你好!這個(gè)印花稅是自己采集的
老師,我們新公司在上海電子稅務(wù)局網(wǎng)上登記了,但是 稅種核定 是自動(dòng)完成的,不是我們自己選擇、要求核定什么稅就核定什么稅。所以現(xiàn)在,印花稅 等稅種沒(méi)有核定,如果后天上班核定 不會(huì)影響我們下個(gè)月 印花稅 的納稅申報(bào)吧? 還有,因?yàn)槭亲詣?dòng)核定,企業(yè)所得稅 我看不出來(lái)是月報(bào) 還是 季報(bào)?在電子稅務(wù)局中什么地方看呢?
老師,我們沒(méi)有核定印花稅的稅種,再那個(gè)綜合申報(bào)-財(cái)產(chǎn)和行為稅合并納稅申報(bào),印花稅稅源信息采集中如果采集了,就相當(dāng)于核了印花稅稅種嗎?申報(bào)方式如果選擇按次申報(bào)是有發(fā)生的時(shí)候申報(bào),沒(méi)有發(fā)生的時(shí)候不需要0申報(bào)嗎?資金賬簿和其他營(yíng)業(yè)賬簿怎么申報(bào)
老師好,這個(gè)季度核定的那個(gè)印花稅資金賬簿,當(dāng)時(shí)申報(bào)的時(shí)候就沒(méi)有這個(gè),只有按季申報(bào)的,今天征期過(guò)了,稅務(wù)局就通知有,查稅種核定也有了,但是我們也查不到到底是幾月幾號(hào)核定的, 這是咋回事?你們有碰到過(guò)這種情況嗎?
老師您好如何查詢企業(yè)核定的稅種有哪些呀?還有前天接到稅務(wù)幾的一個(gè)短信讓我們13號(hào)進(jìn)行印花稅的認(rèn)定,但是印花稅如果按此申報(bào)不是不需要核定嗎
老師您好,稅務(wù)局發(fā)信息讓企業(yè)進(jìn)行營(yíng)業(yè)賬簿印花稅的認(rèn)定,我們前期是有實(shí)繳的,那這個(gè)期限就按照投資款進(jìn)來(lái)的當(dāng)月填對(duì)嗎?另外我們是不是需要根據(jù)實(shí)繳資金來(lái)申報(bào)和繳納印花稅呀,21年入資的
老師 個(gè)稅經(jīng)營(yíng)所得申報(bào)時(shí),收入總額包括營(yíng)業(yè)外收入嗎?還是就填主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和其他業(yè)務(wù)收入數(shù)據(jù)
老師,運(yùn)輸公司,成本不夠需要暫估成本,后面進(jìn)來(lái)發(fā)票,有沒(méi)有配比?這部分交印花稅嗎
以前做的會(huì)計(jì)分錄沒(méi)注意,銷(xiāo)項(xiàng)稅額都選到銷(xiāo)項(xiàng)稅額的遞減科目了,現(xiàn)在可以做個(gè)調(diào)整調(diào)到銷(xiāo)項(xiàng)稅額里嗎,要是可以的話會(huì)計(jì)分錄怎么做
我公司損贈(zèng)公益事業(yè),也收到扣贈(zèng)發(fā)票,可以做進(jìn)去嗎
個(gè)體戶經(jīng)營(yíng)所得申報(bào),沒(méi)有收入,只有成本費(fèi)用,可以0申報(bào)么?
老師,請(qǐng)問(wèn)員工跟公司承包銷(xiāo)售業(yè)務(wù),他是要以個(gè)體戶跟公司簽然后開(kāi)發(fā)票給公司嗎?還是提成做到他工資里面?
老師早上好,請(qǐng)問(wèn)下申報(bào)印花稅買(mǎi)賣(mài)合同,銷(xiāo)售合同稅目都是買(mǎi)賣(mài)合同嗎?
商貿(mào)公司交印花稅按營(yíng)業(yè)收入十營(yíng)業(yè)成本交可以嗎
老師,您好~想咨詢下,罰沒(méi)支出所得稅不能扣除,這個(gè)具體條文出處是源自?公司業(yè)務(wù)取得印花稅完稅憑證中列式了印花稅與滯納金兩種明細(xì)。這種情況下,會(huì)計(jì)核算需要分開(kāi)處理嗎?還是一筆?
老師,季報(bào)的時(shí)候先報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表還是報(bào)企業(yè)所得稅報(bào)表?謝謝
如果按此申報(bào)的話就不需要核定,發(fā)生是進(jìn)行采集申報(bào)即可對(duì)嗎?稅務(wù)發(fā)的這個(gè)短信需要理會(huì)嗎?限13號(hào)以前讓認(rèn)定
你好!是的。你可以去讓稅務(wù)局給你認(rèn)定。或者采集的時(shí)候選擇按季度
老師我想問(wèn)一下
你好!你想問(wèn)什么呢