你好,沒有營(yíng)業(yè)稅,這個(gè)說(shuō)的是增值稅。

去年12月份拿的營(yíng)業(yè)執(zhí)照,但一直都還沒有營(yíng)業(yè),請(qǐng)問(wèn)稅務(wù)申報(bào)時(shí)應(yīng)該怎樣處理?之前2個(gè)季度都是零申報(bào)的,稅局那邊說(shuō)不可以這樣零申報(bào),現(xiàn)在還是沒有營(yíng)業(yè),今季度應(yīng)該怎樣做呢?
那個(gè)征管員說(shuō)要報(bào)印花稅,按次交,我之前也沒有報(bào)過(guò),好像之前沒有要求報(bào)的,現(xiàn)在這樣報(bào)的話是是按照銷售收入來(lái)報(bào)嗎?
好的,第二個(gè)問(wèn)題我們10月依舊是小規(guī)模納稅人,公戶收到了正常貨款,但是我們11月申請(qǐng)轉(zhuǎn)為一般納稅人,10月收入就沒有給客戶開具發(fā)票,因?yàn)槲沂?0月底申請(qǐng)的轉(zhuǎn)為一般納稅人,我們稅務(wù)局這邊的要求是在11月中旬先要按照小規(guī)模納稅人把10月的增值稅申報(bào),12月才能正常按照一般人申報(bào)11月,但是我申報(bào)10月的時(shí)候忘記了這些10月收到的費(fèi)用,又是0申報(bào)的,11月成為一般人之后10月的收入按照一般人補(bǔ)開了發(fā)票,那老師10月我還用做一筆無(wú)錢收入嗎,借預(yù)收賬款,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,在11月把無(wú)票收入沖紅做一筆借方主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,貸方預(yù)收賬款,然后再按照11月開的發(fā)票結(jié)轉(zhuǎn)收入,借方應(yīng)收賬款,貸方主營(yíng)業(yè)務(wù)收入是上面那樣,還是我10月直接不結(jié)轉(zhuǎn)收入,11月直接按照開票金額結(jié)轉(zhuǎn)呢還有一個(gè)問(wèn)題就是因?yàn)?1月要成為一般人的話,先要在11月中旬按照小規(guī)模把10月的增值稅報(bào)了,但是我10月屬于有收入11月按照一般人開的發(fā)票,所以當(dāng)時(shí)我10月的增值稅就0申報(bào)了,這個(gè)10月增值稅還用更正申報(bào)嗎,我每個(gè)月都按照進(jìn)賬收入在用友上做賬了
你好,查賬征收的個(gè)體工商戶,小規(guī)模。按季度申報(bào)增值稅所得稅,月度申報(bào)個(gè)稅?,F(xiàn)在11月底倒閉,要注銷企業(yè)。那稅務(wù)申報(bào)是要怎么申報(bào)?整個(gè)倒閉不營(yíng)業(yè)后注銷企業(yè)的流程是怎樣的?
之前辦理的個(gè)體工商戶營(yíng)業(yè)執(zhí)照,營(yíng)業(yè)到現(xiàn)在幾年了,一直沒有進(jìn)行稅務(wù)登記,也沒報(bào)過(guò)稅,剛接到電話說(shuō)要查賬征收,季度申報(bào),這是真的嗎?
報(bào)銷單黃色的字打印預(yù)覽時(shí)正常,打印后字就串行,怎么調(diào)整預(yù)覽和打印是一樣的
老師外貿(mào)首單退稅,是不是當(dāng)月出口的柜要先開銷項(xiàng)發(fā)票,還要先勾選進(jìn)項(xiàng)發(fā)票先申請(qǐng)出口退稅,貨款收到再申請(qǐng)退稅,接下來(lái)準(zhǔn)備好單證怎么申請(qǐng)讓稅局首單到公司核實(shí)
除了在個(gè)稅客戶端報(bào)個(gè)稅還能在哪里報(bào)個(gè)稅
專票是不是種類數(shù)量總含稅金額和合同上一致就行?是不是不用管發(fā)票上的不含稅單價(jià)?只要總金額對(duì)是不是就行
請(qǐng)問(wèn)對(duì)方是個(gè)人,我賣貨用公戶付款可以嗎,沒危險(xiǎn)吧?我做賬入庫(kù)存,然后賣出去,我明年匯算清繳挑出來(lái),都對(duì)吧?
老師我們是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在不是電商有報(bào)送收入,企業(yè)下面有淘寶跟拼多多,成本混在一起結(jié)轉(zhuǎn),我收入可以做提現(xiàn)收入嗎
老師,員工就是一個(gè)月開工資,如果是10萬(wàn)塊錢。交個(gè)稅是多少?個(gè)稅的那個(gè)比例表你能給我發(fā)一份嗎?
老師我們是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在不是電商有報(bào)送收入,企業(yè)下面有淘寶跟拼多多,成本混在一起結(jié)轉(zhuǎn),我收入可以做提現(xiàn)收入嗎
老師,我之前離職的公司社保每月正常申報(bào)但是一直處于欠繳狀態(tài),我要把社保轉(zhuǎn)走的話之前的公司要做減員然后新的公司才能做增員是嗎?有什么辦法可以讓社保不處于斷交的狀態(tài)呀?因?yàn)槲铱焐⒆恿艘醚?/p>
老師,公益服務(wù)行業(yè)協(xié)會(huì),所屬行業(yè)選擇什么啊,建賬套時(shí)候


還是按照你之前的稅種來(lái)繳納就行。
確定沒有營(yíng)業(yè)稅嗎老師,全國(guó)統(tǒng)一的?
確定 這個(gè)是全國(guó)統(tǒng)一的
1、這樣子的,我們公司開了一個(gè)電鋪,叫租賃平臺(tái)這也是電商吧,前期租賃,后期買斷,我們是買手機(jī)回來(lái)然后在這個(gè)平臺(tái)租給客戶用,平臺(tái)收取我們各種費(fèi)用:手機(jī)是前期租,后期買斷,那就是理解為,前面租固定資產(chǎn),后面賣出固定資產(chǎn),銷固定資產(chǎn)卡片 2、是不是只能按我們所說(shuō)的按固定資產(chǎn)來(lái)的,還是有什么別的合理的記賬方式,以購(gòu)進(jìn)手機(jī)銷售手機(jī)的方式?
1線上銷售的都屬于電商 2他是分期付款嗎?
是分期付款,租的意思
你好,那這屬于融資租賃。
然后呢老師
購(gòu)入的做庫(kù)存商品不錯(cuò),固定資產(chǎn) 然后分期收款, 有利息的需要開發(fā)票,融資租賃融資租賃利息 一般納稅人6%的稅率
那怎么開票呢,是開日常服務(wù)費(fèi)還是軟件服務(wù)費(fèi),我以為是13%。固定資產(chǎn)殘值才開13%是吧買斷的話
融資租賃手機(jī)租賃 我剛才說(shuō)錯(cuò)了,一般納稅人是13%的稅率,售后回租6%
但是合作的對(duì)方說(shuō)我們不是開13%,說(shuō)我們是服務(wù),固定資產(chǎn)賣了殘值才開13%
這里面的利息服務(wù)業(yè)是13%的稅率
就是你出租租賃,他屬于不動(dòng)產(chǎn)也得是13%
我們沒有利息,就是我買手機(jī)回來(lái)通過(guò)這個(gè)平臺(tái)把手機(jī)租給你(客戶),他們說(shuō)是開增值稅中的6%服務(wù)費(fèi)。開發(fā)票名稱也不寫手機(jī)。供應(yīng)商賣手機(jī)給我要開智能硬件。合作商說(shuō),財(cái)務(wù)要求以我們自已為主。比如說(shuō)這手機(jī)殘值是1塊錢,買斷的話開1塊錢13%的稅,其他選什么都開6%
那你這個(gè)有風(fēng)險(xiǎn),你抵扣了13%的增值稅,然后你銷售出去6%
銷售出去的是1塊錢固定資產(chǎn)殘值1塊錢。這種應(yīng)該沒有殘值吧。財(cái)務(wù)以我們?yōu)闇?zhǔn),我們可以做無(wú)票收入,也可以用戶選擇不開票,擔(dān)保方開票。假如平臺(tái)開保險(xiǎn)費(fèi)服務(wù)是6%,那我們開13%的點(diǎn),我們不就虧了嗎?合作商說(shuō)不管我選什么都是開6%的票。因?yàn)槲覀冑u的是殘值了就那1塊錢是13%的
固定資產(chǎn)可以有殘值,可以沒有0~5%,自己選擇,自己設(shè)置。
那你有購(gòu)入的手機(jī)呀,你購(gòu)入的手機(jī)你銷售的也是租賃服務(wù)銷售的手機(jī)呀。你又不是銷售的保險(xiǎn)。
如果你說(shuō)你們單位銷售的是保險(xiǎn),那沒有問(wèn)題,開6%。