您好,這是福利費 借:管理費用等-福利費 貸:應付職工薪酬-福利費
請問老師,員工體檢費,已收到發(fā)票,該如何做摘要和會計分錄
老師,您好!請問公司承擔的員工體檢費應該如何做會計分錄
老師,付員工體檢費的會計分錄是什么?
老師,食堂員工體檢費會計分錄怎么做呢?
籌建期,員工體檢費怎么做會計分錄
老師,甲方走農民工工資,個稅是我是乙方,還需要提供發(fā)票嗎?
公司中途建賬。之前就有的電焊機現(xiàn)在怎么入賬,借管理費用,貸實收資本可以嗎
如果負債是10的話,是不是1050+完全商譽-10,與可收回金額比較,也就是按購買日公允價值持續(xù)計算的可辨認凈資產的賬面價值+完全商譽與可回收金額比較
老師,應付職工薪酬帳面借方有余額,估計是以前年度己發(fā)放未計提,現(xiàn)在可不可以把它調平了。
你好老師個體戶經營超市從供應商購貨在1月至7月份入的庫現(xiàn)在才陸續(xù)給供應商結錢把結錢的貨款會計分錄怎么做
公司做真實的賬,用快賬軟件做的話,能免費使用多久時間,后續(xù)要怎么收費
在總公司簽合同任職財務,工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒有財務,兼任子分公司財務負責人并處理賬務,請問如何從子分公司發(fā)工資給該員工,需要簽什么協(xié)議嗎
合并產生的差額,支付金額與成本產生的差額,同控制下與非同控分別計入什么科目。
老師,請問我公司需要融資,使用a公司的房產證作為產權證明,我公司與a公司是不是需要簽訂抵押擔保合同
老師,結賬后我發(fā)現(xiàn)我2筆沖暫估成本,金額忘記寫負號了,我寫的正數(shù),這咋辦,