就是你開的外經(jīng)證的編號(hào)
#提問# 老師,異地施工跨區(qū)域涉稅事項(xiàng)報(bào)驗(yàn)表中證明編號(hào)我填寫報(bào)驗(yàn)管理編號(hào)對(duì)嗎?為什么填完后點(diǎn)下一步后,查不到反饋查詢阿?得需要報(bào)驗(yàn)后,才可以預(yù)繳增值稅的 是吧?
老師我們是北京同市不同區(qū)的建筑服務(wù)需開票,跨地市標(biāo)志那一項(xiàng)填:是,開具發(fā)票頁(yè)面有一項(xiàng):跨區(qū)域涉稅事項(xiàng)報(bào)驗(yàn)管理編號(hào)這個(gè)必填項(xiàng)需要填寫,我應(yīng)該怎么填寫?之前是沒有這個(gè)必填項(xiàng)的。
你好 今天登陸電子稅務(wù)局需開 建筑服務(wù) 發(fā)票,跨地區(qū)項(xiàng)目,里面顯示要填 跨區(qū)域涉稅事項(xiàng)報(bào)驗(yàn)管理編號(hào),這個(gè)是怎么操作呢
請(qǐng)問老師,勞務(wù)發(fā)生地沒在公司注冊(cè)地,開具發(fā)票的時(shí)候那個(gè)跨區(qū)域涉稅事項(xiàng)報(bào)驗(yàn)管理編號(hào)怎么填呢
請(qǐng)問老師,我開具機(jī)電安裝費(fèi)發(fā)票,讓填寫跨區(qū)域涉稅事項(xiàng)報(bào)驗(yàn)管理編號(hào) 這個(gè)編號(hào)是啥啊
25年年末長(zhǎng)期借款和留存收益怎么算
老師,建筑業(yè)的一般納稅人,預(yù)交稅款的時(shí)候,城建稅是減半征收的。教育費(fèi)附加和地方教育附加:月不超過10萬(wàn)是減免的。這個(gè)月不超過10萬(wàn)是指施工地的開票金額不超過10萬(wàn),還是得看公司的總開票金額呢
老師您好,我們公司的項(xiàng)目就是給學(xué)校安裝軟件硬件也會(huì)有包含服務(wù)費(fèi)的。我這邊財(cái)務(wù)做賬的時(shí)候,我按學(xué)校項(xiàng)目來(lái)做收入(里面有硬件軟件服務(wù)費(fèi)合在一個(gè)合同的我都掛主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-一卡通)。如果是合同單純的服務(wù)費(fèi)的,我掛主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-服務(wù)費(fèi)。這樣可以嗎?之前的會(huì)計(jì)是根據(jù)稅率來(lái)區(qū)分的,13掛一卡通收入,6掛服務(wù)費(fèi)收入。
老師個(gè)體戶23年開始建賬,22年附加稅在23年交,沖本年利潤(rùn)可以嗎
老師出口企業(yè),如果沒有內(nèi)銷材料票是不是專票還是普票是沒關(guān)系的嗎?
老師,企業(yè)繳納社保和發(fā)放工資時(shí),根據(jù)什么來(lái)決定用用其他應(yīng)收還是其他應(yīng)付
咨詢下:不同酒類的增值稅和消費(fèi)稅分別是多少?比如啤酒、葡萄酒、威士忌。
科技型中小企業(yè)研發(fā)費(fèi)用也是加計(jì)扣除政策,也需要立項(xiàng),還有什么網(wǎng)小需要申報(bào)?
收不回來(lái)的應(yīng)收賬款如何調(diào)賬?
開發(fā)票時(shí)不知道大類賦碼啥怎么查詢
老師,四月份開票還沒有必填呢,那我們沒有辦理跨區(qū)的外管證
那辦理這個(gè)外管證是不是要異地預(yù)繳所得稅?
是的,需要在異地預(yù)交所得稅
老師,我們沒有利潤(rùn),是在當(dāng)?shù)卣乙粋€(gè)公司給安裝的,安裝費(fèi)15000,對(duì)方把發(fā)票開給我公司,我再直接開給客戶,那跨地標(biāo)那我填寫 否,可以嗎
你們是跨區(qū)縣安裝了,只能選是