是的,直接選是就可以了

我們公司是企業(yè)合伙(有限合伙) 做自然人電子稅務人員信息采集 某股東得是三月入職 但是申報8月個稅的時候 前3到7月沒有發(fā)工資申報 都是零申報 所以報8月個稅會出現(xiàn)累計減除費用30000 這個時候如果直接輸入工資10000 代繳公積金1000 出現(xiàn)的個稅會是零 如果在人員信息采集那里是否扣除減除費用 那里選擇否 在自然人電子稅務局就會有270的個稅 我是新手會計 想請教老師 我得怎么選擇報股東的個稅才是正確的 在人員信息采集那里是否扣除減除費用 那里是要選擇否還是,是 好一點呢,有什么區(qū)別,不明白
老師,我們是去年9月份才成立的一般納稅人企業(yè)。由于老板產業(yè)多,當時這邊的成立和收單那些都是由老板另一個公司的會計兼著,所以一直沒有建賬,這公司也一直沒有開發(fā)票,到現(xiàn)在對公的只有兩筆收入,一筆訂金一筆全額貨款,還都是去年的。直到這個月的稅費申報都還是全部零申報(包括費用都是0)。我想請教老師,如果現(xiàn)在開賬的話,是不是要從去年9月份開始開?但是這樣的話,報表就有變動了,起碼有費用了,那申報的報表就不對了,如果年報的時候更正報表,會不會產生滯納金或者行政處罰那些費用?我能不能從3月開始立賬戶,請教老師我該怎么做。
我公司小規(guī)模納稅人,2022年12月才開始有員工,2022年第四季度增值稅、企業(yè)所得稅都是0。 然后12月的時候入賬了1筆無票的辦公費780,1筆無票的業(yè)務招待費20135,1筆錯入保證金的成本26666.66,由于當時已申報增值稅及企業(yè)所得稅,所以沒有改12月的賬,直接在1月做了以前年度損益調整,然后現(xiàn)在我填報匯算清繳的申報表,顯示小微企業(yè),可以免填收入、成本、期間費用那些表,然后我勾選了納稅調整項目明細表,然后那個業(yè)務招待費,無論我填賬上的25214,還是剔除無票的部分填寫5079,去到納稅申報表那個納稅調整后所得都是負數(shù),那我要填邊個金額? 然后無票的辦公費780和12月漏入的那筆成本26666.66我要填去哪里???
1.分公司選擇獨立核算自主申報,企業(yè)所得稅稅率:25% 2.增值稅匯總申報和企業(yè)所得稅匯總申報這兩個稅種是分開申請備案的,可以只選其一備案。 3.增值稅匯總申報:如果總、分公司合計收入超過五百萬,變成一般納稅人 4.企業(yè)所得稅匯總申報:總、分公司合計收入超過五百萬,也不會變成一般納稅人,總公司符合小微企業(yè)政策即可享受小微企業(yè)所得稅稅率 (a.年度應納稅所得額不超過300萬元b.從業(yè)人數(shù)不超過300人c.資產總額不超過5000萬元d.非限制和禁止行業(yè)e.查賬征收或核定征收均可享受優(yōu)惠。)(2023年1月1日至2024年12月31日:300萬以內都是5%企業(yè)所得稅稅率) 這是對的嗎?(深圳稅務)
增值稅申報,新成立企業(yè)4個月還沒收入全部是0申報,這次提示是否適用小微企業(yè),六稅兩費政策。如果選擇是,直接選8月份開始就可以唄
請問老師,這個題甲為什么不構成?
還有一個問題,姐妹們幫分析一下。我們是供應鏈公司,我們有自己的A、B、C三個超市,歸我們公司統(tǒng)一管理,我記供應鏈公司和三個超市的帳。分別登記4套賬。公司配送給超市的商品,我記:借 應收賬款 ,貸:主營業(yè)務收入?,F(xiàn)在公司給超市配送了一些塑料袋,用于收銀員給客戶結賬時候,免費使用的。 那塑料袋,站在公司的角度,我記什么? 庫管調撥應該怎么調撥呢?商品的話,庫管先從公司調撥至ABC超市,如果塑料袋超市自用的,是不是需要在庫管系統(tǒng)里新建一個《超市費用》的庫,從公司調撥到超市,再從超市調撥至 超市費用庫呢?
老師,你好,我想問一下,企業(yè)在什么情況下會轉成非正常戶
入庫單時間可以把一個月都寫到月末嗎?因為入庫很零碎,經手人需要簽字一式兩份的入庫單
老師,房產稅繳納了,但是對應的土地成本沒加上,導致房產稅少交了,如果現(xiàn)在修改房源信息,會不會罰款扣分
老師,房產稅繳納了,但是對應的土地成本沒加上,導致房產稅少交了,如果現(xiàn)在修改房源信息,會不會罰款扣分
專項附加扣除怎么填寫的鏈接發(fā)一份
老師您好,我是一家置業(yè)公司,一般納稅人,現(xiàn)在其他單位用了我公司的吸污車,我現(xiàn)在應該怎么給對方開票合適呢
公司股東出資并驗資,抽走了注冊資本,現(xiàn)在又準備補足,當時是驗資之后轉出了,沒有備注,財務記賬本上也沒有任何記錄,股東重新補足后,如何在工商登記層面證明自己已補足,是否需要遞交資料給市場監(jiān)督管理局,怎么在工商登記的資料上顯示已補足
老師,待抵扣進項稅額可以轉部分嗎

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好的,請問企業(yè)季度申報企業(yè)所得稅時都是提示屬于小微企業(yè),但是這次選擇是否適用小微企業(yè)“六稅兩費”減免政策選擇是。但是它又提示不符合?這種是什么原因?謝謝
那個可能是系統(tǒng)問題,只有聯(lián)系12366處理了
如果這次選擇否,后面有影響嘛?企業(yè)也是從今年開始季度申報企業(yè)所得稅提示符合小微企業(yè)自動給減免的,但是這次申報增值稅選擇是,它又提示不符合。
選否就不能享受相關的優(yōu)惠了
企業(yè)季度申報企業(yè)所得稅是小微,但最后會人工審核嘛?
所得稅是自動判斷的,應該可以享受
剛才電子稅務局系統(tǒng)咨詢,說根據(jù)年報決定
季度預交所得稅時,系統(tǒng)自動判斷
對,但是機構所在地申報增值稅選擇是,提示又不符合嘛?稅務局說是根據(jù)上年年報。但是我外地項目選擇是減半征收的。這是什么情況?
項目所在地單獨判斷減半
項目所在地也是選擇的,可能選擇的是。但是機構所在地申報選擇是提示不是
自行判斷滿足小微就選是 小微企業(yè)三項條件全符合:年度應納稅所得額不超過300萬元,從業(yè)人數(shù)不超過300人,資產總額不超過5000萬元。
是,但是增值稅申報選擇是,系統(tǒng)提示又不符合。主要外地有個項目,選擇是通過了,減半征收的。
你自己判斷符號選是就行了哈,,本地可能系統(tǒng)有問題
增值稅申報主要系統(tǒng)不讓通過,咨詢稅務局說根據(jù)上年年報
沒事的,根據(jù)季度盤斷是小微,在異地申報的不會補稅
那增值稅申報只能選擇否了,至于外地預交減半不用管,后面也不讓補稅對嘛?
是的,就是那個意思的,