9月增值稅收入仍填8000,不開(kāi)發(fā)票不影響已申報(bào)金額。若后期補(bǔ)開(kāi)發(fā)票,再調(diào)整相應(yīng)月份申報(bào)表。做賬時(shí)確認(rèn)收入同時(shí),做好未開(kāi)票收入記錄,便于后期發(fā)票匹配和調(diào)整。

老師我9月份有確認(rèn)收入未開(kāi)票的業(yè)務(wù),我申報(bào)增值稅的時(shí)候填在確認(rèn)收入未開(kāi)票欄次,10月份我給開(kāi)了票出去,我現(xiàn)在申報(bào)10月份增值稅的時(shí)候把9月份未開(kāi)票的用負(fù)數(shù)填在表格里,可是我10月份也有確認(rèn)收入未開(kāi)票的,我填了這個(gè)負(fù)數(shù),那10月未開(kāi)票的要怎么填
老師好,請(qǐng)問(wèn)一下 我公司是餐飲住宿行業(yè),9月1日起升為一般納稅人,8月及以前增值稅1%,9月1日起增值稅為6%,8月份的未開(kāi)票收入怎么報(bào)稅呢?8月未開(kāi)票收入到9月怎么開(kāi)票呢?
老師好,我公司是一般納稅人在9月10月分別開(kāi)出專票。在11月月頭時(shí)得知對(duì)方是小規(guī)模,然后就把9月10月的發(fā)票紅沖了。但是由于某些原因暫時(shí)不知道能不能在11月內(nèi)能否把普票補(bǔ)開(kāi)給對(duì)方。然后我想問(wèn)的是:10月的增值稅公司是還未申報(bào)的。那么已經(jīng)紅沖9月10月的專票金額要在10月的增值稅申報(bào)期內(nèi)填寫(xiě)未開(kāi)票收入嗎?還是只填寫(xiě)10月的?還是說(shuō)不用填寫(xiě)呢?如果在11月15號(hào)前能把普票補(bǔ)開(kāi)給對(duì)方是不是就不用填寫(xiě)未開(kāi)票收入了?
老師 我們每個(gè)月要暫估收入 并申報(bào)未開(kāi)票收入。下個(gè)月如果開(kāi)了部分發(fā)票 就做開(kāi)票收入 沖部分暫估收入 開(kāi)票的申報(bào)增值稅 沖的部分暫估收入在申報(bào)表未開(kāi)票收入那填負(fù)數(shù) 這樣合理嗎
老師 請(qǐng)問(wèn)一下,一般納稅人 8月暫估收入8000 9月發(fā)生了那個(gè)8000收入 可是不開(kāi)發(fā)票 8月增值稅未開(kāi)票收入填了8000 9月增值稅收入怎么填呢? 我知道如果8000塊,9月開(kāi)了發(fā)票,就在9月未開(kāi)票收入那里填-8000 可是這種不開(kāi)票收入,我就不知道怎么填增值稅報(bào)表了 我該如何做賬呢。?
顧客消費(fèi)了10000,只要求開(kāi)3000的發(fā)票可以嗎
9月份工資10月申報(bào)了,但是繳稅沒(méi)交成功,導(dǎo)致這個(gè)產(chǎn)生了滯納金,這個(gè)影響大不?產(chǎn)生的這個(gè)滯納金怎么做賬?
裝修公司投標(biāo)工裝 需要哪些資質(zhì)?;蛘咦?cè)資本。
深圳企業(yè)納入規(guī)上企業(yè)有什么好處,已經(jīng)達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)不納入規(guī)上企業(yè)有什么影響
老師請(qǐng)問(wèn)在電子稅務(wù)局怎么把資料傳給稅務(wù)局人員
老師好,安全生產(chǎn)費(fèi)用提取,交通運(yùn)輸企業(yè)按普通貨運(yùn)業(yè)務(wù)1%,根據(jù)《企業(yè)安全生產(chǎn)費(fèi)用提取和使用管理辦法》的通知財(cái)企2022年136號(hào)文件,里面規(guī)定逐月平均提取,是按上年總收入*1%/12嗎?還是每個(gè)月都是上年總收入*1%? 比如上年總收入是100萬(wàn),是100萬(wàn)*1%=1萬(wàn),是每個(gè)月提取1萬(wàn)元?還是1萬(wàn)元/12=0.083呢?
稅局交完的稅怎么打印憑證
老師,江蘇政務(wù)代理人登錄注冊(cè),是什么意思呢
企業(yè)所得稅匯算清繳,工資賬載1200,稅務(wù)800。請(qǐng)問(wèn)是調(diào)增還是調(diào)減,多少數(shù)額。
請(qǐng)問(wèn)這題是怎么做的?謝謝

