你好,是直接購(gòu)買的圖書是嗎? 借,庫(kù)存商品,貸應(yīng)付賬款暫估, 借預(yù)付賬款,貸,銀行存款 發(fā)票到了之后,借,應(yīng)付賬款暫估。貸庫(kù)存商品,借庫(kù)存商品,貸預(yù)付賬款。
老師我們印刷了5000冊(cè)圖書,11月書先入庫(kù)了,印刷廠沒(méi)開(kāi)發(fā)票,我做的分錄是, 借:庫(kù)存商品圖書 貸:應(yīng)付賬款A(yù)公司。那12月發(fā)票開(kāi)來(lái)了,我該怎么做這筆分錄呢?款暫時(shí)不支付。我收到的專票用于抵扣怎么做這筆分錄呢
老師容我們老板有4個(gè)公司 都賣圖書,我們其中A公司在北京是委托加工印刷圖書我們自己研發(fā)然后印刷完到我們A公司大庫(kù)房。其中也會(huì)外采圖書,分這兩部分。B公司在山東他可以加工圖書有時(shí)候我們A公司的印刷的圖書可能還經(jīng)過(guò)B公司加工一下,B公司也賣圖書都是網(wǎng)店電商平臺(tái)賣書,B公司主要靠加工收入和電商平臺(tái)賣書這兩個(gè)主營(yíng)收入。而B(niǎo),C,D公司賣書都是賣我們A公司的書按道理來(lái)說(shuō)他應(yīng)該先從我們A公司進(jìn)書才能賣書 現(xiàn)在是賣書就從我們A公司庫(kù)房出書 沒(méi)有進(jìn)書環(huán)節(jié),然后賣了書沒(méi)有成本結(jié)轉(zhuǎn)我們A公司就給B,C,D公司開(kāi)圖書發(fā)票 別的手續(xù)都沒(méi)有。這樣是不對(duì)不合理的對(duì)吧 應(yīng)該進(jìn)書-開(kāi)票-合同-打款-銷售-結(jié)轉(zhuǎn)成本對(duì)吧
老師我做內(nèi)賬你看我們這些紙費(fèi)印刷費(fèi),稿費(fèi)付款了當(dāng)月是當(dāng)成本直接還是怎么弄啊,我們是做圖書批發(fā)零售,加上委托印刷。外賬在付款時(shí)做的分錄是借庫(kù)存商品貸銀行存款,我內(nèi)賬怎么做呢
老師我們收到對(duì)方給我們開(kāi)的開(kāi)版權(quán)使用費(fèi)的發(fā)票款也支付了,我怎么做分錄呢。我們是圖書行業(yè)。是做費(fèi)用還是直接進(jìn)成本呢我們每本書印刷都是有版權(quán)才印刷使用的別人的版權(quán)支付給別人的版費(fèi)
老師我們是是賣圖書這是印刷合同委托印刷,紙張費(fèi)裝訂費(fèi),印刷費(fèi)都是我們支付,圖書入庫(kù)房了,但是對(duì)方還沒(méi)給開(kāi)發(fā)票,我怎么做賬務(wù)處理呢?分錄怎么做。等賬期到了對(duì)方才開(kāi)發(fā)票過(guò)來(lái)給他們付款,這時(shí)候又該怎么做分錄呢
老板要把借公司的往來(lái)款轉(zhuǎn)投資款。可以嗎,用不用交稅,需要啥附件
老師,請(qǐng)解析下這句話:加工費(fèi)記入委外加工產(chǎn)品的成本。 我看我司科目余額表,全盤會(huì)計(jì)把委外加工費(fèi)單獨(dú)出來(lái)放制造費(fèi)用了。我然后我核算成本只能分配到各個(gè)產(chǎn)品中。 然后現(xiàn)在生產(chǎn)領(lǐng)料領(lǐng)這個(gè)委外件。因?yàn)椴缓怂惆氤善烦杀?。我把Bom全部拆成材料了。然后生產(chǎn)領(lǐng)料明細(xì)表肯定會(huì)領(lǐng)委外件和自制半成品組裝成產(chǎn)成品嘛,是不是,因?yàn)楣に緵](méi)核算成本。所以領(lǐng)料明細(xì)表我套用采購(gòu)單價(jià)乘以數(shù)量就是我成品成本。但里面含了加工費(fèi)單價(jià)。那我現(xiàn)在是要把加工費(fèi)減掉對(duì)吧。 2、全盤把加工費(fèi)單獨(dú)出來(lái)了,影響我核算嗎?還是說(shuō)我是可以把加工費(fèi)計(jì)入委外加工產(chǎn)品成本
老師,比如委外加工的產(chǎn)品。ERP系統(tǒng)是有入庫(kù)單價(jià)的對(duì)嗎?如果自制的成品核算出來(lái)成本,在ERP里面也有入庫(kù)單價(jià)對(duì)嗎?
今年發(fā)放去年到今年的工資,發(fā)放的憑證需要附上去年到今年的每月的工資表嗎
海關(guān)原產(chǎn)地證需要中英文章嗎 沒(méi)有可以做嗎
當(dāng)月銷售額達(dá)到500萬(wàn),當(dāng)月升為一般納稅人,次月怎么報(bào)稅表怎么填
8月銷售額達(dá)到500萬(wàn),選擇一般納稅人生效之日為8月1日,9月份報(bào)稅的時(shí)候怎么算稅率
老師,我們是做服裝出口的,生產(chǎn)企業(yè),準(zhǔn)備第一單出口銷售,請(qǐng)問(wèn)首單出口退稅要準(zhǔn)備什么資料?和不是首單出口的出口退稅有什么區(qū)別?有什么需要特別注意的嗎?
請(qǐng)董孝彬老師回答,非董孝彬老師請(qǐng)勿擾 1、那成品出庫(kù)(進(jìn)銷存)這個(gè)進(jìn)銷存的單價(jià)就是單位成本,而不是銷售單價(jià)對(duì)吧。只有7月入庫(kù)數(shù)量。6月成品結(jié)余還不知道,或者6月結(jié)余的成品可以用7月單位成本嗎?假如7月的單位成本也沒(méi)有這個(gè)成本,那我豈不是還要核算6月成本 2、成本核算表里,生產(chǎn)有領(lǐng)料,那也有退料和超領(lǐng)或其他出入庫(kù)。那我這個(gè)成品原材料成本要增或減吧,對(duì)嗎?老師。比如領(lǐng)料100+超領(lǐng)10+其他出庫(kù)15-退料3個(gè)=某工單成品原材料成本。對(duì)嗎?
老師好,職工醫(yī)保斷繳一個(gè)月會(huì)不會(huì)有什么影響?
委托印刷,不是直接采購(gòu),印刷了圖書入庫(kù)賬務(wù)怎么處理?發(fā)票是等賬期到了印刷廠才給我們開(kāi)發(fā)票我們才支付印刷款,這個(gè)時(shí)候怎么做賬務(wù)處理
借委托加工物資貸,原材料 借、委托加工物資貸、應(yīng)付賬款 借、庫(kù)存商品貸。委托加工物資
借應(yīng)付賬款 貸委托加工物資, 借委托加工物資貸庫(kù)存商品, 然后再做發(fā)票的,借委托加工物資,貸銀行存款, 借庫(kù)存商品貸委托加工物資。