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老師,很久之前財務(wù)做賬,借:應(yīng)收142500,貸:主營業(yè)務(wù)收入12610.62,銷項稅額:1639.38,這筆的發(fā)票作廢了,但是沒入作廢賬,現(xiàn)在更正怎么做分錄呀

2025-09-22 14:57
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-09-22 14:59

?借:應(yīng)收-142500,貸:利潤分配-未分配利潤 -12610.62,銷項稅額:-1639.38

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快賬用戶7251 追問 2025-09-22 14:59

那這樣賬上的銷項稅額和系統(tǒng)申報的就對不上了

頭像
齊紅老師 解答 2025-09-22 15:00

你現(xiàn)在要開負(fù)數(shù)發(fā)票紅沖

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你好;作廢了直接做 :??借:應(yīng)收賬款 金額負(fù)數(shù) 貸:主營業(yè)務(wù)收入金額負(fù)數(shù) 銷項稅額金額負(fù)數(shù)
2023-04-04
你好,現(xiàn)在沖紅,是借應(yīng)收賬款 負(fù)數(shù)金額 借以前年度損益調(diào)整或利潤分配--未分配利潤 正數(shù) 貸應(yīng)交稅費-銷項稅額 負(fù)數(shù)金額
2020-12-15
您好,把以前沒入賬的正數(shù)發(fā)票和現(xiàn)在的負(fù)數(shù)發(fā)票放在一起,做一正一負(fù)的分錄就可以
2024-04-28
你好 原來分錄 做負(fù)數(shù) 分錄??
2022-01-11
?你好;? ?是的。 這個直接? ?借貸方不變。 金額負(fù)數(shù)即可? ??
2022-05-18
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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