你好,是的,,需要確認(rèn)應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,最后轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入

1,2月我暫估了收入2萬(wàn)元,我做分錄 摘要暫估收入借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)) 丶 3月份確認(rèn)1.2月份收入開具發(fā)票2.5萬(wàn),那我能不能就增加的0.5萬(wàn)補(bǔ)確認(rèn)收入? 摘要:確認(rèn)收入并開票發(fā)票,補(bǔ)確認(rèn)收入:借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng))
老師,請(qǐng)問小規(guī)模納稅人今年免增值稅,確認(rèn)收入分錄里面怎么體現(xiàn)呢,還是需要做“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅”,然后轉(zhuǎn)入“營(yíng)業(yè)外收入”嗎
老師,想問下您,小規(guī)模普票收入不足10萬(wàn),增值稅會(huì)最后轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入,確認(rèn)收入時(shí)的應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅這里的稅款在現(xiàn)金流量表中應(yīng)該計(jì)入哪個(gè)項(xiàng)目
老師好,客戶不要發(fā)票,確認(rèn)收入時(shí)分錄:借:預(yù)收賬款貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~銷項(xiàng)對(duì)嗎
老師,小規(guī)模企業(yè),普票確認(rèn)收入。借:預(yù)收 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅 這個(gè)貸方的應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅,需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入嗎?還是
老師,發(fā)現(xiàn)將5月份的應(yīng)收賬款100元,借:銀行存款500元,借:應(yīng)收賬款100元,貸:其他業(yè)務(wù)收入594.06元,應(yīng)交稅費(fèi)5.94元。在6月份收到了這筆100元,但是因?yàn)閱巫由蠜]有注明忘記了這100元的應(yīng)收賬款,登記到了借:銀行存款1000,貸:其他業(yè)務(wù)收入990.1元,應(yīng)交稅費(fèi)9.9元?,F(xiàn)在這應(yīng)收賬款100元應(yīng)該怎么調(diào)賬合適?
老師,你看我們這公司買的設(shè)備吧,有8月份買的,有9月份買的,現(xiàn)在還都掛在預(yù)付賬款那里,我統(tǒng)一都在10月份把它計(jì)入固定資產(chǎn)借,固定資產(chǎn)貸,預(yù)付賬款,這樣行嗎?
請(qǐng)樸老師回答,老師我問的是總賬明細(xì)賬月結(jié)年結(jié)和日記賬月結(jié)年結(jié)畫線有什么區(qū)別嗎
您好,老師!當(dāng)月的利潤(rùn)不能太大,太大的話就需要做暫估,這句話怎么理解?
生產(chǎn)制造行業(yè)開具發(fā)票,有產(chǎn)品和安裝調(diào)試費(fèi),合同簽的兩個(gè)項(xiàng)目,發(fā)票可以分開開票稅率開成13和6嗎
銀行手續(xù)費(fèi)一個(gè)季度一百多塊,一般是不是都不開專票了
員工加油開的是增值稅發(fā)票,公司是小規(guī)模,在稅務(wù)局能查到,不能下載能給員工報(bào)銷嗎?
廣西社保和醫(yī)保都是在電子稅務(wù)局交的嗎?還是分開交分別在哪里交
老師,以前有幾筆應(yīng)收確認(rèn)收入,但實(shí)際沒有收到那么多,以后也不會(huì)收到,這要怎么處理呢
個(gè)體工商戶法人車輛過(guò)戶,需要申報(bào)增值稅嗎?


票面本來(lái)就是免稅發(fā)票,稅金是0,也要按原稅率確認(rèn)了,轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外嗎?
那不需要的,票面稅率是0就直接確認(rèn)收入