您好!首先找到購(gòu)車(chē)發(fā)票,確認(rèn)金額和稅額。然后,將車(chē)輛折舊費(fèi)用按實(shí)際使用年限分?jǐn)傆?jì)入相應(yīng)年度的損益表中。賣(mài)出車(chē)輛時(shí),根據(jù)銷(xiāo)售價(jià)格與原值的差額計(jì)算利潤(rùn)或損失,并調(diào)整資產(chǎn)賬戶(hù)。別忘了更新財(cái)務(wù)報(bào)表和稅務(wù)申報(bào)。如有疑問(wèn),建議咨詢(xún)會(huì)計(jì)師。
公司購(gòu)入一輛汽車(chē) 12月車(chē)子已入賬,2021年1月才拿到購(gòu)置稅發(fā)票,現(xiàn)在該怎么處理?
老師,您好,我們是物流公司,公司有一輛車(chē)已經(jīng)轉(zhuǎn)讓兩年了,但是賬務(wù)上一直沒(méi)處理,還在計(jì)提折舊,還有兩輛車(chē)已經(jīng)報(bào)廢了也沒(méi)有處理,請(qǐng)問(wèn)我現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理?車(chē)子賣(mài)掉是老板處理的,直接給的現(xiàn)金,也沒(méi)簽合同
老師您好請(qǐng)教一下,我新接手了一家公司賬務(wù),我公司名下有一輛汽車(chē),是本公司員工掛靠在我們公司買(mǎi)的,法人每個(gè)月代付供車(chē)款,員工還款給法人。但是這輛車(chē)是三年前買(mǎi)的,沒(méi)有入賬。現(xiàn)在需要辦理車(chē)輛過(guò)戶(hù)手續(xù)(公司過(guò)回該員工),我們公司需要怎么賬務(wù)處理呢?
老師,公司以前買(mǎi)了一輛車(chē),抵扣過(guò)增值稅,看賬務(wù),現(xiàn)在這輛車(chē)已經(jīng)到了折舊年限了,也就是說(shuō)已經(jīng)折舊完了,現(xiàn)在企業(yè)打算賣(mài)出去,賣(mài)給私人,請(qǐng)問(wèn)從會(huì)計(jì)處理上,我要怎么處理?就是說(shuō)我要怎么做分錄?
老師問(wèn)一下,公司有輛車(chē)折舊已經(jīng)折完了,現(xiàn)在要賣(mài)掉這輛車(chē)子,那我會(huì)計(jì)的賬務(wù)處理應(yīng)該是怎么做的?
老師您好 小規(guī)模出口額連續(xù)四個(gè)季度超500W會(huì)被升一般納稅人嗎
社保的基數(shù)是不是每年固定幾月份會(huì)上調(diào)?
小型微利企業(yè) 第一季度銷(xiāo)售收入37874318.56元 利潤(rùn)總額323105.97元 所得稅費(fèi)用16155.3元 第二季度銷(xiāo)售收入40577525.26元 利潤(rùn)總額407148.44元 所得稅費(fèi)用20357.42元 專(zhuān)管員說(shuō)第一季度跟第二季度,所得稅系統(tǒng)匹配異常,要每個(gè)季度的應(yīng)納稅所得稅率相減大于百分0.1,請(qǐng)問(wèn)我是小微企業(yè),是每個(gè)季度的所得稅費(fèi)用(也就是利潤(rùn)總額×百分5)÷本季度的營(yíng)業(yè)收入么?
老師我單位是紅十字會(huì),接受捐贈(zèng)捐贈(zèng)款項(xiàng)及物資怎么判斷需不需要用委托代理資產(chǎn)科目呢。我之前都是做限定性收入但是審計(jì)老師說(shuō)錯(cuò)了要做委托代理資產(chǎn)
采購(gòu),已入庫(kù),發(fā)票未到,怎么做分錄
同一個(gè)人在同一家公司,可不可以既做職工薪酬,又簽勞務(wù)合同
委托出口退稅企業(yè),受托方是一達(dá)通,一達(dá)通收到退稅款,然后支付給我們公司,到時(shí)我們公司沒(méi)有給這筆退稅款開(kāi)票,我們要怎樣入賬?
小規(guī)模納稅人可以開(kāi)幾個(gè)點(diǎn)的專(zhuān)票?
請(qǐng)問(wèn)關(guān)于被動(dòng)稀釋?zhuān)L(zhǎng)投權(quán)益法稀釋后仍權(quán)益法核算,差額計(jì)入資本公積,而成本法稀釋后權(quán)益法核算,差額計(jì)入投資收益。什么邏輯?謝謝
有個(gè)供應(yīng)商的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票異常,要轉(zhuǎn)出,那是不是就代表要更正增值稅申報(bào)表和企業(yè)所得稅年報(bào)