借庫(kù)存商品貸現(xiàn)金20, 借銀行存款30, 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入30, 假設(shè)不考慮增值稅。 收入減去成本,30-20這個(gè)就是你的毛利。
電商公司,我們公司實(shí)際要付款給供應(yīng)商100臺(tái)電器40萬(wàn)貨款,但是供應(yīng)商平臺(tái)收到的返利算我們公司的,所以用返利10萬(wàn)抵扣了貨款,那就相當(dāng)于我們還要付30萬(wàn)給供應(yīng)商,但供應(yīng)商不愿意按100臺(tái)來(lái)開(kāi)票,只肯按30萬(wàn)減少數(shù)量來(lái)開(kāi)票,因?yàn)槊颗_(tái)機(jī)器都有型號(hào)的,我們要按100臺(tái)對(duì)應(yīng)的型號(hào)開(kāi)票給客戶(hù),供應(yīng)商那邊覺(jué)得調(diào)整價(jià)格跟市場(chǎng)價(jià)有差別,不愿意調(diào)整,只愿意調(diào)整數(shù)量,可是調(diào)整數(shù)量的話(huà)我們就沒(méi)有發(fā)票開(kāi)給客戶(hù),我們要給客服按100臺(tái)型號(hào)來(lái)開(kāi)票的,這種情況,除了調(diào)整單價(jià)還有其他方法來(lái)解決嗎
老師我有個(gè)疑問(wèn)。簡(jiǎn)單說(shuō),舉個(gè)例子,100萬(wàn)的車(chē)+購(gòu)置稅108.9萬(wàn),然后租賃公司收車(chē)款總價(jià)108.9萬(wàn)的4%的服務(wù)費(fèi)44000,總開(kāi)票是113.2萬(wàn),這是張?jiān)鲋刀悓?zhuān)用發(fā)票,113.2萬(wàn)票面金額其中的11.5%也就是13萬(wàn)可以抵扣掉公司13萬(wàn)稅款,其余金額抵扣企業(yè)所得稅。(可以開(kāi)租賃費(fèi),可以一次抵扣,也可以分一年多次抵扣) 另外,因?yàn)槭堑谝皇仲I(mǎi)到融資租賃公司名下,買(mǎi)車(chē)簽合同的時(shí)候您就要確認(rèn)好,7到10天以后車(chē)過(guò)戶(hù)到您指定名下(可以是任何個(gè)人或公司)如果賣(mài)給我們,我們可以提前約定金額市場(chǎng)價(jià)收(抵完稅還能不虧反賺),稅也抵了,現(xiàn)也套了,相比于從公司轉(zhuǎn)113萬(wàn)到個(gè)人賬戶(hù)要交的稅,113萬(wàn),正常交40%的稅,到個(gè)人賬戶(hù)67.8萬(wàn),要?jiǎng)澦愫芏啵?/p>
問(wèn)老師一個(gè)問(wèn)題:房地產(chǎn)企業(yè)對(duì)對(duì)購(gòu)買(mǎi)車(chē)位的業(yè)主進(jìn)行現(xiàn)金返利,比如車(chē)位10萬(wàn),6年內(nèi)返還10萬(wàn),賬務(wù)怎么處理?業(yè)主是否對(duì)返利的金額應(yīng)開(kāi)具發(fā)票?車(chē)位繳納后需開(kāi)具發(fā)票: 借:銀行存款 100000 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 91743 應(yīng)交稅費(fèi)-銷(xiāo)項(xiàng)稅 8257 第一年返利2萬(wàn): 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 20000 貸:銀行存款 20000 現(xiàn)在的問(wèn)題就是返還的部分按道理對(duì)方要交稅開(kāi)發(fā)票,就是對(duì)方無(wú)法開(kāi)具發(fā)票的情況下我們?cè)趺刺幚?直接根據(jù)協(xié)議入賬?這樣后期有稅費(fèi)風(fēng)險(xiǎn),先不說(shuō)所得稅認(rèn)不認(rèn)的問(wèn)題,我們可能要補(bǔ)繳個(gè)人這部分的個(gè)稅?;蛘邲_減的時(shí)候進(jìn)銷(xiāo)售費(fèi)用?不管進(jìn)哪個(gè)費(fèi)用都有后續(xù)問(wèn)題,賬務(wù)怎么處理,有哪些風(fēng)險(xiǎn)
問(wèn)老師一個(gè)問(wèn)題:房地產(chǎn)企業(yè)對(duì)對(duì)購(gòu)買(mǎi)車(chē)位的業(yè)主進(jìn)行現(xiàn)金返利,比如車(chē)位10萬(wàn),6年內(nèi)返還10萬(wàn),賬務(wù)怎么處理?業(yè)主是否對(duì)返利的金額應(yīng)開(kāi)具發(fā)票?車(chē)位繳納后需開(kāi)具發(fā)票: 借:銀行存款 100000 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 91743 應(yīng)交稅費(fèi)-銷(xiāo)項(xiàng)稅 8257 第一年返利2萬(wàn): 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 20000 貸:銀行存款 20000 現(xiàn)在的問(wèn)題就是返還的部分按道理對(duì)方要交稅開(kāi)發(fā)票,就是對(duì)方無(wú)法開(kāi)具發(fā)票的情況下我們?cè)趺刺幚?直接根據(jù)協(xié)議入賬?這樣后期有稅費(fèi)風(fēng)險(xiǎn),先不說(shuō)所得稅認(rèn)不認(rèn)的問(wèn)題,我們可能要補(bǔ)繳個(gè)人這部分的個(gè)稅。或者沖減的時(shí)候進(jìn)銷(xiāo)售費(fèi)用?不管進(jìn)哪個(gè)費(fèi)用都有后續(xù)問(wèn)題,賬務(wù)怎么處理,有哪些風(fēng)險(xiǎn)
老師請(qǐng)教一下,這個(gè)難倒我了。 我們公司是付預(yù)付款給廠家進(jìn)貨的。貨也不用發(fā)給我們,直接就幫我們一件件代發(fā)了。一年下來(lái)只要我們進(jìn)貨金額完成目標(biāo)就有30萬(wàn)的返利可以拿 。但這返利也沒(méi)有轉(zhuǎn)給我們。而是直接就放到我們付給他們的預(yù)付款賬他們那個(gè)發(fā)貨平臺(tái)的虛擬戶(hù)里了。相當(dāng)于返利只能給我們用來(lái)進(jìn)貨。 ChunYan.C: 那相當(dāng)于我付了100萬(wàn),加上對(duì)方給的30萬(wàn)返種,我的預(yù)付款里就是130萬(wàn)可用。 在每次開(kāi)票時(shí),這30萬(wàn)會(huì)分批票折在發(fā)票里。請(qǐng)問(wèn)這個(gè)返利我司怎么入賬才能體現(xiàn)出來(lái)? 1.收到發(fā)貨平臺(tái)的賬號(hào)上多出可用的30萬(wàn)返利時(shí)我怎么入賬? 2.收到廠家票折的發(fā)票時(shí)我又怎么入賬?
餐飲企業(yè)客人辦看收入怎么入賬
請(qǐng)問(wèn),裝修服務(wù)的個(gè)體戶(hù)季度銷(xiāo)售額35萬(wàn)專(zhuān)票,如何申報(bào)增值稅?
剛才拍的課在哪里看?
老師好!進(jìn)項(xiàng)稅和銷(xiāo)項(xiàng)稅做憑證怎么沖減了
公司剛買(mǎi)了一輛新車(chē),車(chē)船稅和車(chē)輛購(gòu)置稅都要在電子稅務(wù)局單獨(dú)申報(bào)嗎
請(qǐng)問(wèn)有成本費(fèi)用,但是沒(méi)有產(chǎn)量,單位成本這么算?
請(qǐng)問(wèn)如何下載電子執(zhí)照
你好老師,我企業(yè)有一個(gè)研發(fā)項(xiàng)目,科技局給企業(yè)的研發(fā)費(fèi)用是20萬(wàn),企業(yè)自籌資金是收入的百分之十,收入40萬(wàn),這個(gè)企業(yè)的自籌資金4萬(wàn),專(zhuān)款專(zhuān)用,分錄怎么做?
老師,您好,我們是軟件企業(yè)公司賬上出現(xiàn)有存貨-在產(chǎn)品10050元,接賬過(guò)來(lái)就是有的了,但實(shí)際庫(kù)存是沒(méi)有,不存在有存貨,現(xiàn)在需要調(diào)賬,請(qǐng)問(wèn)老師這里怎么調(diào)呀?可以寫(xiě)下分錄嗎?
我們是建筑工程有限公司 承接的工程里給安了幾臺(tái)空調(diào) 空調(diào)發(fā)票可以開(kāi)嗎
我這李返利10萬(wàn)有沖減收入嗎,在什么地方體現(xiàn)呢
你們單位是收到返利的一方?怎么能沖收入?
人家別人支付的返利,他確認(rèn)收入的時(shí)候,按照20萬(wàn)借銀行存款,20的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)。
廠里這10萬(wàn)返利需要入賬嗎,要是從票面上看 我采購(gòu)30萬(wàn) 但廠里指給20萬(wàn)票,(10萬(wàn)返利不開(kāi)票),我賣(mài)出去30萬(wàn),開(kāi)票30萬(wàn)。是不是我就等于轉(zhuǎn)了20萬(wàn)?第一個(gè)10萬(wàn)是30-20(票面差),第2個(gè)返利給的10萬(wàn)? 是這樣理解嗎
廠里這10萬(wàn)返利需要入賬嗎,要是從票面上看 我采購(gòu)30萬(wàn) 但廠里指給20萬(wàn)票,(10萬(wàn)返利不開(kāi)票),我賣(mài)出去30萬(wàn),開(kāi)票30萬(wàn)。是不是我就等于賺了20萬(wàn)?第一個(gè)10萬(wàn)是30-20(票面差),第2個(gè)返利給的10萬(wàn)? 是這樣理解嗎
不做 你做成本做30萬(wàn),但是人家只給你開(kāi)了20萬(wàn)的票,你還有10萬(wàn)不允許抵扣所得稅,所以沒(méi)有賺。
我成本做30?但是那10萬(wàn)沒(méi)有票我怎么做分錄呢?
10萬(wàn)是廠里之前積累的返利,只是在系統(tǒng)上顯示數(shù)字,并不是公戶(hù)支出去的那方式,反正只要涉及用返利都不開(kāi)票。
借庫(kù)存商品貸銀行存款20營(yíng)業(yè)外收入10。 沒(méi)發(fā)票也可以做呀,只不過(guò)是匯算清繳納稅調(diào)增而已,賬上還是庫(kù)存商品。
我理順下,1.只要廠里給的所有返利未開(kāi)票的都入營(yíng)業(yè)外收入?所以只要用到返利金額,廠里都不開(kāi)票,所以貸:營(yíng)業(yè)外收入。其次成本就按照 營(yíng)業(yè)外收入+開(kāi)票金額定數(shù)字,借:庫(kù)存商品30貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本30.? 然后到匯算清繳只需要調(diào)增成本的不開(kāi)票金額數(shù)字,同時(shí)還要申報(bào)營(yíng)業(yè)外收入中價(jià)稅分離?是這個(gè)理解嗎?
第一個(gè),我沒(méi)有告訴你做營(yíng)業(yè)外收入,我告訴你的是借庫(kù)存商品貸銀行存款20,是你自己要做成本30的不是嗎?如果你做成本30沒(méi)有支付的那一部分,不就是做營(yíng)業(yè)外收入,
那常規(guī)做法 是就按照票面金額入賬是嗎。廠里給你開(kāi)多少就做多少當(dāng)成本,你賣(mài)出去多少就做多少收入?是嗎
對(duì)的,是這個(gè)意思的。
.那廠里給的所有返利未開(kāi)票都入什么呢?廠里會(huì)根據(jù)你結(jié)算政策 給你好處,都返利到賬戶(hù),但是這些唯一變現(xiàn)的方式就是買(mǎi)車(chē)抵扣。
返利,兩種做法。一種是別人給你開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票,就是按照折扣之后的來(lái)開(kāi),或者是你們單位給對(duì)方開(kāi)服務(wù)類(lèi)的發(fā)票。
是第一種,直接按照折扣之后的來(lái)確認(rèn)成本就可以了。
一種是別人給你開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票,就是按照折扣之后的來(lái)開(kāi),說(shuō)是這樣,我只要按照折扣后價(jià)稅來(lái)入賬對(duì)嗎?;蛘呤悄銈儐挝唤o對(duì)方開(kāi)服務(wù)類(lèi)的發(fā)票。入賬就是其他業(yè)務(wù)收入對(duì)嗎?
是的,對(duì)的,是這么做的。
若是廠里開(kāi)票明細(xì)上顯示有折扣出現(xiàn),那返利不入賬 這就不算漏稅吧,有點(diǎn)暈
對(duì)的是的。本來(lái)開(kāi)折扣就是按照折扣之后的來(lái)確認(rèn)呀,沒(méi)有問(wèn)題呀。
那30萬(wàn)車(chē),用10萬(wàn)返利,票面就是20萬(wàn),沒(méi)有體現(xiàn)-10萬(wàn)。同時(shí)我也沒(méi)開(kāi)服務(wù)費(fèi)費(fèi)對(duì)方。那這返利10萬(wàn)入什么?不如就算少做了這筆
對(duì)的是的,不少,沒(méi)有少交稅,正常。