǎn)出吧?
贈(zèng)送的 開折扣 安折扣后之后再來(lái)確認(rèn)收入對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)可以抵扣的。
也不是贈(zèng)送或者折扣,而是本身就配套賣
你套餐賣和分開賣不是一個(gè)價(jià)格不是嗎?
是的,那如果是一樣呢?要轉(zhuǎn)出否?
不轉(zhuǎn)出。如果你說(shuō)他是免稅的,他怎么免稅,他哪里免稅的,它是免稅的稅率嗎?