你好,這個(gè)贊助費(fèi)走的是營業(yè)外收入,但是你給對(duì)方開的是什么業(yè)務(wù)的發(fā)票?
老師,我們公司有部分收入對(duì)方是沒有要我們開票,我在做賬時(shí),計(jì)的是預(yù)收款,同時(shí)也確認(rèn)的增值稅,但是如果后期對(duì)方也不需要我們開票,我就一直把這筆收入掛在預(yù)收的科目里嗎?
老師,請(qǐng)問如果公司某個(gè)項(xiàng)目達(dá)到確認(rèn)收入的條件,但是未開具發(fā)票,比如項(xiàng)目已經(jīng)完成了,已經(jīng)驗(yàn)收了。但是客戶還不能付款給我們,發(fā)票還未開具,請(qǐng)問當(dāng)月需要繳納增值稅嗎?
你好老師 我們公司給客戶打官司要回的款 客戶沒要貨 還需要開票給對(duì)方嗎 如果不開票的話是入未來票收入還是營業(yè)外收入
您好老師,我們公司是承攬?bào)w育項(xiàng)目,收到協(xié)會(huì)的贊助款,對(duì)方需要我們開發(fā)票,如果開了發(fā)票是不是需要繳納增值稅確認(rèn)收入,還是不開發(fā)票走營業(yè)外收入
我們是旅游咨詢公司,主辦一場(chǎng)音樂節(jié),接收了2個(gè)公司的贊助費(fèi),條件是幫對(duì)方宣傳,這個(gè)贊助費(fèi)需要開發(fā)票嗎?如果開的話,需要開什么項(xiàng)目呢?入賬的話,做什么收入呢?
我有初級(jí)會(huì)計(jì)證,初級(jí)會(huì)計(jì)證繼續(xù)教育,在哪學(xué)
老師,員工醫(yī)療費(fèi)沒走工傷流程,分錄怎么做?
年末老板的往來在其他應(yīng)付款的借方,要不要調(diào)整到其他應(yīng)收款的借方???
請(qǐng)問老師,公司地址變更后基本戶信息需要變更嗎?
您好,是的,如果被合并公司的凈資產(chǎn)是負(fù)數(shù),合并公司使用被合并公司的虧損彌補(bǔ)會(huì)受到限額限制。根據(jù)稅法規(guī)定,當(dāng)被合并企業(yè)凈資產(chǎn)為負(fù)時(shí),合并企業(yè)可以彌補(bǔ)的虧損金額不能超過被合并企業(yè)凈資產(chǎn)公允價(jià)值為零的部分,也就是說,虧損彌補(bǔ)是有限額的,不能全額使用被合并公司的虧損來抵稅。具體限額計(jì)算通常是按照被合并企業(yè)凈資產(chǎn)的絕對(duì)值來確定,超過這個(gè)限額的虧損部分,合并公司就不能用來抵扣自己的應(yīng)納稅所得額了。 老師,這個(gè)問題如果被合并公司凈資產(chǎn)的公允價(jià)值是負(fù)數(shù),是不是合并公司就不能用被合并公司的彌補(bǔ)虧損了
老師,供應(yīng)鏈行業(yè)是什么流程,和制造業(yè)有什么區(qū)別?
電商客戶支付的商品運(yùn)費(fèi)是計(jì)入主營業(yè)務(wù)收入嗎
請(qǐng)問現(xiàn)在申報(bào)個(gè)稅人數(shù)不能只申報(bào)1人了嗎?
現(xiàn)在讀4年級(jí),想上數(shù)學(xué)輔導(dǎo)課,如何報(bào)名?
老師印花稅、水利建設(shè)專項(xiàng)收入、殘疾人就業(yè)保障金的計(jì)稅依據(jù)各是什么呢?
這個(gè)贊助費(fèi)不能開發(fā)票的。
對(duì)方要求開發(fā)票,我們也不知道開什么內(nèi)容的發(fā)票
如果你給他開發(fā)票的話,那就需要正常交增值稅了。屬于你單位的主營業(yè)務(wù)收入或者其他業(yè)務(wù)收入。
好的謝謝老師
不用客氣,工作愉快