你好,你們是開現(xiàn)代服務(wù)文化體育服務(wù)
有一個(gè)復(fù)雜的問題,就是我老板成立了一個(gè)有限公司,這個(gè)公司資金來源是老板同學(xué)們的轉(zhuǎn)賬(稱作會(huì)員費(fèi)),然后老板每3個(gè)月組織一次聚會(huì)活動(dòng),包酒店阿吃飯打高爾夫之類的組織活動(dòng)。問題是這些會(huì)員費(fèi)是需要做收入嘛?按什么科目做收入呢,開票的話開什么類型呢?
老師,請(qǐng)問我們公司租的辦公室分租一半出去,收到了這個(gè)場地使用費(fèi),已經(jīng)按未開票收入做賬,那要怎么結(jié)轉(zhuǎn)這塊的成本呢?另外還收到了對(duì)方公司的保潔費(fèi)和辦公用品費(fèi)用,都是公帳打的款,這塊需要報(bào)收入嗎?需要的話怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢?
老師我們公司一直沒有業(yè)務(wù)數(shù)電發(fā)票額度是1萬,現(xiàn)在跟別的公司合作充電樁充電業(yè)務(wù),但是我們只提供場地,充電樁所有權(quán)是對(duì)方公司,按照簽訂協(xié)議收入分給我公司錢,那這個(gè)錢我需要進(jìn)收入,也需要開票給對(duì)方,開票開票項(xiàng)目開成什么,如果額度不夠怎么辦,時(shí)需要先將額度開完后,在申請(qǐng)嗎,這個(gè)申請(qǐng)需要上傳什么附件
我們是旅游咨詢公司,主辦一場音樂節(jié),接收了2個(gè)公司的贊助費(fèi),條件是幫對(duì)方宣傳,這個(gè)贊助費(fèi)需要開發(fā)票嗎?如果開的話,需要開什么項(xiàng)目呢?入賬的話,做什么收入呢?
公司想擴(kuò)大業(yè)務(wù),目前有這么一個(gè)業(yè)務(wù),國內(nèi)A公司付我們公司咨詢費(fèi),我們公司請(qǐng)國外B貿(mào)易公司提供技術(shù)貿(mào)易咨詢,我們從中賺取一定比例利潤。那我們公司對(duì)外付美金,1.需要承擔(dān)什么風(fēng)險(xiǎn),2.需要簽訂的合同是A和我們,我們和B?3.我們需要承擔(dān)哪些稅?例如A付我們100萬,我們付B90萬,我們承擔(dān)各種稅費(fèi)合計(jì)是多少?4.A對(duì)我們,我們和B,需要留存哪些咨詢文件和證據(jù) 5.2月份A公司就要打款了,我們隨后就要對(duì)外付匯給B,那我們的咨詢時(shí)間點(diǎn)應(yīng)該是什么?例如2.20打款,是不是留存的證據(jù)資料在這之前,還是合同里可以做什么約定條款,先預(yù)收在提供咨詢,是否有風(fēng)險(xiǎn)?6.我們給A,B給我們開的發(fā)票名稱各是什么呢?
老師,什么是專以訴訟和討債為目的的信托?
小規(guī)模納稅人成本票過多,無票收入超過了免稅額度,例如成本票336萬,無票收入480萬,無票收入肯定要申報(bào),怎么籌劃免繳增值稅
老師,用成本加成法算出來,比如0.3/1.3那就只有0.23了,而不是0.3了,
企業(yè)辦理增資及變換股東需要準(zhǔn)備什么資料
老師:購買房屋的印花稅計(jì)入什么科目?
老師 我們是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,沒有以前年度損益調(diào)整科目,那去年發(fā)票,今年收到直接做:借:當(dāng)期費(fèi)用 袋應(yīng)付賬款, 那么后續(xù)要不要再做,借:本年利潤貸:當(dāng)期費(fèi)用, 借利潤非配-未分配利潤,貸:本年利潤,這后續(xù)2步驟。
老師出口發(fā)票開了也確認(rèn)了收入,報(bào)關(guān)單上出口退稅三筆退稅,兩筆視同內(nèi)銷。之前確認(rèn)收入做的分錄是借應(yīng)收賬款-國外客戶貸主營業(yè)務(wù)收入-出口收入 做內(nèi)銷的話是不是這樣借主營業(yè)務(wù)收入-出口貸主營業(yè)務(wù)收入-內(nèi)銷 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額,同時(shí)在增值稅申報(bào)表里怎么填。
餐飲企業(yè)客人辦看收入怎么入賬
請(qǐng)問,裝修服務(wù)的個(gè)體戶季度銷售額35萬專票,如何申報(bào)增值稅?
剛才拍的課在哪里看?
另外收到一筆贊助費(fèi)甲企業(yè)贊助的,不需要做任何廣告的宣傳的。請(qǐng)問還需要給對(duì)方開票嗎?
你好這個(gè)可以不用開票。
請(qǐng)問老師如果對(duì)方要票呢
你好,你如果要票的話,開個(gè)服務(wù)費(fèi)發(fā)票給他