如果公司全年虧損,在匯算清繳時(shí)招待費(fèi)同樣需要按照規(guī)定進(jìn)行調(diào)整。 企業(yè)發(fā)生的與生產(chǎn)經(jīng)營活動有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出,按照發(fā)生額的 60% 扣除,但最高不得超過當(dāng)年銷售(營業(yè))收入的 5‰。 如果沒有收入,那么在計(jì)算業(yè)務(wù)招待費(fèi)的扣除限額時(shí),以 0 為基數(shù),此時(shí)業(yè)務(wù)招待費(fèi)不得稅前扣除,全額調(diào)增應(yīng)納稅所得額。 例如,公司業(yè)務(wù)招待費(fèi)發(fā)生額為 10 萬元,由于沒有收入,所以 10 萬元全部調(diào)增應(yīng)納稅所得額

老師好 剛剛咨詢的那個(gè)2021年招待費(fèi)忘了調(diào)增的問題 比如我們公司招待費(fèi)3.5萬 全都稅前列支了 匯算的時(shí)候忘了調(diào)增 這個(gè)也是可以在明年匯算清繳的時(shí)候一起調(diào)增嗎
老師你好,我想問一下公司購進(jìn)貨物2000沒有發(fā)票,只有收據(jù)收據(jù)入賬以后到年底匯算清繳調(diào)增,如果說到年底公司虧損1萬調(diào)增2000,虧損8000,這種情況是不是也不用交稅呀?
老師,公司第一年沒有收入,但有68000的業(yè)務(wù)招待費(fèi),匯算清繳時(shí)這招待費(fèi)要調(diào)增多少?
你好老師,年度所得稅匯算清繳時(shí),招待費(fèi)進(jìn)行了調(diào)增,但是因?yàn)楣咎幱谔潛p狀態(tài),所以也不用補(bǔ)稅。現(xiàn)在我需要在報(bào)表上的調(diào)整嗎?是不是還需要做會計(jì)分錄調(diào)整?具體怎么做呢?麻煩老師指導(dǎo)一下,謝謝
老師你好,問下公司全年虧損,匯算清繳招待費(fèi)也要調(diào)增,沒得收入調(diào)增怎么核定呢
老師,我是小規(guī)模建筑勞務(wù)公司。我們是乙方。 公司承包了修路工程。我們機(jī)械也是租賃別人家的,然后再租給甲方。我們給甲方開了機(jī)械租賃發(fā)票。我們應(yīng)該如何做賬?
小規(guī)模季度不超過30萬,普票免征增值稅,那未開票收入也免征增值稅么?
A企業(yè)(演出方)、B企業(yè)(景區(qū))雙方簽訂租賃協(xié)議,A企業(yè)租賃B企業(yè)景區(qū)內(nèi)場地提供表演服務(wù);雙方協(xié)商由A企業(yè)對外售賣聯(lián)票(景區(qū)門票+表演票,無書面協(xié)議),聯(lián)票收款由A企業(yè)統(tǒng)一代收,再向B企業(yè)支付,同時(shí)A企業(yè)每賣出一張聯(lián)票還需向B企業(yè)支付相應(yīng)手續(xù)費(fèi),想問A企業(yè)稅務(wù)該如何處理,是否有涉稅風(fēng)險(xiǎn)
公司法人可以是財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人嗎
資產(chǎn)負(fù)債表中未分配利潤的期初期末,本年利潤,和利潤表的凈利潤什么關(guān)系?
陸運(yùn)出口報(bào)關(guān)可以填FOB嗎
計(jì)生用品的稅率免稅和0稅率有什么區(qū)別
公司開的幼兒園,購買書包入什么科目,購買裝飾畫,等又入什么科目?
老師,我們遇到一個(gè)問題,我們是外貿(mào)企業(yè),原材料集成電路A產(chǎn)品是向我們香港的子公司購進(jìn),然后委托加工企業(yè)測試加工后,變成集成電路B再出口原供應(yīng)商香港子公司,測試加工企業(yè)給我們開單單測試費(fèi)的發(fā)票,不含成本,成本發(fā)票有代理報(bào)關(guān)公司開具的增值稅發(fā)票,是代理進(jìn)出口,這樣可以退稅嗎,勾選報(bào)關(guān)公司開具發(fā)票的稅款?加工企業(yè)不肯開成本加測試費(fèi)的發(fā)票合理嗎,還有向子公司買貨加工再賣回給他,這種是稅務(wù)局認(rèn)可的模式可以退稅嗎?加工企業(yè)手冊哪里可以查看?目前貨已報(bào)關(guān)出口,已經(jīng)免退稅備案,需要在單一窗口和口岸辦理什么手續(xù)嗎
陸運(yùn)出口有報(bào)關(guān)單嗎,收到的報(bào)關(guān)單上僅供核對的


10萬全部調(diào)啊,10全部上稅嗎
同學(xué)你好 有收入嗎?有收入就可以按比例調(diào)增
還有些其他成本,估計(jì)今年不一定有收入
全部調(diào)10萬,所得稅0.5的話要繳5000哦
這個(gè)是按收入的千分之五或者發(fā)生額的60%孰低稅前扣除
就是我們沒得收入
那就是全額調(diào)增的哦