內(nèi)銷收入是按照每月初當(dāng)日匯率計算的

請問老師,我公司出口征收率和退稅率一樣,關(guān)于內(nèi)外銷售出口業(yè)務(wù)的問題,退稅是不分為兩種情況?第一種是有當(dāng)月有留抵額,留抵額小于應(yīng)出口退稅額的部分就做退稅;第二種是沒有留抵額,那應(yīng)出口退稅的部分就作為免抵額,抵內(nèi)銷應(yīng)繳納增值稅額,來計算當(dāng)月實際繳納的增值稅,這樣理解對嗎
2019年5月3日企業(yè)當(dāng)期認(rèn)證購進進項稅為15000元,國內(nèi)銷項稅為2000元,企業(yè)適用退稅率為10%,國內(nèi)銷售時稅率為13%。出口銷售收入為10000美元,美元匯率為1:6.5。請對出口方式進行稅務(wù)籌劃,并計算分析籌劃后的節(jié)稅情況。
國內(nèi)某外貿(mào)公司出口商品共5000箱,收購成本每箱人民幣860元(含增值稅17%),費用定額率為10%,出口退稅率為14%,外銷價每箱120美元CP卡拉奇,需支付運費870美元,保險費440美元。當(dāng)時銀行美元買入價為7.3650人民幣/美元。問:該筆交易的出口盈虧率和出口換匯成本?這筆交易是盈還是虧?
外貿(mào)出口退稅企業(yè),我申報增值稅的時候,一整個月的報關(guān)單按照當(dāng)月1號的匯率折算,還是按照報關(guān)出口日期的當(dāng)天匯率計算申報增值稅收入呢
老師,請問,出口退稅計算,出口額是用收齊單據(jù)的出口銷售額,這個匯率是怎么確定?是每張報關(guān)單中出口日期當(dāng)日即期匯率嗎?還是說可以去申報退稅當(dāng)月1號的稅率?
公戶里有幾百塊錢被法院扣了,備注寫法院執(zhí)行款,計入營業(yè)外支出了,這筆錢匯算清繳需要調(diào)增回來嗎
老師,個體工商戶一個季度能開多少發(fā)票,免稅的?
老師?,請問現(xiàn)在做代賬這塊,是不是客戶拖欠款非常嚴(yán)重?
老師,你好。想請教一下,稅局看企業(yè)是盈利還是虧損是怎樣查看的呢?
請問老師收到這條信息是什么意思呀?【中國稅務(wù)】尊敬的納稅人:您好!按照《關(guān)于權(quán)益性投資經(jīng)營所得個人所得稅征收管理的公告》(財政部 稅務(wù)總局公告2021年第41號),持有股權(quán)、股票、合伙企業(yè)財產(chǎn)份額等權(quán)益性投資的個人獨資企業(yè)、合伙企業(yè),應(yīng)自持有上述權(quán)益性投資之日起30日內(nèi),主動向稅務(wù)機關(guān)報送持有權(quán)益性投資的情況。若企業(yè)曾經(jīng)或現(xiàn)仍持有權(quán)益性投資,請盡快通過自然人電子稅務(wù)局web端/扣繳端報送。
老師,我們跟客戶簽購銷合同,假如單臺物品價格是5000元,我們就按5000元簽合同,發(fā)票也按5000元開,但因為現(xiàn)在搞活動,一臺要退1000元給他們,請問我們是先按5000元做收入嗎?那退給他們的1000元怎么處理?
我合同簽好了,我發(fā)票次月開是沒關(guān)系的呀
老師您好,如果發(fā)現(xiàn)小規(guī)模納稅人專票收入填多了,多交稅了,也不想退稅,也不想觸碰風(fēng)險,應(yīng)如何調(diào)申報表。
11 月本年累計下開始12月需要寫期初余額嗎
老師,你說掛靠方不需要給被掛靠方開發(fā)票,那誰來開呢,怎么操作?我們是跟被掛靠方簽了個內(nèi)部承包協(xié)議的,要承擔(dān)9個點增值稅和0.8%的管理費,我們或供應(yīng)商提供專票給被掛靠方,到后期這個專票稅額我們開票給他們,他們再退給我們的?,F(xiàn)在被掛靠方都是見票,見合同才付款給我們的,不開票無合同不付款。我們開3個點簡易計稅專票給他們,他們也抵不了稅吧。
這個有明確的解釋政策嗎?
這個和確認(rèn)出口是一樣的只是繳納增值稅而已
但是我現(xiàn)在出現(xiàn)按每月初匯率統(tǒng)一換算數(shù)據(jù)和稅務(wù)后臺比對不符,然后對方也不確定按哪種方式,所以希望有政策依據(jù)
你說的是內(nèi)銷還是出口?
出口不退稅商品繳納增值稅的收入?yún)R率確認(rèn)
跟內(nèi)銷一樣,只是這個是含稅價格,再剔稅
我知道,但我想知道有沒有文件政策說明作為依據(jù)
我們是稅務(wù)局要求的這個,文件沒說過
都是只有口頭的這種哈,沒有書面的依據(jù)
這個比照出口只是這樣說的他們