固定資產(chǎn)的開始使用時間應(yīng)填寫設(shè)備實際到達(dá)并投入使用的時間,即分別為 6 月和 7 月。 雖然入賬時間在 8 月份,但使用時間應(yīng)按照設(shè)備實際投入使用的情況來填寫。

紅買了一臺機(jī)器設(shè)備,對方發(fā)票5月31日開的(發(fā)票沒到),機(jī)器是6月中旬到公司的。 請問一下: 因為發(fā)票是8月13日才到的,就是7月份的賬都已經(jīng)做完了,所以機(jī)器設(shè)備賬上一直沒有入賬,更沒折舊。那我9月初做賬的時候,下面兩種做法按哪種?①先機(jī)器入庫按發(fā)票時間5.31入庫,然后計提折舊7月份折舊,同時補(bǔ)提6月份折舊。 ②按6月中旬實際使用入庫,然后只計提7月份折舊?
老師您好,2022年6月28日我公司給A公司開具了4-6月份物業(yè)費發(fā)票2181元(會計分錄:借:應(yīng)收賬款A(yù)公司2181元,貸:主營業(yè)務(wù)收入2181元),2022年9月20日收到公司交來2022.年4月-9月份物業(yè)費4362元,并給他開具發(fā)票4362元(會計分錄為@借:銀行存款4362元,貸:主營業(yè)務(wù)收入4362元,本來應(yīng)該只給他開具7-9月份物業(yè)費發(fā)票2181元的,但當(dāng)時看錯了,以為4-6月份發(fā)票沒開,結(jié)果把4-6月份又給他開了一遍,開成了4362元(實際應(yīng)該只開7-9月份的發(fā)票2181元),2022年10月8日發(fā)現(xiàn)開票有誤,于是追回2022年9月20日開錯的發(fā)票4362元、進(jìn)行紅沖處理、并重新開具7-9月份發(fā)票2181元,請問我紅沖的這筆賬務(wù)處理會計分錄怎么寫?
民間非營利組織項目7月份開始,我們7月份產(chǎn)生一部分費用,8月份開的發(fā)票,9月份才收到錢,那我在7月支付的時候預(yù)提收入,借應(yīng)收帳款,然后貸提供服務(wù)收入金額填8月實際的開票金額嗎,9月份收到部分款項,然后我在9月借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù), 貸提供服務(wù)收入負(fù)數(shù),應(yīng)交稅費負(fù)數(shù), 7月份的時候我就可以做借業(yè)務(wù)活動成本-提供服務(wù)成本-什么項目-招標(biāo)代理費然后貸銀行存款這樣,那收入是限定性凈資產(chǎn),我可以在7月份資產(chǎn)重分類嗎
老師您好!我公司4月份買了一臺裝載機(jī),當(dāng)時n還有收到發(fā)票,我記入了預(yù)付賬款。我7月份收到發(fā)票才發(fā)現(xiàn)時間是4月19號就開的發(fā)票??墒俏?月到6月份的賬都結(jié)了。這個固定資產(chǎn)我就記入7月份嗎?
老師好,我公司買的 2 設(shè)備均是 7 月份到的,發(fā)票開具時間 6 月 28 日和 7 月 17 日,之前沒有做賬務(wù)處理,現(xiàn)在8 月份才拿到發(fā)票報銷,請問現(xiàn)在 2 臺固定資產(chǎn)入賬時間是 8 月份,那我固定資產(chǎn)開始使用時間是填 6 和 7 月份,還是直接都填 8 月份
就是每次別人問你家納稅情況一年是多少,我們一直有進(jìn)項稅,所以導(dǎo)致銷項不用繳納增值稅,剩下就是繳納個印花稅和工會經(jīng)費,那我不繳納的銷項稅的金額算我一年的交稅嗎,還是不繳納就不算了
我給開票員增加了開票權(quán)限,開票員待授權(quán)中勾選不上是怎么回事?
老師好,請問臨時工的工資怎么做分錄
一般納稅人生產(chǎn)型,開了一個銷售發(fā)票粉碎機(jī)一臺10萬,進(jìn)項發(fā)票內(nèi)容怎么開比較合適?
為什么這項業(yè)務(wù)不能這樣填寫,什么時候用生產(chǎn)成本—基本生產(chǎn)車間和輔助生產(chǎn)車間?
老師,留低抵欠增值稅的滯納金可以抵減嗎?
你好老師,我們是一般納稅人企業(yè),我們收到一張采購的普通發(fā)票,那我是按價稅合計還是按不含稅金額入原材料呢?
增值稅發(fā)票信息欄沒收票方和開票方單位名稱,只有雙方的納稅識別號,這樣的發(fā)票不能接收吧?老師
個體工商戶能通過電子稅務(wù)局app手機(jī)端申報繳納房產(chǎn)稅和土地使用稅嗎?具體怎么操作呢
有個事業(yè)單位撤銷合并,賬戶還有資金,現(xiàn)在撤銷單位要把賬戶資金調(diào)至上級主管部門,不調(diào)至合并單位,如何辦理手續(xù)
老師,那我開始使用時間填是6 和 7 月,8 月份入賬當(dāng)月需要補(bǔ)計提是嗎
同學(xué)你好 需要補(bǔ)計提
相當(dāng)于補(bǔ)計提 7 月和 8 月份折舊,當(dāng)月入賬當(dāng)月計提,可以嗎老師
同學(xué)你好 對的 是這樣?