你好,免稅不退稅就可以的,需要交印花稅和所得稅。

我們是服裝加工企業(yè),有一單服裝出口業(yè)務(wù),大部分是內(nèi)銷業(yè)務(wù)。出口現(xiàn)已收匯。服裝出口是免稅的,該筆出口商品的材料這些購進(jìn)的進(jìn)項(xiàng)稅也是抵扣了的,那我們還需要申報(bào)出口退稅嗎?是不是必須申報(bào)出口退稅? 如果不申報(bào)出口退稅有什么影響呢?
我們公司出口退稅被稅務(wù)查了。原因是10月有出口退稅是零的商品。這個(gè)商品我們現(xiàn)在視同內(nèi)銷確認(rèn)收入要在十月確認(rèn)。還是12月確認(rèn)也可以?
去年12月出口一批貨物,是出口視同內(nèi)銷商品,退稅為零,但還沒有給工廠付款,也沒有收到工廠的增值稅發(fā)票,這個(gè)月需要確認(rèn)收入嗎?增值稅如何申報(bào)?如果確認(rèn)收入是不是就要交增值稅了?
老師,我們公司開始有了出口退稅業(yè)務(wù),請問一筆出口退稅需要裝訂進(jìn)憑證的資料有哪些?是不是需要 進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,出口報(bào)關(guān)單退稅聯(lián),進(jìn)銷合同,收匯回單,付款回單,出口商品明細(xì)表,進(jìn)口商品明細(xì)表 ,還有其他的嗎?
企業(yè)出口不可退稅商品,按內(nèi)銷方式計(jì)算繳納增值稅,請問內(nèi)銷收入是按照每月初當(dāng)日匯率,還是每筆出口的當(dāng)日匯率
老師,請問我們是一般納稅人,掛靠A公司修橋,A公司給建設(shè)方開9個(gè)點(diǎn)專票,現(xiàn)在A公司不讓我們提供9個(gè)點(diǎn)專票,要提供3個(gè)點(diǎn)專票給他們是怎么回事呢。我們是一般納稅人,開3個(gè)點(diǎn)就是簡易征收了,要交稅,有進(jìn)項(xiàng)也抵不了,這個(gè)發(fā)票給A公司,A公司也抵不了稅。
潮化瓶的稅收分類是什么
個(gè)體戶營業(yè)執(zhí)照為什么在自然人扣繳端找不到
我們和甲方合作 然后他幫我們墊付的貨款 從他們公司付款的 然后我們要把錢還給他們 用公戶給他們還回去可以嗎 就是公對公打款 簽合同 開發(fā)票開的金屬制品
做批發(fā)零售的商貿(mào)企業(yè),銷售農(nóng)產(chǎn)品(進(jìn)項(xiàng)為9%的純牛奶),稅率是多少啊?依據(jù)具體的稅務(wù)文件名稱是什么?
小規(guī)模一般納稅人,購買電腦開了13個(gè)點(diǎn)專票 是不是也不好抵扣
老師,新建廠房打樁費(fèi),水電費(fèi),監(jiān)理費(fèi),設(shè)計(jì)費(fèi),規(guī)劃費(fèi)計(jì)入房產(chǎn)稅?
老師,如果長期不申報(bào)納稅,稅局會(huì)上門查賬嗎?
老師你好,想咨詢下,就是我們是做售貨機(jī)的,有廣告費(fèi)收入,但是我們是下游,所以廣告費(fèi)收入當(dāng)月是不確定能不能收到的,現(xiàn)在初步能知道金額,現(xiàn)在都已經(jīng)10月份了一下子就弄到當(dāng)月了,這樣就會(huì)導(dǎo)致收入會(huì)多了,影響到利潤,這樣的話我現(xiàn)在核算的是10月收入怎么處理比較好呢?
老師,你好,我想問下,個(gè)人如果出租住房的話,到稅務(wù)局申請開發(fā)票的話,是不是就要繳納房產(chǎn)稅呢?


征收稅率是13點(diǎn).退稅率也是13點(diǎn),出口不用交增值稅,只需交印花和企業(yè)所得稅,這么理解對不?
在增值稅申報(bào)表上填出口免稅空?
對的是的,是這么做的。和你之前出口是一樣填寫的商貿(mào)的,就在免稅銷售額里面。