在這種情況下,您可以在每月支付利息時(shí)先進(jìn)行暫估入賬。 每月支付利息時(shí): 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用 - 利息支出(暫估) 貸:銀行存款 貸:應(yīng)付利息 之后收到利息發(fā)票時(shí): 先沖銷(xiāo)之前暫估的分錄 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用 - 利息支出(暫估)(紅字) 貸:銀行存款(紅字) 貸:應(yīng)付利息(紅字) 再按照發(fā)票金額入賬 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用 - 利息支出 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)(如有) 貸:銀行存款 貸:應(yīng)付利息 這樣可以保證賬務(wù)處理的準(zhǔn)確性和合規(guī)性。
老師發(fā)現(xiàn)公司19年計(jì)提的利息,但是全部的利息費(fèi)用都是這個(gè)月剛好付清了時(shí),發(fā)現(xiàn)多計(jì)提了利息,,相關(guān)的賬務(wù)和涉稅要怎么調(diào)整處理呢。當(dāng)時(shí)做賬是借:財(cái)務(wù)費(fèi)用 貸:其他應(yīng)付-利息
有個(gè)問(wèn)題想請(qǐng)教下,跟非金融機(jī)構(gòu)借款,合同簽訂期是2021.6.23-2024.6.22到期,合同約定2021.6.23-2022.6.22的利息,2022年5月30日支付,2022.6.23-2023.6.22的利息約定2023年5月30日支付。但是2021.6.23-2022.6.22的利息實(shí)際支付日期是2022年9月28日(對(duì)方還沒(méi)有開(kāi)發(fā)票過(guò)來(lái),支付的時(shí)候往來(lái)掛賬是:借:其他應(yīng)付款-單位往來(lái) 貸:銀行存款)現(xiàn)在2022年12月我要計(jì)提2022年的利息,是不是2022.1-6.22的利息,我要掛在應(yīng)付利息科目,2022.6.23-2022.12.31的利息要放到長(zhǎng)期應(yīng)付款-應(yīng)付利息科目)。
借了款,平時(shí)都在計(jì)提利息(借財(cái)務(wù)費(fèi)用,貸應(yīng)付利息),現(xiàn)在還利息但是暫時(shí)沒(méi)收到發(fā)票,該怎么做分錄呢?
老師 企業(yè)貸款有很多利息發(fā)票 每月和本金一起付利息了 但是要隔好幾個(gè)月才收到利息發(fā)票 要怎么入賬呢 現(xiàn)在是沒(méi)計(jì)提利息 支付直接掛應(yīng)付利息了 現(xiàn)在應(yīng)付利息在借方
生產(chǎn)成本核算問(wèn)題:比如一個(gè)車(chē)間,涉及5道生產(chǎn)工序,每道領(lǐng)料,錄入成本核算系統(tǒng),這些工作都是誰(shuí)負(fù)責(zé)尼?
老師,我司交通運(yùn)輸行業(yè),一般納稅人,9%稅率,稅負(fù)1.2%本月開(kāi)票不含稅金額5016972.28,銷(xiāo)項(xiàng)稅額451527.24,已有進(jìn)項(xiàng)152954.3元,如果開(kāi)進(jìn)來(lái)進(jìn)項(xiàng)是13%的,需要價(jià)稅合計(jì)進(jìn)項(xiàng)多少元
客戶半年前買(mǎi)的商品,現(xiàn)在商品效果不好,產(chǎn)品用完了要求退款,我們給退錢(qián)但他們不退貨,這個(gè)業(yè)務(wù)需要?jiǎng)舆M(jìn)銷(xiāo)存表格嗎?
客戶半年前買(mǎi)的商品,現(xiàn)在商品效果不好,產(chǎn)品用完了要求退款,我們給退錢(qián)但他們不退貨,應(yīng)該計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出的哪一個(gè)二級(jí)科目?
帶著營(yíng)業(yè)執(zhí)照就可以去刻章了嗎?還需要其他資料嗎?
老師,中廚房出來(lái)菜稅率多少呢
老師 看不懂余額表 有課程仔細(xì)教么
都是公司部門(mén),為什么有的老板這么看不上財(cái)務(wù),有些財(cái)務(wù)部門(mén)在公司做那么多事,別的部門(mén)做錯(cuò)事還要算到財(cái)務(wù)部門(mén)頭上,這樣拉偏架的公司能去嗎?
這道題怎么做?可以出個(gè)詳細(xì)的解題步驟嗎?
老師,10.1才收到報(bào)關(guān)單,出口日期9.30的,10月申報(bào)期填未開(kāi)票收入里吧?
需要計(jì)提利息嗎
同學(xué)你好 利息需要計(jì)提的
那按你列的分錄 也是要做計(jì)提的分錄嗎
應(yīng)付利息就是計(jì)提的哦
我現(xiàn)在沒(méi)計(jì)提 還貸款直接做 借 長(zhǎng)期借款 貸 銀行存款 應(yīng)付利息
這要怎么改正
應(yīng)付利息要先計(jì)提的 借費(fèi)用科目 貸應(yīng)付利息
那就多做一筆計(jì)提的 那跨年才收到利息發(fā)票 年報(bào)是不是需要調(diào)增 還是不用調(diào)
同學(xué)你好 這個(gè)匯算清繳之前收到發(fā)票就不用調(diào)增