您好, 這個不是實發(fā)工資,是扣除社保,專項之前的

計提工資借管理費用20000 貸應付職工薪酬20000 實際發(fā)工資借應付職工薪酬20000 管理費用6000 貸現(xiàn)金26000 計提工資借管理費用20000 貸應付職工薪酬20000 實際發(fā)工資借應付職工薪酬19000 貸現(xiàn)金19000 少的這塊怎么處理
老板墊付工資,怎么做計提和發(fā)工資分錄 你好,借 管理費用-工資 貸 應付職工薪酬-工資 借 應付職工薪酬-工資 貸 其他應付款-老板。這樣對嗎??還是說向法人借款 借庫存現(xiàn)金 貸其他應付款 計提工資 借管理費用 工資 貸應付職工薪酬 職工工資 發(fā)放 借應付職工薪酬 職工工資 貸庫存現(xiàn)金。這兩個哪個是正確的
請問計提工資時,不是借管理費用 貸應付職工薪酬嗎,那貸方應付職工薪酬是應發(fā)數(shù)還是實際發(fā)放數(shù)
1月份計提工資,借管理費用\\\\\\\\工資8000,冬季取暖費借,管理費用\\\\\\\\職工工資\\\\\\\\福利費1000,貸:應付職工薪酬\\\\\\\\工資9000元,貸方,沒有分應付職工薪酬\\\\\\\\福利費1000,貸,應付職工薪酬\\\\\\\\工資8000,這怎么辦?發(fā)的時候,借應付職工薪酬\\\\\\\\工資9000,這又怎么辦?
老師計提借管理費用\\工資8000,管理費用\\職工工資\\福利費1000,貸方直接全部計入貸:應付職工薪酬\\工資9000,(按賬理應該應付職工薪酬\\工資8000,應付職工薪酬\\福利費1000),發(fā)工資時借,應付職工薪酬\\工資9000,這怎么調(diào)賬?
制造業(yè)一定要有研發(fā)費用嗎?
原來的300萬利息為什么不用考慮?
收到的平銷返利款,供應商會開紅字發(fā)票嗎?
老師我以前在工廠當統(tǒng)計時候,每個人的工資都如實的發(fā)放,也沒有扣除個稅?。總€稅是工廠承擔了嗎?
@董孝彬老師,別的老師別回答?
老師,資產(chǎn)負債表有一項其他非流動資產(chǎn),其中有一個叫“特瘁準備物資”是什么意思?
供應商變更了公司公司名稱,工商變更后發(fā)票還可以用舊名稱開嗎
你好,跨境電商收入收到35萬,怎么做分錄 借:平臺 35萬 貸:主營業(yè)務收入:? 貸:應交增值稅:? 小規(guī)模公司,沒有取得自己抬頭的報關(guān)單,沒有成本發(fā)票,免不了增值稅,要視同內(nèi)銷。。 具體這個收入,是含稅還是不含稅啊
有小規(guī)模建筑公司,個體,現(xiàn)在代理記賬公司報稅,最近又收購了一個二級公司,想自己做賬,又怕實力不夠,怎么辦?
填庫存現(xiàn)金日記賬有一筆,將收到多少錢現(xiàn)金的營業(yè)款存現(xiàn),為什么要填在貸方呢?
沒懂老師,比如 應發(fā)工資是1000,實發(fā)工資是700,個人社保200,個人公積金100,那是要用哪個數(shù)字。
用這個1000就可以了,按這個來計提
管理費用也包含個人的負擔的部分嗎
不包括,這個計入其他應收款里面
管理費用-研發(fā)費用 -研發(fā)人員人工費用,這個科目是也不包含個人負擔的數(shù)據(jù)嗎
是的, 這個不包括個人部分的
老師 那您幫忙看看這是之前的會計做的,我感覺哪里怪怪的 不太能理解他為啥這樣做。您看他做的對嗎(社保部分:完稅證明扣費 單位+個人=13216.50)
第一筆沒看明白,后兩筆是對的
我也是第一筆沒看明白 ,社保部分:完稅證明扣費 單位+個人=13216.50)
是社保那筆嘛 還是個稅那筆 不太對?
第一筆可能是調(diào)賬的分錄
第一張那個看不明白
社保那筆 我看他是把個人+單位的都計入了管理費用,不是說個人的不能記到管理費用里嗎
是的,是不能的,這個是做錯的,后面的就沒有了
就社保的是錯的是吧 那我要是調(diào)賬怎么調(diào)呢 我都懵了
把他的做負數(shù),你再做正數(shù)
正確的分錄 我該怎么做呢
借:管理費用
其他應收款
貸:應付職工
借:應付職工
貸銀行存款
其他應收款
您看公積金那筆是其他應付,為啥社保這筆是其他應收呢
這兩個科目都可以用的,最后都沖掉了