收到發(fā)票后,先別著急入賬。得先做待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅處理,確認(rèn)無誤后再轉(zhuǎn)為進(jìn)項(xiàng)稅額。這樣能避免錯誤,確保會計信息準(zhǔn)確。

發(fā)票勾選認(rèn)證的時候選擇的退稅不抵扣,在貨品入庫的時候稅額說入在待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額里面,勾選之后可以直接做借:問在賬務(wù)上可以不抵扣的發(fā)票在待抵扣認(rèn)證的科目里面,可以直接做借:應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額嗎?
發(fā)票勾選認(rèn)證的時候選擇的退稅不抵扣,在貨品入庫的時候稅額說入在待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額里面,勾選之后可以直接做借:問在賬務(wù)上可以不抵扣的發(fā)票在待抵扣認(rèn)證的科目里面,可以直接做借:應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額嗎?
你好老師,購買商品做賬時進(jìn)項(xiàng)票直接做應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額還是做待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額?做了進(jìn)項(xiàng)稅額的當(dāng)月就一定要認(rèn)證抵扣嗎?
?老師您好,我新公司是貿(mào)易公司,國內(nèi)購進(jìn)一批商品用于出口,這份進(jìn)項(xiàng)稅額,我要勾選認(rèn)證再做轉(zhuǎn)出,還是直接在電子稅務(wù)局勾選進(jìn)項(xiàng)稅時勾“發(fā)票不抵扣勾選”選項(xiàng),不做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出也可以呢?
老師,貿(mào)易公司購進(jìn)商品同時收到 發(fā)票了,入庫的時候進(jìn)項(xiàng)稅是做待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅還是可以直接做進(jìn)項(xiàng)稅額?
公司內(nèi)部很多的公司,從一家打款到另一家,入的應(yīng)收,再支付給供應(yīng)商,這個打款過程需要來發(fā)票嗎?
你好老師,生產(chǎn)企業(yè),剛生產(chǎn)幾個月,我剛接手,請問原材料出入庫存、成品出入庫(銷售)、做賬,建議怎么干? 目前軟件用的是金蝶沒有領(lǐng)料模塊,用不了, 我打算做賬用財務(wù)軟件,庫存這塊另外用軟件,有推薦的嗎?
有一家公司收到內(nèi)部的款項(xiàng)后,開了一家。然后又支付給供應(yīng)商也開了發(fā)票。但是這家公司沒有實(shí)際的業(yè)務(wù),付給供應(yīng)商貨款后也沒有實(shí)際的入庫。這家公司沒有主營業(yè)務(wù)收入,開給內(nèi)部公司的發(fā)票算不算虛開發(fā)票?
有一家公司收到內(nèi)部的款項(xiàng)后,開了一家。然后又支付給供應(yīng)商也開了發(fā)票。但是這家公司沒有實(shí)際的業(yè)務(wù),付給供應(yīng)商貨款后也沒有實(shí)際的入庫。這家公司沒有主營業(yè)務(wù)收入,開給內(nèi)部公司的發(fā)票算不算虛開發(fā)票?
老師,員工出差飛機(jī)票購買方是單位,備注只是保單號能報賬嗎?
想問一下電腦如何登陸會計學(xué)堂滴網(wǎng)站,
還是說這個銷項(xiàng)稅額,無論是普票或?qū)F倍夹枰嬋霊?yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅,也就是說都是需要繳稅的?
降龍軟件自動結(jié)轉(zhuǎn)出來的憑證出錯怎么辦
樸老師進(jìn)。 房開企業(yè)自用房地產(chǎn)和對外出租的房地產(chǎn)屬于土地增值稅中可售建筑面積還是不可售建筑面積?。?在土地增值稅清算中該怎么處理這部分的成本呢?
企業(yè)年金60萬,分三年領(lǐng)完,一年領(lǐng)20萬,需要交多少稅


怎樣叫確認(rèn)無誤?收到發(fā)票看到上面所有信息都沒問題這樣還不算 確認(rèn)無誤 嗎?如果是當(dāng)月收到貨收到發(fā)票也是當(dāng)月認(rèn)證發(fā)票也必須要先做待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅嗎
確認(rèn)無誤包括:核對發(fā)票信息與實(shí)際交易一致,稅率正確,金額無誤,貨物已收妥。當(dāng)月收到貨及發(fā)票,需先做待認(rèn)證,確保信息準(zhǔn)確無誤后,再進(jìn)行進(jìn)項(xiàng)稅額確認(rèn)。