你好,這個是不用交稅 如果涉及退稅的話是這筆出口業(yè)務(wù)對應(yīng)的進項
請問老師,我公司出口征收率和退稅率一樣,關(guān)于內(nèi)外銷售出口業(yè)務(wù)的問題,退稅是不分為兩種情況?第一種是有當(dāng)月有留抵額,留抵額小于應(yīng)出口退稅額的部分就做退稅;第二種是沒有留抵額,那應(yīng)出口退稅的部分就作為免抵額,抵內(nèi)銷應(yīng)繳納增值稅額,來計算當(dāng)月實際繳納的增值稅,這樣理解對嗎
老師你好,我有個疑惑想請教,出口制造業(yè)所有業(yè)務(wù)都是外銷,進項有勾選認證抵扣,銷項銷項沒有交附加稅沒有交。申請退稅了。 我理解的是先交增值稅附加稅,再申請退出口增值稅,附加稅出口不退進口不征。進項不得抵扣
老師 請問免抵稅額這樣理解對嗎?就是內(nèi)銷收入的銷項大于進項稅額 需要繳增值稅 而出口退稅額可以用來抵扣這個增值稅 就是我不收這筆退稅款 同時也不繳增值稅 兩者抵消
老師好,請問,生產(chǎn)制造企業(yè)(出口),其中實際收到的出口退稅就是增值稅申報表上的期末留抵稅額嗎?出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額這個科目,是外銷金額*退稅率-出口退稅嗎?
老師出口退稅 制造業(yè) 免抵退,如果進項小于銷項 退稅額200進項180,20差額需要繳納增值稅么?還是只需要繳納附加不用交增值稅?
公司將上有公牌的小汽車(固定資產(chǎn))轉(zhuǎn)讓給其他公司,發(fā)票怎么開?是自己公司開,還是需要車管所開具?涉及哪些稅?
公司費用報銷標(biāo)準(zhǔn)是由行政人事綜合部確定的嗎?應(yīng)該是由什么部門確定?
現(xiàn)在公章都有編碼嘛,如果執(zhí)照沒有備案刻過公章的情況下,是不是不會知道公章編碼是多少
老師好,我想問一下全電發(fā)票學(xué)習(xí)視頻在哪里找
1月:累計預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額=15000-5000-1500-1500=7000(元)。甲公司1月應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳稅額=7000×3%=210(元);2月:累計預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額=15000×2-5000×2-1500×2-1500×2=14000(元);甲公司2月應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳稅額=14000×3%-210=210(元) 7000的個人所得額對應(yīng)的3%?
26年中級小然老師會講課嗎
老師好,我想問一下全電發(fā)票的學(xué)習(xí)視頻在哪里可以找到學(xué)習(xí)
新成立的小規(guī)模,員工墊付的管理費用普票已做賬,但是其他應(yīng)付款需要2個月后公司才付、當(dāng)月怎么寫分錄?需要結(jié)轉(zhuǎn)費用嗎
圖書免稅賬務(wù)處理怎么做
外貿(mào)出口,以什么時間確認收入? 因為報關(guān)單銷售提供過來,過了幾個月才開出口發(fā)票,下一輪開票的時候,可能混幾個都有報關(guān)出口日期
意思是退稅就不用交稅是嗎
你好,是的,退稅肯定是不用交的,但是是針對這筆出口業(yè)務(wù)。
生產(chǎn)業(yè)是免抵退
您好,是的,是不用交稅。但是他只是針對這個出口業(yè)務(wù)啊。
對于你上面的問題。退稅是不用交稅,這個是沒問題的。我的意思是你除非全部都是出口的,不然的話你的內(nèi)銷業(yè)務(wù)還是要正常交稅的。
生產(chǎn)企業(yè)免抵退中,這個抵是抵哪部分呢
你好,免抵退的“抵”指的是利用生產(chǎn)企業(yè)出口的自產(chǎn)貨物所耗用的原材料、零部件等應(yīng)予退還的進項稅額,來抵頂內(nèi)銷貨物的應(yīng)納稅款。
意思是比如內(nèi)銷有銷項稅20,進項15,應(yīng)納稅5,外銷進項稅10,那這種情況就是沒有退稅了,如果內(nèi)銷銷項稅10,進項15,外銷進項稅8,可以退5是嗎
你好,這個還得看出口的金額和退稅率。 如果內(nèi)銷銷項稅10,進項15,外銷進項稅8,可以退5是嗎。你這個內(nèi)銷的是不用繳稅。那么外銷可以退8
退稅率跟納稅率一樣,如果內(nèi)銷環(huán)節(jié)納稅,外銷環(huán)節(jié)的進項稅就不可以退了是嗎
你好,是我抵減之后剩下的金額可以退。