你好,通過以前年度損益調整

去年發(fā)票開錯稅率百分之三,現在所得稅匯繳后重開發(fā)票稅率百分之9,現在沖紅之前的賬務處理,之前的收入,成本類科目要通過以前年度損益調整嗎?去年已經交了所得稅,今年又重新開票,做今年收入的話,所得稅會重復征收嗎?所得稅這塊怎么處理?要調整納稅申報表,還是怎的處理?
請教個問題,跨年紅沖的一張發(fā)票,那沖成本和收入的時候,是不是用以前年度損益調整這個科目,那么我是不是還要更正以前年度的匯算清繳報表?還是在23年調整就行
老師,我咨詢一下,我們2023年的勞務費多記了600塊錢,2024年發(fā)現這個問題了,在2024年沖回的話可以不通過以前年度損益調整,直接通過費用調整嗎?如果直接通過費用調整,是吧那筆憑證全額紅字沖了在做一筆正確的,還是可以直接把多記的差額沖回
老師。我還想問個問題。我在2023年年開了一張銷售發(fā)票出去,2024年1月發(fā)現開票品名錯了,在1月紅沖了,并在1月重新開具,第一是需要經過以前年度損益調整嗎?第二是對這3張發(fā)票的分錄如何處理呢?
咨詢個問題,比如2023年的發(fā)票,在23年重復入賬的,現在24年要怎么處理才好,通過以前年度損益調整,還是紅沖?
發(fā)票的抵扣期限是多久
個體戶做跨境電商的,在TikTok平臺,賣給國外,要不要交增值稅
費用發(fā)票開了可以不入賬不入費用嗎
發(fā)票單位用“噸”,報關單上單位用“千克”不一致影響退稅嗎
這題看不懂,老師,怎樣認為是會計上確認收入?
老師,非盈利組織,主要就是收入捐贈者捐贈助學金,這個助學金是限定性資產嗎?然后我支付出去的時候選擇了業(yè)務活動,捐贈支出助學金,我在期末結轉的時候收入捐贈都限定資產里面去了,但是我支付的助學金結賬到非限定里面去,導致期末我限定性資產正數,非限定數據是負數,這個是不是不對
老師你好,跨境電商出口退稅,前期要做哪些準備,具備什么條件,走哪種貿易方式?
個體戶查賬征收,一個月開2萬的發(fā)票,要交增值稅和所得稅嗎?交的話大概要交多少?
老師,一個公司向銀行借了款,然后又向別的公司轉賬,來回倒貸,這樣分錄怎么做,又什么風險,可以不做這個賬戶的賬嗎
公司買的二手車邁巴赫,這個還需要繳納豪車稅嗎