你好,不可以的,那些也不是開(kāi)的你們公司的抬頭。
老師好。我們公司是和另個(gè)公司合伙做洗車機(jī)的,建造完后洗車。建造費(fèi)用是平攤的,我們先墊付,然后給他們開(kāi)發(fā)票他們給我們轉(zhuǎn)賬。發(fā)票一直開(kāi)的是洗車機(jī)安裝服務(wù)、材料費(fèi),我感覺(jué)白白增加了稅費(fèi)。因?yàn)槲覀兘ǖ氖枪潭ㄙY產(chǎn),建好后折舊費(fèi)是成本,材料直接都領(lǐng)用了,但是給他們開(kāi)發(fā)票又增加了銷項(xiàng)稅額。但是不開(kāi)票他們也沒(méi)有辦法轉(zhuǎn)費(fèi)用給我們。請(qǐng)問(wèn)下老師到底該怎么操作才能不增加稅額又讓他們合理的轉(zhuǎn)賬給我們呢?
我們公司是掛靠,掛靠在其他那些建筑公司的,然后對(duì)公賬戶,就是由他們?nèi)トマD(zhuǎn),然后內(nèi)賬,就是由我這邊去操作,然后,就有一個(gè)這樣的問(wèn)題。我們老板現(xiàn)在要求,之前沒(méi)有開(kāi)票的那些供應(yīng)商,現(xiàn)在要開(kāi)票,本來(lái)他,我我們是要求他開(kāi)13%的,然后,退回他10%的稅票,就是退錢給他,就是在這里加上,直接加上就行,但是他計(jì)算的金額跟我的不太一樣,對(duì)嗎????
老師你好 1.之前有一筆應(yīng)收賬款,但是現(xiàn)在錢付不出來(lái),我們公司找到其下屬公司支付,下屬公司讓我們跟他簽了一份假合同,讓我們給他開(kāi)一份發(fā)票,錢給后就作廢發(fā)票,這筆錢用來(lái)抵之前的應(yīng)收賬款,這樣可以嗎
老師你好 1.之前有一筆應(yīng)收賬款,但是現(xiàn)在錢付不出來(lái),我們公司找到其下屬公司支付,下屬公司讓我們跟他簽了一份假合同,讓我們給他開(kāi)一份發(fā)票,錢給后就作廢發(fā)票,這筆錢用來(lái)抵之前的應(yīng)收賬款,這樣可以嗎
老師,你好,麻煩問(wèn)一下,當(dāng)初縣上安排由清潔能源的公司用電供熱,后來(lái)他們沒(méi)錢,讓我們墊付了這筆錢,但發(fā)票因?yàn)閼纛^是他們,所以是開(kāi)他們公司,他們也一直不給我們這筆錢,現(xiàn)在付款單位和發(fā)票單位是不一致的,這要怎么處理
老師,很久之前財(cái)務(wù)做賬,借:應(yīng)收142500,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入12610.62,銷項(xiàng)稅額:1639.38,這筆的發(fā)票作廢了,但是沒(méi)入作廢賬,現(xiàn)在更正怎么做分錄呀
老師您好,確認(rèn)遞延收益為收入,需要哪些附件資料,確認(rèn)的會(huì)計(jì)分錄是?
老師,你好,報(bào)表中的在建工程如何入賬?老板要把未結(jié)算的工程款,可以放在在建工程中嗎?
老師,個(gè)稅申報(bào)和所得稅申報(bào)不一致怎么處理啊,剛專管員發(fā)的,指導(dǎo)一下
生產(chǎn)型和外貿(mào)企業(yè)適應(yīng)出口退稅率是否一致?
老師請(qǐng)問(wèn)一下,購(gòu)買手機(jī)送客戶賬務(wù)怎么處理呀?
老師,你好。我司是制造業(yè),購(gòu)買供應(yīng)商膠帶,規(guī)格是1200mm*200m,但是我們領(lǐng)料是比如320mm*200m 3個(gè),還剩尾料60mm*200m。如果尾料這個(gè)不能用,是怎么分?jǐn)偹馁M(fèi)用呢?
老師好~想咨詢下,社保新基數(shù)出來(lái)了~這個(gè)賬上怎么處理,比較好?
老師請(qǐng)問(wèn)企業(yè)2024年社保人數(shù) 個(gè)稅人數(shù) 工資總額,等這些數(shù)據(jù) 怎么填寫,已哪個(gè)報(bào)表為依據(jù),或者怎么計(jì)算的。謝謝。好像是要填殘保金要
如果和上游公司明面上沒(méi)有產(chǎn)生發(fā)票,那么把工程轉(zhuǎn)包出去和下游公司要不要開(kāi)發(fā)票