您好,房產(chǎn)稅沒有匯算清繳哦,我們哪季度少申報了,在四季度所房產(chǎn)稅更正房源,再更正申報本年1-3季度 申報表
老師,我2021年四個季度 的所得稅季度申報表,只有第一季度現(xiàn)在和我的報表上的數(shù)據(jù)不一致,其他三個季度都一致,現(xiàn)在做匯算清繳我想問下我需要調(diào)整第一季度的所得稅申報表么?還是直接做匯算清繳
老師您好,2021年度企業(yè)所得稅匯繳完后可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補的虧損額300萬,2022年第一季度企業(yè)所得稅預(yù)交申報時產(chǎn)生應(yīng)納稅所得額10萬,以用虧損彌補掉第一季度不交稅?,F(xiàn)在發(fā)現(xiàn)企業(yè)所得稅匯繳數(shù)據(jù)錯誤,需要調(diào)增繳稅,彌補的虧損額按300彌補?還是按300減10彌補?
老師您好,我們是新企業(yè),企業(yè)所得稅預(yù)繳申報時資產(chǎn)不能為0,填寫了0.01,匯算清繳的時候0可以申報過去,想問一下要一致嗎?還是無所謂?
【惠州稅務(wù)】尊敬的納稅人:您好!您在2023年取得其他經(jīng)營所得并在代開發(fā)票或者企業(yè)代辦時預(yù)繳了個人所得稅。根據(jù)《個人所得稅法》規(guī)定,納稅人取得經(jīng)營所得,按年計算個人所得稅,由納稅人在月度或者季度終了后十五日內(nèi)向稅務(wù)機關(guān)報送納稅申報表,并預(yù)繳稅款;在取得所得的次年三月三十一日前辦理匯算清繳。請您按規(guī)定要求盡快到就近稅務(wù)機關(guān)進行申報,避免逾期申報產(chǎn)生滯納金。 老師,有代開過發(fā)票是不是要計入經(jīng)營所得
老師,您好!我想問一下,企業(yè)所得稅和房產(chǎn)稅都是按年繳納,只不過需要按期預(yù)繳,房產(chǎn)稅能否像所得稅一樣根據(jù)原價值調(diào)整做匯算申報?
麻煩圖片這個老師說下謝謝
老師,A供應(yīng)商與B工廠合作,B從A購進原料,加工成品出售給B的客戶C,A給B墊付原料款和一切費用款,收取墊資款的一定利息。 名義上是以來料加工的形式,A給B付加工費,A與C簽銷售合同,加工成品從B廠發(fā)貨給C。 A以委托加工入賬,代B支付的運費計入銷售費用,那運輸合同,A與運輸公司單獨簽,還是根據(jù)實際情況簽(AB和運輸公司簽三方協(xié)議,協(xié)議簽上A僅作為付款方,根據(jù)B的指令付款,所有的責(zé)任屬于B)?
我們購進一批冷釋貼,10000貼,是用于做私域贈送的,目前已贈送了1900貼.這1900貼我怎么做賬
老師,3季度所得稅申報時,能否彌補以前年度虧損?
公司開具商品房銷售發(fā)票,稅率是多少?開啥名稱?還需要交那些稅
老師好,如果外資貿(mào)易型企業(yè),做賬的話,要用這種財務(wù)軟件嗎?請問現(xiàn)在使用的是用友,填制憑證為什么好像沒有這種幣別、本位幣、匯率?
請問一下結(jié)轉(zhuǎn)成本時可以不分客戶,直接結(jié)轉(zhuǎn)為一筆總數(shù)嗎?
麻煩圖片這個老師說下謝謝
老師,我單位上個月報增值稅時未開票已入,這個月客人來開票,那如果開票大于收入了,這個月,那我是不是這個月未開票那里可以沖銷收入
7月的免抵退稅申報匯總表數(shù)據(jù),會反應(yīng)在8月的增值稅申報表上。為什么不是同步反應(yīng)
如果少交了,后面補交不用補交滯納金嗎?
您好,要交滯納金的,每日萬分之5
那如果多交了呢
您好,多交就申請退,但不退利息