你好,你有了這個(gè)發(fā)票,你允許抵扣的增值稅和所得稅計(jì)算一下是不是超過了這個(gè)8%,如果超過的話就是劃算。
老師好,我們是一般納稅人,要求供應(yīng)商開13%稅點(diǎn)的發(fā)票,對(duì)方要求我們加12%的稅點(diǎn),請(qǐng)問這樣劃算嗎
老師,一般納稅人要委托加工店加工一批貨物,但是我們要對(duì)方開專票的時(shí)候,對(duì)方要收8個(gè)點(diǎn)的稅點(diǎn)。那我們是要專票劃算還是不要專票劃算?
對(duì)方給我們開具專票需要我們補(bǔ)10個(gè)點(diǎn)的稅費(fèi),我們劃得來要嗎,還是專票劃算。
老師,對(duì)方要給我們開含稅20萬的專票,13%和3%的專票都可以,他們付的稅款都要我們額外出,那我們收13點(diǎn)的還是3點(diǎn)的,怎么算出哪個(gè)更劃算
老師,您好,我們打款給供應(yīng)商,要求對(duì)方開專票,對(duì)方需要我們付8%稅點(diǎn)錢,我們要怎么計(jì)算,這個(gè)稅點(diǎn)錢付了,開進(jìn)來的專票,劃不劃算?
一般納稅人的城鎮(zhèn)土地使用稅和房產(chǎn)稅是按什么申報(bào)的
請(qǐng)問下老師,一般計(jì)稅的房開企業(yè),本月有銷售產(chǎn)生應(yīng)交稅金,在專票認(rèn)證的時(shí)候進(jìn)賬必須是當(dāng)月取得的專票么?前期月份取得的專票沒有認(rèn)證,是不是可以當(dāng)月認(rèn)證后抵減本月的銷項(xiàng)稅呢
老師我們公司是四個(gè)股東,兩個(gè)自然人兩個(gè)法人公司,那分紅的時(shí)候,我們是不是只代扣代繳自然人的個(gè)稅,公司的直接打款就可以了?
老師,我們的老板買了一個(gè)小規(guī)模的公司過來,繼續(xù)經(jīng)營,變了法人,其余的股東沒變,他讓我看看以前的賬有沒有問題。怎么看呢,或者有沒有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
老師就是我們是谷物加工企業(yè),就是進(jìn)谷回來打成米售賣出去,,我們會(huì)有庫存商品嗎,什么情況下是入庫存商品
老師庫存商品發(fā)票多開了一元,不走賬行不行,直接走個(gè)正確的金額
公司一個(gè)新來的員工,工作了4個(gè)月,老板不讓他干了,賠償多少錢?
我怎么查詢企業(yè)是按季度申報(bào)還是按月申報(bào)的呢
所有的費(fèi)用都需要月末或季末計(jì)提嗎,包括報(bào)銷費(fèi)用,增值稅,企業(yè)所得稅,附加稅
請(qǐng)問公交金對(duì)公付了3000兩個(gè)人要怎么做分錄
開給我們是9%的發(fā)票?假設(shè)發(fā)票金額是1000,給他們稅點(diǎn)80元,我們可以抵扣稅是90元,企業(yè)所得稅抵扣是5%,可以抵扣50元?總得我們可以抵扣90+50=140,140>80劃算,是這樣算嗎?
對(duì)的是的,可以這么理解的。