您好,可以留底,下次用來(lái)抵扣
老師,公司延期申報(bào)預(yù)繳了增值稅,本期申報(bào)28欄填寫(xiě)后,應(yīng)補(bǔ)退稅額為負(fù)數(shù)。那附加稅是按0申報(bào),應(yīng)補(bǔ)退稅額為0,還是計(jì)稅依據(jù)為0,預(yù)繳欄次填寫(xiě)預(yù)繳的附加稅,應(yīng)補(bǔ)退稅額為負(fù)數(shù)?
老師您好,我增值稅申報(bào)表中的第25行期初未繳稅額(多繳為負(fù)數(shù))、第30行③本期繳納上期應(yīng)納稅額、第34行本期應(yīng)補(bǔ)(退)稅額,比如這張表是所屬期2023年8月份的增值稅申報(bào)表,那么34行的意思是8月期末結(jié)轉(zhuǎn)的未交增值稅的金額,對(duì)吧,那么第25行和30行,請(qǐng)您幫我解釋下,我迷糊了。蟹蟹老師
看當(dāng)月增值稅申報(bào)表是看申報(bào)表的本期應(yīng)補(bǔ)(退)稅額?
老師,您好!增值稅申報(bào)表的本期應(yīng)補(bǔ)退稅額是負(fù)數(shù),那我是要申請(qǐng)退稅嗎
老師,增值稅發(fā)票本月開(kāi)了紅字,增值稅應(yīng)納稅額是負(fù)數(shù),增值稅申報(bào)表可以負(fù)數(shù)申報(bào)嗎?還是申請(qǐng)退增值稅和附加稅,在電子稅務(wù)局申請(qǐng)退稅的步驟,跟我說(shuō)說(shuō)
為什么帶開(kāi)勞務(wù)發(fā)票稅點(diǎn)是2.3%,個(gè)人給小規(guī)模開(kāi)發(fā)票要收20%個(gè)人所得稅,能給講一下嗎
老師,如果是公司沒(méi)有出差外地的業(yè)務(wù),但是開(kāi)票到公司的住宿票我能入賬嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)公司購(gòu)買(mǎi)了手機(jī)送客戶(hù),這個(gè)業(yè)務(wù)我能不能把手機(jī)作為我們某項(xiàng)目使用的設(shè)備,去做固定資產(chǎn)折舊扣除?如果按固定資產(chǎn)折舊做扣除會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)嗎
老師,我想問(wèn)下今年有說(shuō)股東無(wú)償借款給公司,股東反而要交更多稅嗎?沒(méi)有收利息收入也是不行嗎?
閑聊一下,抖音有個(gè)算命師算命挺準(zhǔn)人挺多的,我就排隊(duì)去算,就是一個(gè)熱氣球,排了一個(gè)小時(shí),到我了,看了我的八字,后來(lái)說(shuō)問(wèn)我,你想問(wèn)什么問(wèn)吧,不收你的,我就害怕了,是我命不好?后來(lái)我問(wèn)了感情,啥時(shí)結(jié)婚他說(shuō)了完了我把熱氣球刷給他,他就下播了,額,,,我一臉懵逼,看抖音說(shuō)有3不收,雖然我知道不能全信,但是有在她直播間蹲好幾個(gè)月一年好久的,那些人都收就我不收,我是不是命不好,哎,就是閑聊,不是要安慰我,就是這個(gè)事遇到過(guò)?我就懷疑是不是我命不好
老師,我們的供貨方不愿意給我們開(kāi)具發(fā)票,讓我們把錢(qián)打給另一家他們的合作方,由他們這家合作方給我們開(kāi)具發(fā)票。我這邊出具了一份代收代付款協(xié)議。請(qǐng)問(wèn),我這邊做賬的時(shí)候,供應(yīng)商我是該掛實(shí)際給我們供貨的這家,還是應(yīng)該掛我們付錢(qián)過(guò)去和開(kāi)票給我們公司的那家?
空調(diào)工程公司的成本如何核算
老師:請(qǐng)問(wèn)個(gè)體戶(hù) 收入-費(fèi)用=利潤(rùn),利潤(rùn)的錢(qián)可以直接裝進(jìn)股東的兜里,不要交什么分紅個(gè)稅啥的了,是嗎?
老師們,請(qǐng)教個(gè)問(wèn)題,同控下甲購(gòu)買(mǎi)a公司下的子公司乙的股權(quán),入賬價(jià)值是乙在a公司的凈資產(chǎn)的金額是嗎?a公司控制乙的比例是100%,怎么算乙在a的凈額,甲在a的凈額,是以甲乙的哪個(gè)數(shù)據(jù)填在a的凈額里的
老師,請(qǐng)問(wèn)幫建筑企業(yè)掛靠人員交社保,由公司全額負(fù)擔(dān),計(jì)入什么科目
好的,是提交了申報(bào)就行嗎
是的,是的,提交了就可以