對(duì)方?jīng)]勾選抵扣,沒(méi)做賬,就是銷(xiāo)售方紅字
老師開(kāi)給客戶的發(fā)票,客戶要退貨發(fā)票退回,但是這個(gè)專票已經(jīng)抵扣了,那開(kāi)紅票的話,那個(gè)這個(gè)紅字發(fā)票信息表是由客戶申請(qǐng),我們這邊開(kāi)具負(fù)數(shù)專票嗎?
老師好,我是銷(xiāo)售方,客戶要求退貨開(kāi)紅字發(fā)票,但由于金額較小,客戶不需要退款,我應(yīng)該如何做會(huì)計(jì)處理?
請(qǐng)問(wèn)老師,我司銷(xiāo)售給客戶產(chǎn)品開(kāi)具銷(xiāo)售發(fā)票,客戶已經(jīng)在1月份認(rèn)證并抵扣,但是出現(xiàn)了10片不良品,客戶退貨,要求我們2月開(kāi)具紅字發(fā)票,這種情況我們銷(xiāo)售方如何開(kāi)具紅字發(fā)票?
老師,你好,我們是銷(xiāo)售方,客戶后面退貨給客戶做了退貨處理,但是發(fā)票已經(jīng)開(kāi)的是全額,我這邊怎么操作呢,是客戶那邊發(fā)起紅字,還是我銷(xiāo)售方發(fā)起紅字呢
老師,你好,銷(xiāo)售方開(kāi)票給客戶,有負(fù)數(shù)的是客戶退貨的是我這邊銷(xiāo)售方開(kāi)紅字出來(lái)給客戶確認(rèn),還是客戶開(kāi)紅字呢
代賬公司注銷(xiāo),清算報(bào)備了,稅務(wù)注銷(xiāo)顯示這個(gè),是是查賬嗎
實(shí)操經(jīng)驗(yàn)的老師解答一下:公司是做家具行業(yè),訂做的。現(xiàn)在公司要上系統(tǒng),財(cái)務(wù)應(yīng)該怎么開(kāi)展工作,家具行業(yè)的成本不好核算,不知道啟用不啟用成本核算這塊。財(cái)務(wù)怎么去組織?還是說(shuō)哪個(gè)部門(mén)帶頭?應(yīng)該怎么開(kāi)展
老師你好,做憑證時(shí)發(fā)現(xiàn)出納發(fā)工資時(shí)把其中一名工作人員的個(gè)稅多扣了0.03元,個(gè)稅應(yīng)該是89.95元(完稅憑證89.95元),但出納做工資表時(shí)將個(gè)稅寫(xiě)成89.98元,工資銀行也已經(jīng)支付了,現(xiàn)在導(dǎo)致給員工多扣0.03元,科目余額表上個(gè)稅也虛增了0.03元,個(gè)稅貸方多了0.03元,現(xiàn)在怎么做賬務(wù)處理,謝謝(會(huì)計(jì)新手)
老師開(kāi)的增值稅發(fā)票,填入數(shù)量和金額后 系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算的單價(jià)后面小數(shù)點(diǎn)有七八位,能在數(shù)量和總金額不變的情況下,改成保留四位嗎
生產(chǎn)型企業(yè)自己生產(chǎn)自己領(lǐng)用的產(chǎn)品用結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎,如果不需要那結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄是什么?
香港自開(kāi)的發(fā)票內(nèi)地公司可以抵扣嗎
老師,您好! 請(qǐng)問(wèn)如何采用靈活用工形式規(guī)避社保風(fēng)險(xiǎn)?
老師,為什么我用個(gè)人身份貸開(kāi)給公司發(fā)票出去,然后他不讓我沖呢然后款一直退不回來(lái),然后我要開(kāi)服務(wù)費(fèi)嗎?然后他那邊選項(xiàng)一直是固定的,不能選這個(gè)怎么弄呢?然后我要作廢的時(shí)候我一直點(diǎn)作廢,他一直顯示該訂單正在處理,然后一直都沒(méi)有動(dòng)稅費(fèi)也沒(méi)有退。
我們賣(mài)東西,不往進(jìn)開(kāi),屬于虛開(kāi)嗎
個(gè)體工商戶可以變更經(jīng)營(yíng)者嗎?
如果是勾選了,就是對(duì)方發(fā)起是么紅字是么?
是的,就是那個(gè)意思的
那老師,現(xiàn)在都是電子發(fā)票,可以查詢到已經(jīng)勾選,但是未入賬是什么意思呢?是對(duì)方已經(jīng)勾選了么?
是的,說(shuō)明對(duì)方已經(jīng)勾選,叫對(duì)方對(duì)方發(fā)起紅字信息申請(qǐng)