?借:應(yīng)收-142500,貸:利潤分配-未分配利潤 -12610.62,銷項稅額:-1639.38
請問老師 我這個月開了張專票開票時這樣做的分錄 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費--增值稅 后面那張發(fā)票又作廢了沒有重開,之前的分錄怎么弄
老師,11月份開了一張2970元的普票,在12月又作廢了。 11月份做賬: 借:應(yīng)收賬款2970 貸:主營業(yè)務(wù)收入2940.59 應(yīng)交增值稅—銷項稅額29.41 12月份: 借:應(yīng)收賬款—2970 貸:主營業(yè)務(wù)收入—2940.59 應(yīng)交增值稅-銷項稅額-29.41 請問這樣做分錄對嗎
老師,之前財務(wù)之前分錄是這樣做的,借銀行存款1萬借應(yīng)收賬款1萬,貸主營業(yè)務(wù)收入2萬,那我現(xiàn)在做這筆紅沖發(fā)票怎么寫分錄啊
老師我作廢發(fā)票,科目怎么做, 我之前的科目是 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 銷項稅額 現(xiàn)在作廢了,我要怎么做科目
老師 2月銷售產(chǎn)品開了發(fā)票 分錄是借 應(yīng)收賬款 貸 主營業(yè)務(wù)收入 銷項稅額 3月20號紅沖了發(fā)票 作廢了 3月份這張發(fā)票分錄應(yīng)該怎么寫呢
老師,很久之前財務(wù)做賬,借:應(yīng)收142500,貸:主營業(yè)務(wù)收入12610.62,銷項稅額:1639.38,這筆的發(fā)票作廢了,但是沒入作廢賬,現(xiàn)在更正怎么做分錄呀
老師您好,確認(rèn)遞延收益為收入,需要哪些附件資料,確認(rèn)的會計分錄是?
老師,你好,報表中的在建工程如何入賬?老板要把未結(jié)算的工程款,可以放在在建工程中嗎?
老師,個稅申報和所得稅申報不一致怎么處理啊,剛專管員發(fā)的,指導(dǎo)一下
生產(chǎn)型和外貿(mào)企業(yè)適應(yīng)出口退稅率是否一致?
老師請問一下,購買手機(jī)送客戶賬務(wù)怎么處理呀?
老師,你好。我司是制造業(yè),購買供應(yīng)商膠帶,規(guī)格是1200mm*200m,但是我們領(lǐng)料是比如320mm*200m 3個,還剩尾料60mm*200m。如果尾料這個不能用,是怎么分?jǐn)偹馁M用呢?
老師好~想咨詢下,社保新基數(shù)出來了~這個賬上怎么處理,比較好?
老師請問企業(yè)2024年社保人數(shù) 個稅人數(shù) 工資總額,等這些數(shù)據(jù) 怎么填寫,已哪個報表為依據(jù),或者怎么計算的。謝謝。好像是要填殘保金要
如果和上游公司明面上沒有產(chǎn)生發(fā)票,那么把工程轉(zhuǎn)包出去和下游公司要不要開發(fā)票
那這樣賬上的銷項稅額和系統(tǒng)申報的就對不上了
你現(xiàn)在要開負(fù)數(shù)發(fā)票紅沖