月末先計算應(yīng)交增值稅,然后用當(dāng)前期應(yīng)交減去留抵額,得出需實際繳納的稅款。若應(yīng)交額小于留抵,剩余留抵可結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵扣。
本月進項10,銷項3,上期留抵1 期末怎么結(jié)轉(zhuǎn)增值稅?
老師,我1月發(fā)生的銷項稅額和上期期末留抵稅額抵減以后,增值稅申報表里還有期末留抵稅額,但是我賬套里是不顯示期末留抵稅額的,那我應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅額還有余額,怎么處理。直接結(jié)轉(zhuǎn)掉嗎?
老師好,增值稅上期有期末留抵,所以不用交稅,怎么做賬,假如,本月銷項稅額100,上期留抵200
月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,上期有留抵,期末也有留抵,怎么做?
月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,上期有留抵,期末也有留抵,怎么做分錄呢?
現(xiàn)在新公司注冊資本金先注冊高,回頭再減資。因為實繳制,但是有的時候產(chǎn)業(yè)前期要求需要注冊高
債權(quán)投資的二級科目寫錯了有分嗎?
老師:開票額度不夠了,在稅務(wù)平臺申請需要提交資料?(一般納稅人專票)
賬外經(jīng)營,外賬的財務(wù)報表可能出現(xiàn)金大額掛賬。對嗎?
需要懂旅游業(yè)申報稅的老師解答,謝謝! 公司是全額開普票差額征稅的,但是上個月開了一張專票,是差額開票的,那現(xiàn)在申報上個月的稅,銷售額那里系統(tǒng)自動讀取了票面金額99473.35,稅額526.65,但如果是全額開票的話,我這個銷售額應(yīng)該是94339.62,稅額是5660.38,現(xiàn)在就不知道填列哪個地方有誤了
老師,普通合伙人出資可以以什么出資,不得以什么出資
工資申報了10萬,賬上也計提了10萬,發(fā)放了5萬,怎么賬務(wù)處理?
老師,公司辭退了一個員工,付了一筆賠償金,這個賠償金應(yīng)該計入哪個科目
老師,這是啥意思?受累幫我解答一下下
老師您好,車輛購置的意外險記到哪個科目