直接消費品不能抵扣的,比如咖啡,飲料
老師 您好,我們公司購買的咖啡用于辦公,開具的增值稅專用發(fā)票,可以認證抵扣進項稅額嗎?
老師,公司買打印紙,開的專票,可以進項抵扣嗎
老師,員工給公司購買電風扇,還有他給自己家買的咖啡機,開到一張發(fā)票了,他報銷只能報電風扇的錢,咖啡機不給報銷的,但因為兩個東西開到一張發(fā)票上了,進項稅抵扣時,會全部抵扣稅,所以我要對買咖啡機的100元進項稅,做進項稅額轉出,我想問的是,分錄我要怎么寫?進行進項稅額轉出呢?
老師,公司購買的花茶,紙抽,咖啡,手機支架都可以開專票抵進項嗎?
老師,您好!想問下商貿公司買咖啡機,用于公司用,金額為3000-4000元,這個如果開專票的話,進項是否可以抵扣,能否作為固定資產(chǎn)抵扣在申報表中體現(xiàn)?
老師 6月份就已經(jīng)辦過營業(yè)執(zhí)照了,是個體工商戶從6月開始就沒有做過帳,沒有報過稅務. 不知道如何操作下手. 怎么做申報? 求老師指點一下,謝謝
老師,工資表上工資總額是20000,只發(fā)放了10000,計提工資分錄怎么做呀
老師,業(yè)務員的提成,50000塊錢報個稅報哪個模塊比較合適?
股東投入投資款做實收資本在錄科目的時候需要做輔助核算嗎?
老師,增值稅為什么要用待認證進項稅額過渡啊,是為了匹配我們的銷項嗎?? 根據(jù)銷項勾選多少,然后稅負率就比較合理,是這樣不
公司法人有一家公司和一家個體戶,請問可以用公司給個體開票嗎
做賬時拿到銀行回單,看到出納打錢給法人,一部分備注工資,一部分備注勞務費,問出納這個勞務費是什么,回復說是工資,那我做賬時都去核銷應付職工薪酬-工資,這樣可以嗎?
老師:下午好! 請教一下我賬上未交增值稅期末余額在借方,為什么資產(chǎn)負債表上顯示成了其他流動資產(chǎn),對嗎?
麻煩老師看一下他最后一問的答案,利息調整不需要管2023年的么?
一般納稅人的進項發(fā)票,認證期不是5年嗎?已入賬未抵扣的發(fā)票怎么做?
食品一般不能抵扣是吧
是的,因為直接就消費掉了