借其他應(yīng)收款? 1.12(比如) 貸其他應(yīng)付款1.12
老師您好,我們公司2020年的賬務(wù)我是根據(jù)2021年5月31日匯算清繳申報的報表(資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表)更改的,因為當(dāng)時匯算清繳的時候有點問題,就先按大概數(shù)字申報了,現(xiàn)在我調(diào)整后發(fā)現(xiàn)20年資產(chǎn)負(fù)債表跟交上去的匯算清繳的資產(chǎn)負(fù)債表不一樣,收入成本費用以及合計數(shù)都一樣,但是里面的應(yīng)付賬款,應(yīng)付職工薪酬,還有其他應(yīng)付款在這三個科目的期末余額不一樣,老師這種的是必須要做成一樣的嗎 還是可以不一樣
我想問一下,我單位在以前年度匯算清繳時,有納稅調(diào)整增加額,加上去只是減少了納稅調(diào)整后所得(虧損),并沒有要交稅。離職的會計沒做任何分錄。我發(fā)現(xiàn)現(xiàn)在的資產(chǎn)負(fù)債表上的未分配利潤與21年企業(yè)所得稅彌補虧損明細(xì)表上的當(dāng)年可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補的虧損額不等了,就相差那筆納稅調(diào)整金額?,F(xiàn)在我是不是要做分錄把資產(chǎn)負(fù)債表與企業(yè)所得稅報表做平?要做的話,分錄怎么做? 小企業(yè)會計準(zhǔn)則
老師,因為去年會計應(yīng)收應(yīng)付沒有重分類的,導(dǎo)致負(fù)數(shù),現(xiàn)在把23年年初數(shù)據(jù)重分類調(diào)整為正數(shù)了,去年12月份第四季度的財務(wù)報表也修改了,但是現(xiàn)在做企業(yè)所得稅匯算清繳,發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)平均值還是以前負(fù)數(shù)的平均值,那這個需要怎么辦?
老師想問一下,資產(chǎn)負(fù)債表上面增值稅稅金,每月都是用其他公司開票,我公司在用現(xiàn)金支付增值稅金,計提得時候 借:應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅_已繳稅金 貸:微信 到現(xiàn)在為止導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表上出現(xiàn)增值稅金列,出現(xiàn)了38來萬的負(fù)數(shù),這個負(fù)數(shù)有沒有稅務(wù)風(fēng)險,需要把數(shù)據(jù)調(diào)整回來嗎?調(diào)整的話,怎么調(diào)賬。,怎么計提才能讓資產(chǎn)負(fù)債表增值稅稅金列沒有負(fù)數(shù)了
五月份辦理去年匯算清繳時候的資產(chǎn)負(fù)債表里其他應(yīng)收款有個很小的負(fù)數(shù),現(xiàn)在打電話來讓我們調(diào)整到其他應(yīng)付款里去,說是不影響最后的所得稅,但是必須調(diào)整更正。現(xiàn)在這個時間點要怎么調(diào)整?
怎么理解期初余額的年初余額
老師 物流行業(yè) 有些車是掛靠運輸?shù)模~務(wù)處理怎么做。 開票是開我們公司,但是實際是車主自己買的。 貸款也是他們自己還的,
換系統(tǒng)了期初余額不會輸入本年利潤和未分配利潤
購買機器,分期付款,銀行轉(zhuǎn)賬怎么備注,是貨款嗎
我們是個超市付這個超市的租金和物業(yè)費怎么做賬呀
老師好!我們單位是每月1-10日報銷上月的差旅費及代墊費用,比如9月10號之前整理8月份所有的報銷,那我這筆分錄應(yīng)該記在8月份還是9月份呢?
#提問 老師:網(wǎng)店沒有進出票據(jù),憑什么做賬務(wù)處理?
老師,公司買車,通過法人銀行卡還車貸的利息需要調(diào)增嗎?
老師,技術(shù)服務(wù)費做管理費嗎,金額有限制嗎
老師,給對方公司開了增值稅發(fā)票,對方微信轉(zhuǎn)過來了,可以做賬嗎
那在之后要重新提交的已調(diào)整財務(wù)報表(去年的)上直接把其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款上的金額改掉就可以了是嗎?
是的,同時做一個調(diào)整分錄
然后在今天 按照上面老師給的分錄記錄一下就行了 是吧?
是的,你說的是正確的
好的好的 明白了 謝謝老師
不客氣祝你工作順利