您好
借:應(yīng)收賬款-
貸:以前年度損益調(diào)整-
應(yīng)交稅費(fèi)-
未開(kāi)票收入,以前做了,交稅了,后期開(kāi)票,怎么做憑證沖減?
沖紅去年收入發(fā)票 借:應(yīng)收賬款(紅字) 貸:以前年度損益調(diào)整(紅字) 銷項(xiàng)稅額(紅字) 還需要做一筆 借:未分配利潤(rùn) 貸:以前年度損益調(diào)整嗎???
#提問(wèn)#我12月確認(rèn)的未開(kāi)票收入賬上也是做了賬的,那我下年次月沖銷未開(kāi)票收入并且開(kāi)具了發(fā)票的話?我沖銷的未開(kāi)票收入是直接紅字沖銷,還是必須調(diào)整以前年度損益呢?
老師,紅沖以前年度收入,紅字確認(rèn)單已開(kāi),下面怎么弄
沖減以前年度收入,未開(kāi)紅字發(fā)票的前提下,憑證怎么入賬?
簡(jiǎn)易注銷公告期不能撤銷公告嗎
第三題為什么要這樣算?
計(jì)算靜態(tài)回收期的時(shí)候不用考慮殘值嗎?就是說(shuō)計(jì)算靜態(tài)回收期的時(shí)候,不要用初始投資金額減去產(chǎn)值在計(jì)算嗎
比如說(shuō)今年三月份申請(qǐng)下來(lái)高新技術(shù)企業(yè)了,那從申請(qǐng)下來(lái)的次月就按照高新技術(shù)企業(yè)的要求做輔助賬了還是怎么樣?
先投投資款進(jìn)去 在減資 算是實(shí)繳了嘛? 投資款也是減資后應(yīng)承擔(dān)的錢(qián)
老師可以說(shuō)一下公司注銷流程,都需要哪些手續(xù),,怎么辦理嗎?
老師,銀行收款碼收到貨款,然后賣出去,扣除1%服務(wù)費(fèi),怎么賬務(wù)處理
老師,單位是一般納稅人,對(duì)外開(kāi)具的普票,如果有進(jìn)項(xiàng)稅額,可以抵扣嗎?
老師,臨時(shí)召集股東會(huì)議的主體資格是答什么法條
會(huì)計(jì)交接需要交接什么現(xiàn)在?有什么需要注意的地方?
沒(méi)開(kāi)紅字發(fā)票的前提下,按照折讓協(xié)議來(lái)沖減的收入,對(duì)應(yīng)的增值稅要怎么處理?
這個(gè)沒(méi)什么不開(kāi)發(fā)票了,增值稅不做負(fù)數(shù)會(huì)好些
紅字發(fā)票沒(méi)開(kāi)出來(lái)的前提下,對(duì)應(yīng)的增值稅先不做負(fù)數(shù)沖回?
對(duì)呀,你的增值稅沒(méi)有減少呀