由于你是跨月開具紅字發(fā)票并重新開具了正確的發(fā)票,以下是相關(guān)的賬務(wù)處理分錄示例,假設(shè)你企業(yè)適用的增值稅稅率為13%: 一、開具紅字發(fā)票時 借:應(yīng)收賬款 -46000 貸:主營業(yè)務(wù)收入 -40707.96(46000÷1.13) 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) -5292.04(40707.96×13%) 二、重新開具正確發(fā)票時 借:應(yīng)收賬款 46000 貸:主營業(yè)務(wù)收入 40707.96 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 5292.04
老師,供應(yīng)商有張發(fā)票字開錯了,我們沒有認(rèn)證做賬,次月他又重新開了個正確的發(fā)票和沖紅的發(fā)票給我們。那這個沖紅的和開錯的我們放一起保管就行了么?不用賬務(wù)處理吧?謝謝
老師你好,我上月發(fā)票開錯了,這個月開了一張一樣金額的紅字發(fā)票,開完紅字發(fā)票以后,又開正確的藍(lán)字發(fā)票,但是開藍(lán)字發(fā)票的金額比之前少了2000元,那賬務(wù)我要怎么處理呢?
老師你好我有一張發(fā)票是22年開的,23年1月紅沖了忘了開紅字發(fā)票,1月又從開了一張正確的發(fā)票,2月才開出紅字發(fā)票,請問這個有沒有影響,賬務(wù)處理應(yīng)該怎么做
老師,我剛剛開了46000的紅字發(fā)票,因?yàn)殚_票金額有誤,跨月了,又開了正確的出來了,那我這個正確的賬務(wù)處理應(yīng)該怎么做賬?麻煩幫我寫一下分錄。
稅務(wù)師財管與會計,怎么計算分?jǐn)?shù)
退稅申報,導(dǎo)入報關(guān)單,數(shù)據(jù)處理,需要填寫的出口發(fā)票號碼,數(shù)據(jù)量大,怎么批量導(dǎo)入出口發(fā)票號碼呢
開普通發(fā)票…扣6個點(diǎn)的稅是什么意思?
公司上個月剛成立,從事塑料貿(mào)易企業(yè),8月進(jìn)項(xiàng)8萬,銷項(xiàng)5萬,請問如果全部勾選認(rèn)證,無需再交增值稅,同時會計分錄上也不用做任何分錄是嗎?如果我想交點(diǎn)增值稅,進(jìn)項(xiàng)勾選4.5萬,意味著報稅時需要交0.5萬的稅,那么我會計分錄要做計提嗎?怎么寫?
這個購買農(nóng)產(chǎn)品取得的普通發(fā)票不就是銷售方開的農(nóng)產(chǎn)品銷售發(fā)票嗎?只是站的角度不同,所以名稱不同而已,為什么取得普通發(fā)票不能扣除?
你好老師,請問分公司業(yè)務(wù)取消,員工都轉(zhuǎn)入總公司發(fā)工資,但是分公司還沒注銷,分公司還要申報個稅嗎。
老師1、個人出售商鋪可以代開專票嗎?個人稅率是5?!2、評估價低于購買價專票免稅嗎?3、購進(jìn)固定資產(chǎn)兼用于簡易和一般項(xiàng)目全抵扣進(jìn)項(xiàng)?4、用于投資性房地產(chǎn)呢?怎么區(qū)分商鋪投資還是自用入賬呢?5、公司購買個人商鋪入賬必須要個人代開發(fā)票和支付房款。不能0??元購吧?6、原價120萬,現(xiàn)價如何確定?房管局核定嗎?
牙科診所公司是小規(guī)模納稅人,開具發(fā)票品名是醫(yī)療服務(wù),請問稅率是多少
老師,實(shí)操課用來練做賬軟件是什么?
考稅務(wù)師需要學(xué)歷要求嗎
老師,我新開出來的票是45500,也就是第二步,我改成這個金額就可以了是吧?
是的,修改金額就可以了
另外老師再跟您請教一下,我這個影響庫存嗎?單價不動,動了數(shù)量,這個做賬的時候要調(diào)整嗎?
動了數(shù)量就影響庫存,成本也需要紅沖,然后在重新結(jié)轉(zhuǎn)成本
這個誤差是沒有多大,沒有來過紅字,麻煩老師再指導(dǎo)一下。
老師,這個分錄怎么寫?我怕搞錯了。
借 主營業(yè)務(wù)成本 紅字 貸 庫存商品 紅字 重新開具發(fā)票 借 主營業(yè)務(wù)成本? 貸 庫存商品?
好的,非常感謝老師。
不客氣了,祝你順利哦