你好,借條一般是需要?dú)w還的,你留個(gè)復(fù)印件就好了。

老師,合作伙伴有項(xiàng)目掛在我們公司做,客戶付款到我們公司后,我們支付合作伙伴傭金(業(yè)務(wù)提成)。具體操作是,合作伙伴給我們公司開(kāi)發(fā)票,我們公司對(duì)公轉(zhuǎn)賬給他們。 現(xiàn)在我們公司有位副總說(shuō),項(xiàng)目沒(méi)有結(jié)束客戶付款到我們公司,不可以支付對(duì)應(yīng)的業(yè)務(wù)提成(以前的操作是回多少款,就按約定好的比例支付業(yè)務(wù)提成),要等到項(xiàng)目全款收完后才可以支付提成。如果合作伙伴急等錢(qián)用就讓對(duì)方寫(xiě)借條,作為借款支付給個(gè)人。 現(xiàn)在有兩個(gè)疑問(wèn):1、有的合作伙伴在提供借條的同時(shí),也提供了發(fā)票+對(duì)應(yīng)的名義合同,這些發(fā)票+合同怎么處理?2、如果合作伙伴只提供借條,我們先掛其他應(yīng)收賬款,待到合同款全部收清后,再清掉借款,讓對(duì)方開(kāi)票。這種情況下是不是必須先讓合作伙伴將前期借款轉(zhuǎn)回(這賬面做借款收回),然后再依據(jù)發(fā)票付款?
老師,您好!我們公司有幾張加油票(有上年的和今年前幾個(gè)月員工已報(bào)銷(xiāo)的)今天發(fā)現(xiàn)加油票的稅號(hào)有誤,對(duì)方愿意沖紅,但是不愿意發(fā)沖紅發(fā)票給我們,那我們做原始憑證的時(shí)候還需要附上沖紅發(fā)票做原始憑證嗎?賬務(wù)上需要怎么處理?
我們公司向銀行貸款了500萬(wàn),八月23日星期五需要還款就向員工借款了10萬(wàn)打了個(gè)借條。八月26日星期一的時(shí)候這10萬(wàn)我們賬戶銀行以借款還款的方式打給了公司的這個(gè)員工,銀行那邊出賬10萬(wàn)以這個(gè)員工給我們的借條為準(zhǔn)。但是八月23日他并沒(méi)有把10萬(wàn)轉(zhuǎn)進(jìn)我們的公司賬戶(相當(dāng)于這個(gè)借條并未發(fā)生實(shí)際的業(yè)務(wù))直到八月26日的時(shí)候銀行就把這10萬(wàn)轉(zhuǎn)到了他個(gè)人賬戶上,23日的時(shí)候他并未通知我們公司的財(cái)務(wù),26日星期一的時(shí)候就直接把10萬(wàn)給他了,直到28日的時(shí)候他才把打給他的10萬(wàn)以現(xiàn)金的方式給了我們財(cái)務(wù)存進(jìn)去,請(qǐng)問(wèn)這種賬務(wù)怎么處理?。?簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)就是以借條還款為由26日“還”給他了10萬(wàn),但是23日寫(xiě)完借條并未給我們錢(qián),相當(dāng)于我們“借”給她錢(qián)了。
老師,對(duì)方企業(yè)或這個(gè)向我們借款,我們留原借條做原始憑證, 那還款時(shí)候 我們收到款項(xiàng)。 是不是有個(gè)回單做附件就OK了 實(shí)務(wù)中 正常怎么處理,那原借條還需要?dú)w還嗎
我們A公司跟B公司一直屬于互相借款的形式 但其實(shí)我在想他們可以互相簽合作協(xié)議 這樣A開(kāi)票給b 正常收取款項(xiàng) 不用互相借款還款 但問(wèn)題是互相借款的形式目前賬目已做持續(xù)到9月份了 前面那些借款還款是不是要一個(gè)個(gè)更正賬面做成應(yīng)收應(yīng)付往來(lái)款 然后12月一次性開(kāi)出發(fā)票給對(duì)方 就是 借款怎么變成業(yè)務(wù)
老師,請(qǐng)問(wèn)17號(hào)是本月申報(bào)期最后一天嗎
老師我想問(wèn)下,10月還是小規(guī)模納稅人,有個(gè)業(yè)務(wù),但是沒(méi)開(kāi)票,現(xiàn)在11月了升為了一般納稅人,現(xiàn)在客戶要開(kāi)票了,這個(gè)稅率是按多少開(kāi)?是按照小規(guī)模的征收率開(kāi)?還是一般納稅人稅率開(kāi)?客戶想要13%的稅率
老師,我公司是小規(guī)模的中醫(yī)館,現(xiàn)在內(nèi)帳,我們跟外面的團(tuán)隊(duì)合作,他帶客戶來(lái)我們醫(yī)館消費(fèi),總收入是177066(其中有個(gè)客戶交了100的定金要退款,不含在177066里面,我做了其他應(yīng)付款),9月份收款78951已經(jīng)確認(rèn)收入,其中欠款的部分是98115,我們給對(duì)方的返點(diǎn)是45個(gè)點(diǎn),返傭金是:79679.7,團(tuán)隊(duì)要給我們醫(yī)館再打18435.3,但是團(tuán)隊(duì)直接再打給我們的傭金中扣了要退客戶100定金,實(shí)際支付給我們的是18335.3,現(xiàn)在團(tuán)隊(duì)說(shuō)欠款直接在傭金中抵扣,我按照這個(gè)抵扣來(lái)做的話,我發(fā)覺(jué)我的利潤(rùn)負(fù)數(shù)好大,我是不是可以按照實(shí)際收入來(lái)做才會(huì)顯示我真是的利潤(rùn),請(qǐng)問(wèn)這個(gè)分錄要怎么樣做呢?
老師,請(qǐng)問(wèn)公司申報(bào)工資薪金個(gè)稅1-9月在別的電腦上面申報(bào),10月(現(xiàn)在)申報(bào)提示×××上一屬期按照6萬(wàn)扣除累計(jì)減除費(fèi)用,請(qǐng)繼續(xù)保持或從1月屬期開(kāi)始更正。怎樣更正操作處理?
老師請(qǐng)問(wèn)一下,簡(jiǎn)易計(jì)稅,及繳稅會(huì)計(jì)分錄。
建筑業(yè)掛靠工程,掛靠方是不是只需要用表格做賬就行了,因?yàn)樗械臉I(yè)務(wù)都是以被掛靠方的單位名稱(chēng)來(lái)進(jìn)行的!
公司美金支付15175 匯率7.88,換轉(zhuǎn)成人民幣107439 可對(duì)方開(kāi)票的金額是107560.4 少支付金額應(yīng)該是如何做會(huì)計(jì)分錄?
老師,我剛沖紅發(fā)票了,沖紅日期是今天,那我直接去第二季度更正增值稅申報(bào)變咯,發(fā)票6月多開(kāi)了一次,免稅的?!,F(xiàn)在我要做股權(quán)變更,稅局不通過(guò),所以上次第三季度申報(bào)表與財(cái)報(bào)數(shù)不一樣,我上次為了報(bào)稅,改一致
老師,有工資薪金個(gè)稅計(jì)算器不?個(gè)稅怎么計(jì)算?
工商年報(bào)忘了做,解除非正常要什么材料,走什么流程


那還款就只需要一個(gè)回單即可是嗎
你好有銀行賬單就可以了。
借款 若是沒(méi)有借條 但是備注了 借款,(有轉(zhuǎn)賬回單,也可以是嗎)
你好,是的,雙方都認(rèn)可的話沒(méi)什么關(guān)系的。