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老師 企業(yè)貸款有很多利息發(fā)票 每月和本金一起付利息了 但是要隔好幾個(gè)月才收到利息發(fā)票 要怎么入賬呢 現(xiàn)在是沒(méi)計(jì)提利息 支付直接掛應(yīng)付利息了 現(xiàn)在應(yīng)付利息在借方

2024-08-26 18:06
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-08-26 18:07

在這種情況下,您可以在每月支付利息時(shí)先進(jìn)行暫估入賬。 每月支付利息時(shí): 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用 - 利息支出(暫估) 貸:銀行存款 貸:應(yīng)付利息 之后收到利息發(fā)票時(shí): 先沖銷(xiāo)之前暫估的分錄 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用 - 利息支出(暫估)(紅字) 貸:銀行存款(紅字) 貸:應(yīng)付利息(紅字) 再按照發(fā)票金額入賬 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用 - 利息支出 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)(如有) 貸:銀行存款 貸:應(yīng)付利息 這樣可以保證賬務(wù)處理的準(zhǔn)確性和合規(guī)性。

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快賬用戶3152 追問(wèn) 2024-08-27 14:34

需要計(jì)提利息嗎

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齊紅老師 解答 2024-08-27 14:39

同學(xué)你好 利息需要計(jì)提的

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快賬用戶3152 追問(wèn) 2024-08-27 14:41

那按你列的分錄 也是要做計(jì)提的分錄嗎

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齊紅老師 解答 2024-08-27 14:44

應(yīng)付利息就是計(jì)提的哦

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快賬用戶3152 追問(wèn) 2024-08-27 14:58

我現(xiàn)在沒(méi)計(jì)提 還貸款直接做 借 長(zhǎng)期借款 貸 銀行存款 應(yīng)付利息

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快賬用戶3152 追問(wèn) 2024-08-27 14:59

這要怎么改正

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齊紅老師 解答 2024-08-27 15:07

應(yīng)付利息要先計(jì)提的 借費(fèi)用科目 貸應(yīng)付利息

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快賬用戶3152 追問(wèn) 2024-08-27 15:36

那就多做一筆計(jì)提的 那跨年才收到利息發(fā)票 年報(bào)是不是需要調(diào)增 還是不用調(diào)

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齊紅老師 解答 2024-08-27 15:41

同學(xué)你好 這個(gè)匯算清繳之前收到發(fā)票就不用調(diào)增

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在這種情況下,您可以在每月支付利息時(shí)先進(jìn)行暫估入賬。 每月支付利息時(shí): 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用 - 利息支出(暫估) 貸:銀行存款 貸:應(yīng)付利息 之后收到利息發(fā)票時(shí): 先沖銷(xiāo)之前暫估的分錄 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用 - 利息支出(暫估)(紅字) 貸:銀行存款(紅字) 貸:應(yīng)付利息(紅字) 再按照發(fā)票金額入賬 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用 - 利息支出 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)(如有) 貸:銀行存款 貸:應(yīng)付利息 這樣可以保證賬務(wù)處理的準(zhǔn)確性和合規(guī)性。
2024-08-26
你好 借財(cái)務(wù)費(fèi)用 貸銀行 收到發(fā)票紅沖后 借財(cái)務(wù)費(fèi)用 貸財(cái)務(wù)費(fèi)用
2021-07-12
你好,做財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息支出,有發(fā)票后直接貼上
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你好 不會(huì),如果符合資本化條件,就計(jì)入在建工程了,如果不符合就計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用了 不會(huì)有重復(fù)
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一樣的做分錄哈,發(fā)票到了就貼在后邊就是
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