你好,如果發(fā)票沒有認(rèn)證,就是銷售方直接開具負(fù)數(shù)發(fā)票。 如果被認(rèn)證了,那就是購(gòu)買方填寫負(fù)數(shù)信息表,然后由銷售方開具負(fù)數(shù)發(fā)票?
老師,你好!我們公司開給客戶的發(fā)票開錯(cuò)了,而且跨月了,客戶也結(jié)賬了,但是還沒認(rèn)證的,客戶要求我公司這邊開一張紅字和一張藍(lán)字給她。紅票和錯(cuò)票的發(fā)票聯(lián)應(yīng)該有銷售方還是購(gòu)買方保存?
1、10月28號(hào)開的發(fā)票給客戶,11月初客戶退發(fā)票回來了(客戶還沒有認(rèn)證發(fā)票) 2、我還沒有開紅字發(fā)票,就先開一張正確的發(fā)票給客戶(這個(gè)應(yīng)該沒有問題吧) 3、如果我開好紅字發(fā)票是不是也要給2聯(lián)紅字發(fā)票給客戶呢??(還是不用給客戶呢)
請(qǐng)問老師,我司銷售給客戶產(chǎn)品開具銷售發(fā)票,客戶已經(jīng)在1月份認(rèn)證并抵扣,但是出現(xiàn)了10片不良品,客戶退貨,要求我們2月開具紅字發(fā)票,這種情況我們銷售方如何開具紅字發(fā)票?
我們銷售商品給客戶,開了一張全電專票,客戶已經(jīng)勾選了,現(xiàn)在產(chǎn)生退貨1臺(tái),請(qǐng)問是我們這邊開紅字信息表,讓客戶確認(rèn),然后我們這邊再開出負(fù)數(shù)發(fā)票嗎?
老師,你好,我們是銷售方,客戶后面退貨給客戶做了退貨處理,但是發(fā)票已經(jīng)開的是全額,我這邊怎么操作呢,是客戶那邊發(fā)起紅字,還是我銷售方發(fā)起紅字呢
到底無形資產(chǎn)攤銷計(jì)不計(jì)入營(yíng)業(yè)現(xiàn)金凈流量?
老師,試用期可以不繳納社保嗎?
憑證可以半年的憑證裝訂在一起嗎
老師,您好!我想問一下溢價(jià)發(fā)行債券,在算什么的時(shí)候,需要考慮溢價(jià)的部分
老板要把借公司的往來款轉(zhuǎn)投資款??梢詥?,用不用交稅,需要啥附件
老師,請(qǐng)解析下這句話:加工費(fèi)記入委外加工產(chǎn)品的成本。 我看我司科目余額表,全盤會(huì)計(jì)把委外加工費(fèi)單獨(dú)出來放制造費(fèi)用了。我然后我核算成本只能分配到各個(gè)產(chǎn)品中。 然后現(xiàn)在生產(chǎn)領(lǐng)料領(lǐng)這個(gè)委外件。因?yàn)椴缓怂惆氤善烦杀?。我把Bom全部拆成材料了。然后生產(chǎn)領(lǐng)料明細(xì)表肯定會(huì)領(lǐng)委外件和自制半成品組裝成產(chǎn)成品嘛,是不是,因?yàn)楣に緵]核算成本。所以領(lǐng)料明細(xì)表我套用采購(gòu)單價(jià)乘以數(shù)量就是我成品成本。但里面含了加工費(fèi)單價(jià)。那我現(xiàn)在是要把加工費(fèi)減掉對(duì)吧。 2、全盤把加工費(fèi)單獨(dú)出來了,影響我核算嗎?還是說我是可以把加工費(fèi)計(jì)入委外加工產(chǎn)品成本
老師,比如委外加工的產(chǎn)品。ERP系統(tǒng)是有入庫(kù)單價(jià)的對(duì)嗎?如果自制的成品核算出來成本,在ERP里面也有入庫(kù)單價(jià)對(duì)嗎?
今年發(fā)放去年到今年的工資,發(fā)放的憑證需要附上去年到今年的每月的工資表嗎
海關(guān)原產(chǎn)地證需要中英文章嗎 沒有可以做嗎
當(dāng)月銷售額達(dá)到500萬(wàn),當(dāng)月升為一般納稅人,次月怎么報(bào)稅表怎么填
這個(gè)填寫信息表是什么,是開的紅字品項(xiàng)么,然后銷售方確認(rèn)是么?
你好,是填寫對(duì)應(yīng)的? 發(fā)票號(hào)碼,負(fù)數(shù)原因
我開紅字沒有填寫發(fā)票號(hào)碼呢,還要填原因么
你好,填寫負(fù)數(shù)發(fā)票信息表的時(shí)候,是需要填寫原來的發(fā)票號(hào)碼和對(duì)應(yīng)的原因的?
我是數(shù)字開票,沒有碰到需要填號(hào)碼的呢,老師我開負(fù)數(shù)發(fā)票,因?yàn)橘|(zhì)量問題我選銷售折讓還是銷售退貨呢
你好,質(zhì)量問題,是選擇? 銷售折讓
我弄了退回了,這樣有影響么?
你好,有影響,選擇的原因不正確?