你好,這個是不用交稅 如果涉及退稅的話是這筆出口業(yè)務對應的進項

請問老師,我公司出口征收率和退稅率一樣,關于內外銷售出口業(yè)務的問題,退稅是不分為兩種情況?第一種是有當月有留抵額,留抵額小于應出口退稅額的部分就做退稅;第二種是沒有留抵額,那應出口退稅的部分就作為免抵額,抵內銷應繳納增值稅額,來計算當月實際繳納的增值稅,這樣理解對嗎
老師你好,我有個疑惑想請教,出口制造業(yè)所有業(yè)務都是外銷,進項有勾選認證抵扣,銷項銷項沒有交附加稅沒有交。申請退稅了。 我理解的是先交增值稅附加稅,再申請退出口增值稅,附加稅出口不退進口不征。進項不得抵扣
老師 請問免抵稅額這樣理解對嗎?就是內銷收入的銷項大于進項稅額 需要繳增值稅 而出口退稅額可以用來抵扣這個增值稅 就是我不收這筆退稅款 同時也不繳增值稅 兩者抵消
老師好,請問,生產制造企業(yè)(出口),其中實際收到的出口退稅就是增值稅申報表上的期末留抵稅額嗎?出口抵減內銷產品應納稅額這個科目,是外銷金額*退稅率-出口退稅嗎?
老師,請問下,制造業(yè)有外銷業(yè)務,是不是出口的這筆訂單不繳納增值稅,退內銷業(yè)務沒有抵消完的進項稅額是嗎
公司內部很多的公司,從一家打款到另一家,入的應收,再支付給供應商,這個打款過程需要來發(fā)票嗎?
你好老師,生產企業(yè),剛生產幾個月,我剛接手,請問原材料出入庫存、成品出入庫(銷售)、做賬,建議怎么干? 目前軟件用的是金蝶沒有領料模塊,用不了, 我打算做賬用財務軟件,庫存這塊另外用軟件,有推薦的嗎?
有一家公司收到內部的款項后,開了一家。然后又支付給供應商也開了發(fā)票。但是這家公司沒有實際的業(yè)務,付給供應商貨款后也沒有實際的入庫。這家公司沒有主營業(yè)務收入,開給內部公司的發(fā)票算不算虛開發(fā)票?
有一家公司收到內部的款項后,開了一家。然后又支付給供應商也開了發(fā)票。但是這家公司沒有實際的業(yè)務,付給供應商貨款后也沒有實際的入庫。這家公司沒有主營業(yè)務收入,開給內部公司的發(fā)票算不算虛開發(fā)票?
老師,員工出差飛機票購買方是單位,備注只是保單號能報賬嗎?
想問一下電腦如何登陸會計學堂滴網站,
還是說這個銷項稅額,無論是普票或專票都需要計入應交稅費,應交增值稅,也就是說都是需要繳稅的?
降龍軟件自動結轉出來的憑證出錯怎么辦
樸老師進。 房開企業(yè)自用房地產和對外出租的房地產屬于土地增值稅中可售建筑面積還是不可售建筑面積??? 在土地增值稅清算中該怎么處理這部分的成本呢?
企業(yè)年金60萬,分三年領完,一年領20萬,需要交多少稅
意思是退稅就不用交稅是嗎
你好,是的,退稅肯定是不用交的,但是是針對這筆出口業(yè)務。
生產業(yè)是免抵退
您好,是的,是不用交稅。但是他只是針對這個出口業(yè)務啊。
對于你上面的問題。退稅是不用交稅,這個是沒問題的。我的意思是你除非全部都是出口的,不然的話你的內銷業(yè)務還是要正常交稅的。
生產企業(yè)免抵退中,這個抵是抵哪部分呢
你好,免抵退的“抵”指的是利用生產企業(yè)出口的自產貨物所耗用的原材料、零部件等應予退還的進項稅額,來抵頂內銷貨物的應納稅款。
意思是比如內銷有銷項稅20,進項15,應納稅5,外銷進項稅10,那這種情況就是沒有退稅了,如果內銷銷項稅10,進項15,外銷進項稅8,可以退5是嗎
你好,這個還得看出口的金額和退稅率。 如果內銷銷項稅10,進項15,外銷進項稅8,可以退5是嗎。你這個內銷的是不用繳稅。那么外銷可以退8
退稅率跟納稅率一樣,如果內銷環(huán)節(jié)納稅,外銷環(huán)節(jié)的進項稅就不可以退了是嗎
你好,是我抵減之后剩下的金額可以退。