你好,需要做2021年匯算清繳的更正申報(bào)才是?
老師好 剛剛咨詢的那個(gè)2021年招待費(fèi)忘了調(diào)增的問題 比如我們公司招待費(fèi)3.5萬 全都稅前列支了 匯算的時(shí)候忘了調(diào)增 這個(gè)也是可以在明年匯算清繳的時(shí)候一起調(diào)增嗎
老師好,我在2021年匯算清繳的時(shí)候調(diào)增了其他項(xiàng)目,原因是2021年多繳納了所得稅,不退,稅務(wù)局說后期抵稅,這個(gè)我需要做賬務(wù)處理嗎?后期抵稅的時(shí)候我要怎么操作呢?季度的時(shí)候好像不能調(diào)減,一定要22年匯算清繳的時(shí)候抵扣嗎?但是匯算清繳招待費(fèi)不需要補(bǔ)那么多所得稅,這個(gè)正確處理方式是怎樣的?
老師。2023年我們業(yè)務(wù)招待費(fèi)列支多了。注銷時(shí)匯算清繳時(shí)進(jìn)行了調(diào)增,那賬面需要調(diào)增嗎? 業(yè)務(wù)招待費(fèi)有發(fā)票?,F(xiàn)在公司注銷。原先未分配利潤只有九千。但是科長說匯算清繳調(diào)增的部分,賬面也要調(diào)增。那這樣未分配利潤就到了59000。
老師,我們公司22年7月份開始籌建的,22年發(fā)生了7萬塊的業(yè)務(wù)招待費(fèi),當(dāng)年沒有收入。這個(gè)費(fèi)用我是記得管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi),這個(gè)費(fèi)用其實(shí)應(yīng)該是屬于籌建期的業(yè)務(wù)招待費(fèi),我用業(yè)務(wù)招待費(fèi)這個(gè)科目,匯算清繳的時(shí)候,還可以按籌建期的標(biāo)準(zhǔn),去調(diào)增40%嗎?還是必須按100%去調(diào)增?
老師,我們公司22年7月份開始籌建的,22年發(fā)生了7萬塊的業(yè)務(wù)招待費(fèi),當(dāng)年沒有收入。這個(gè)費(fèi)用我是記得管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi),這個(gè)費(fèi)用其實(shí)應(yīng)該是屬于籌建期的業(yè)務(wù)招待費(fèi),我用業(yè)務(wù)招待費(fèi)這個(gè)科目,匯算清繳的時(shí)候,還可以按籌建期的標(biāo)準(zhǔn),去調(diào)增40%嗎?還是必須按100%去調(diào)增?
物業(yè)公司收業(yè)主的錢給他開公司的名字,他們公司報(bào)銷可以嘛?
請(qǐng)問老師存貨和生產(chǎn)成本是有什么關(guān)聯(lián)呢?
老師好,外國需要我們給他們清關(guān)用的PL.INV,請(qǐng)問是什么發(fā)票?是我們開的0稅率的銷項(xiàng)發(fā)票嗎?
租的別人的商鋪,房產(chǎn)稅如果是使用人繳納,怎么計(jì)算房產(chǎn)稅的?
老師,請(qǐng)問商貿(mào)企業(yè),中間有個(gè)加工環(huán)節(jié),可以開票記入費(fèi)用么?
由于生孩子22年辭職在家?guī)Ш⒆?想問一下現(xiàn)在具體怎么報(bào)稅了?網(wǎng)課具體是誰講的用電子稅務(wù)局勾選報(bào)稅?
老師,航空運(yùn)輸電子客票行程單和鐵路電子客票必須開專票才能抵扣進(jìn)項(xiàng)是嗎?
民辦學(xué)校開辦時(shí),都需要審計(jì)什么?都有哪些需要審計(jì)?需要什么資料?
投資款是直接打到公司去就可以了嗎 驗(yàn)資是什么
老師,我是員工,我在一家個(gè)體戶上班,我想把車賣給這家個(gè)體戶,需要繳納哪些稅?
那個(gè)老師剛剛說不要更正了 直接明年報(bào)
就是不能明年一起報(bào)???
你好,不能。因?yàn)槭遣煌哪甓?
那這個(gè)是直接稅局網(wǎng)上申報(bào)嗎 還是要去大廳
你好,那就需要看你當(dāng)?shù)囟惥值墓芾砹?