直接一次性領(lǐng)用計(jì)入生產(chǎn)成本-材料費(fèi),不需要核算那個尾料的成本
老師好,我們是建筑公司一般計(jì)稅山東分公司,項(xiàng)目在山東,掛靠2公司,屬于北京總部,2公司, 合作模式屬于EPC+F模式 ,招標(biāo) 采購 施工 ,具體財(cái)務(wù)不是很清楚,現(xiàn)在有這么個問題,我1公司中開城投和2 公司 還有個3屬于聯(lián)合體形式 ,2公司和建設(shè)單位簽訂棚戶區(qū)改造項(xiàng)目,老師領(lǐng)導(dǎo)問我,在材料采購環(huán)節(jié),關(guān)于稅收,和2對接有需要注意的嗎?老師比如供應(yīng)商給2公司開票,我1掌握這個成本,關(guān)于稅這塊,發(fā)票是否合規(guī),我這邊需要注意嗎 ?有什么意見嗎?還有我和2財(cái)務(wù)對接,怎樣明確這個責(zé)任,這個把控該有誰來吧我,比方說對方給了這個票,我傳遞給2公司,我需要注意什么,如果不合規(guī),還由我1來出門對接,采購材料稅率是從高還是從低,我們1給3.5 管理費(fèi)給2公司。我財(cái)務(wù)注意那塊老師能給詳細(xì)說說嗎?怎么給領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)
1.每天收入總數(shù),我要做一個借銀行存款,貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)(是3%的稅率對吧) 2.然后現(xiàn)金收入的分錄是借銀行存款貸庫存現(xiàn)金(這個分錄對嗎)還是借庫存現(xiàn)金,貸主營業(yè)務(wù)收入?因?yàn)檫@個現(xiàn)金我都是每天存銀行的。 3.我給采購人備用金(直接銀行轉(zhuǎn)賬給的他)每天都有支出的費(fèi)用票據(jù),我就會相應(yīng)做好分錄,借制造費(fèi)用或銷售費(fèi)用,貸其他應(yīng)收款-備用金。 我每天以這樣的思路做賬請問是正確的嘛?然后你說我們進(jìn)貨的時候需要發(fā)票,那我們就讓供應(yīng)商給我們開發(fā)票,(普票)但是個體戶和小規(guī)模都不能抵扣啊,我們拿著這些發(fā)票是為了交稅用的嗎?只要季度不超過30萬的發(fā)票,就是免征的。是這個意思么。所以我們問供應(yīng)商要發(fā)票的時候每月總計(jì)小于10萬就可以?個體戶交的是個人所得稅,不管交不交稅,分錄都需要做對嗎? 做與不做這兩個分錄分別怎么做呢,如何計(jì)算的呢?
老師們,我們是小規(guī)模建筑裝飾企業(yè),今年9月份承包了一個200萬的酒店裝飾裝修項(xiàng)目,施工隊(duì)是外包的,但材料我們負(fù)責(zé)采購,因?yàn)楣疽彩墙衲?月份成立的,現(xiàn)在辦公室里的人及項(xiàng)目經(jīng)理加起來也就10個人左右,老板找的親戚做倉管,但他沒有這方面的經(jīng)驗(yàn),還發(fā)牢騷說沒經(jīng)驗(yàn),出納自己定位她是成本會計(jì),她用的是手動表格的辦法,都一個多星期也沒有弄出來入庫單和出庫單,這部分管理工作比較混亂,我想如果使用進(jìn)銷存軟件并指導(dǎo)倉管員應(yīng)該工作效率就提高了吧?但這部分成本現(xiàn)在老板不一定出,他說明年還有上億的大項(xiàng)目,那么我想是不是有必要進(jìn)銷存軟件呢?
老師您好,我們是小規(guī)模企業(yè)——電商服裝行業(yè),23年3月成立并建賬,某些供應(yīng)商應(yīng)付賬款建賬初期有從其他公司轉(zhuǎn)過來余額。供應(yīng)商結(jié)賬方式有以下情況: 1、月結(jié),有對賬單,但年份久的資料可能找不到,其中有用自購面料抵貨款情況,且面料一直賬實(shí)不符。 2、預(yù)付+尾款結(jié)賬方式,沒有對賬單,有預(yù)付款取消抵扣其他貨款情況,且周期長2~3個月左右,商品部一直在管理但沒有登記明細(xì)。 3、零星購買,有預(yù)付也有已入庫為付款的情況,都沒有對賬單。 我是剛接手且是小白,老板讓我核對賬套內(nèi)應(yīng)付賬款的余額和實(shí)際余額是否有差異~~經(jīng)過咨詢老同事,表示她們曾經(jīng)嘗試過核對,但也從來對不出一個結(jié)果。 想請教老師: 1、這種復(fù)雜且原始憑證不全的情況是否有辦法核對? 2、如果可以,我需要讓她們提供哪些資料? 3、核對步驟大概是怎樣?
小規(guī)模納稅人財(cái)務(wù)報(bào)表都是季報(bào),上一個會計(jì)上報(bào)的報(bào)表沒有重分類,以至于其他應(yīng)付款余額出現(xiàn)負(fù)數(shù),是因?yàn)閽熨~的是借其他應(yīng)付款,貸銀行存款,之前審計(jì)和我說后面都按重分類的來申報(bào),我想問,我1季度和2季度都按照非重分類申報(bào)了,我三季度開始直接按重分類后的報(bào)表申報(bào)? 之前申報(bào)的數(shù)據(jù)不用管他了吧
利息收入做了貸方正數(shù),可不可以
實(shí)收資本收的印花稅,是按股東實(shí)際轉(zhuǎn)入的來交,還是按注冊資本應(yīng)占的比例來交。比方10萬的注冊資本,股東占50%,轉(zhuǎn)入10萬,5萬入實(shí)收資本,5萬入資本公積,印花按10萬還是5萬交
您好,我再確認(rèn)一下,公司購買新車,車輛購置稅也可以加入固定資產(chǎn)原值,計(jì)提折舊嗎?
一個公司向另一個公司借款3000怎么做分錄
出納 可以報(bào)銷關(guān)聯(lián)公司的賬嗎 他是和其他公司簽合同的 可以直接從關(guān)聯(lián)公司打報(bào)銷給她么
進(jìn)項(xiàng)小于銷項(xiàng),但是加上留抵后大于銷項(xiàng),本月不用交增值稅,這個怎么做賬?請把分錄寫一下
我在13年一次性買社保。核定單和發(fā)票不見了?,F(xiàn)在怎么辦呢?
前面說了國家政策會影響需求條件中的預(yù)期需求,為什么后面那個題他就不影響了想不通,求詳解
老師,如果算福利費(fèi),應(yīng)該根據(jù)25年1-8月應(yīng)付職工薪酬-工資借方還是貸方發(fā)生額計(jì)算福利費(fèi)?