收到貨物先暫估入賬,借庫(kù)存商品,貸應(yīng)付賬款-暫估。等發(fā)票到時(shí)沖回暫估,按實(shí)際金額付賬。這樣確保賬實(shí)相符,避免超期付款影響信用。

老師你好,我單位是印刷廠采購(gòu)的紙沒(méi)收到發(fā)票先沒(méi)付款,但是我們已經(jīng)入庫(kù)使用了,我該怎么處理
東東老師,我們8月收到供應(yīng)商印刷圖書(shū)的公司給我們開(kāi)592000的發(fā)票我們8月11號(hào)給他付款。我看圖書(shū)今年4月份送到的,8月給他付款。我這次分錄怎么做呢?4月圖書(shū)入庫(kù)。8月收到發(fā)票給對(duì)方付款
老師我們印刷了5000冊(cè)圖書(shū),11月書(shū)先入庫(kù)了,印刷廠沒(méi)開(kāi)發(fā)票,我做的分錄是, 借:庫(kù)存商品圖書(shū) 貸:應(yīng)付賬款A(yù)公司。那12月發(fā)票開(kāi)來(lái)了,我該怎么做這筆分錄呢?款暫時(shí)不支付。我收到的專票用于抵扣怎么做這筆分錄呢
老師我們是是賣圖書(shū)這是印刷合同委托印刷,紙張費(fèi)裝訂費(fèi),印刷費(fèi)都是我們支付,圖書(shū)入庫(kù)房了,但是對(duì)方還沒(méi)給開(kāi)發(fā)票,我怎么做賬務(wù)處理呢?分錄怎么做。等賬期到了對(duì)方才開(kāi)發(fā)票過(guò)來(lái)給他們付款,這時(shí)候又該怎么做分錄呢
老師我們是是賣圖書(shū)這是印刷合同委托印刷,紙張費(fèi)裝訂費(fèi),印刷費(fèi)都是我們支付,圖書(shū)入庫(kù)房了,但是對(duì)方還沒(méi)給開(kāi)發(fā)票,我怎么做賬務(wù)處理呢?分錄怎么做。等賬期到了對(duì)方才開(kāi)發(fā)票過(guò)來(lái)給他們付款,這時(shí)候又該怎么做分錄呢
老師,請(qǐng)問(wèn)怎么開(kāi)具9個(gè)點(diǎn)的建筑服務(wù)類機(jī)械租賃發(fā)票,帶明細(xì)的,各種不同的機(jī)械設(shè)備
我公司是銷售飲料,同時(shí)給我的供貨商開(kāi)促銷服務(wù)費(fèi)的發(fā)票,我是一般納稅人,服務(wù)費(fèi)沒(méi)有成本,屬于銷售一定金額的貨物,供應(yīng)商給的補(bǔ)貼,這種情況,我的服務(wù)費(fèi)的收入的增值稅,需要全額繳納嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)我們的客戶給我們打款的銀行信息和給到我們開(kāi)票上面銀行信息不一致可以嗎?專用電子發(fā)票
老師您好,請(qǐng)問(wèn)增值稅的小微企業(yè)怎么界定?
匯算清繳5050表里工資薪金支出包含辭退補(bǔ)償金和勞務(wù)人員的工資嗎
老師,我是會(huì)計(jì)小白,想問(wèn)下實(shí)操,就是在做利潤(rùn)表的時(shí)候?yàn)槭裁粗鳡I(yíng)業(yè)務(wù)成本是未稅和主營(yíng)業(yè)務(wù)收入填含稅的呢
老師好,做了好幾個(gè)excel表。想在另一個(gè)表中取這幾個(gè)表中人員工資的合計(jì)數(shù)。那幾個(gè)表中人員是有不同的,怎樣在另一個(gè)表中做到呢
老師,社保、公積金扣款需要附明細(xì)嗎,做憑證的話。
員工休產(chǎn)假期間工資如何計(jì)提,發(fā)放工資時(shí)如何做分錄?收到補(bǔ)貼后又如何沖帳,麻煩老師把計(jì)提-發(fā)放-收到補(bǔ)貼的分錄寫(xiě)一下,謝謝!
調(diào)表不調(diào)賬什么意思?怎么操作


應(yīng)付賬款二級(jí)明細(xì)寫(xiě)的都是供應(yīng)商的名稱。要加暫估兩個(gè)字嗎。等發(fā)票到了怎么沖回去呢
不用加“暫估”二字。收到發(fā)票后,做沖銷原暫估分錄,再按實(shí)際金額確認(rèn)應(yīng)付賬款即可。