您好,可以留底,下次用來抵扣
老師,公司延期申報預(yù)繳了增值稅,本期申報28欄填寫后,應(yīng)補退稅額為負數(shù)。那附加稅是按0申報,應(yīng)補退稅額為0,還是計稅依據(jù)為0,預(yù)繳欄次填寫預(yù)繳的附加稅,應(yīng)補退稅額為負數(shù)?
老師您好,我增值稅申報表中的第25行期初未繳稅額(多繳為負數(shù))、第30行③本期繳納上期應(yīng)納稅額、第34行本期應(yīng)補(退)稅額,比如這張表是所屬期2023年8月份的增值稅申報表,那么34行的意思是8月期末結(jié)轉(zhuǎn)的未交增值稅的金額,對吧,那么第25行和30行,請您幫我解釋下,我迷糊了。蟹蟹老師
看當(dāng)月增值稅申報表是看申報表的本期應(yīng)補(退)稅額?
老師,您好!增值稅申報表的本期應(yīng)補退稅額是負數(shù),那我是要申請退稅嗎
老師,增值稅發(fā)票本月開了紅字,增值稅應(yīng)納稅額是負數(shù),增值稅申報表可以負數(shù)申報嗎?還是申請退增值稅和附加稅,在電子稅務(wù)局申請退稅的步驟,跟我說說
老師您好,有限合伙企業(yè),有四個合伙人分別是ABCD四家法人公司,D公司未實繳但已分紅100萬元,D的認繳資金是2.5萬元,但在2024年沒繳,已經(jīng)分了100萬元了,這個賬務(wù)如何處理呢?D公司2025年才繳2.5萬元的投資款
這個為什么折舊為什么是進制造費用?題目中哪里有體現(xiàn)?
2023年1月1日個報分錄咋做
公司公戶收到了一筆個人通過私戶交回的處置廢舊材料款,財務(wù)有違規(guī)責(zé)任嗎
安裝過程中領(lǐng)用的自產(chǎn)產(chǎn)品到底是用成本價還是賬面價?
為什么坐飛機不能開發(fā)票而是行程單呢
老師您好,麻煩講下母題2和單選1里面這幾個答案,按照母題的解釋做單選1的話,答案是B管理費用;按照單選1的解釋答案做母題2的話,答案是B應(yīng)付債券,謝謝老師
這個貸方,如果寫固定資產(chǎn)累計折舊考試會給分嗎?
老師,我們單位是環(huán)衛(wèi)事業(yè)單位。負責(zé)環(huán)境衛(wèi)生方面的工作。那么我們把環(huán)境衛(wèi)生項目外包給服務(wù)公司做。每月需支付給服務(wù)公司的環(huán)境衛(wèi)生市場化服務(wù)費入賬可以入到“單位管理費用”科目嗎?還是說要入到“業(yè)務(wù)活動費用”科目?
@董孝彬老師,別的老師,別回答,稅種認定是啥意思?
好的,是提交了申報就行嗎
是的,是的,提交了就可以