銷(xiāo)項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額)/不含稅收入=增值稅稅負(fù) 其他的都是已知條件,然后求這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額就行。

增值稅稅負(fù)怎么定,怎么根據(jù)增值稅稅負(fù)確定自己要認(rèn)證勾選多少錢(qián)進(jìn)項(xiàng),怎么算
如果根據(jù)稅負(fù)率倒推進(jìn)項(xiàng)稅,算出需要勾選的進(jìn)項(xiàng)稅,還會(huì)出現(xiàn)上期留抵稅額么?
實(shí)際工作中用考慮稅負(fù)率,根據(jù)稅負(fù)率倒推進(jìn)項(xiàng)稅去勾選認(rèn)證么?還是本月收到進(jìn)項(xiàng)票,本月全部認(rèn)證做抵扣,如果進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng)做留抵稅額?如果本月收到的進(jìn)項(xiàng)票沒(méi)有認(rèn)證,需要做賬么?
根據(jù)銷(xiāo)項(xiàng)稅額,怎么計(jì)算出自己需要多少進(jìn)項(xiàng)票
請(qǐng)問(wèn)老師,根據(jù)稅負(fù)率怎么倒擠算出需要認(rèn)證多少進(jìn)項(xiàng)稅額?
資產(chǎn)負(fù)債表,利潤(rùn)表填報(bào)
老師,8月份做了暫估入庫(kù)同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)了成本,10月份收到發(fā)票品類(lèi)名稱(chēng)不一致(大類(lèi)一至)應(yīng)該怎么做憑證?
請(qǐng)問(wèn)生產(chǎn)設(shè)備公司,外購(gòu)一臺(tái)半成品設(shè)備金額10萬(wàn)可以記入原材料-輔助材料嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)加盟店用我們品牌開(kāi)店,我們代收營(yíng)業(yè)款,五個(gè)工作日在轉(zhuǎn)回去,但是每月扣2.1萬(wàn)收益,2.1萬(wàn)我當(dāng)期確認(rèn)收入了,對(duì)方要發(fā)票開(kāi)什么項(xiàng)目呢?代收營(yíng)業(yè)款有千分之五的返點(diǎn),這個(gè)確認(rèn)其他業(yè)務(wù)收入了,發(fā)票開(kāi)什么項(xiàng)目?另外加盟店代刷我們會(huì)員卡,五個(gè)工作日把代刷錢(qián)轉(zhuǎn)給加盟店,要扣5個(gè)點(diǎn)返點(diǎn),發(fā)票開(kāi)什么項(xiàng)目?
老師,我們是運(yùn)輸物流公司一般納稅人的,在2024.3年處理了兩臺(tái)車(chē)給個(gè)人,通過(guò)二手車(chē)市場(chǎng)開(kāi)具了二手車(chē)發(fā)票,有兩臺(tái)已經(jīng)入賬了作為固定資產(chǎn),一臺(tái)沒(méi)有入賬,兩臺(tái)入賬的折舊在2025.3月提完了,今天才發(fā)現(xiàn)當(dāng)時(shí)沒(méi)有申報(bào),那現(xiàn)在分別怎么處理,希望回答詳細(xì)些
老師,無(wú)票支出不入賬可以么,之前的會(huì)計(jì)都沒(méi)有入賬,然后是成本多結(jié)轉(zhuǎn)了
老師,如果我買(mǎi)的A產(chǎn)品,沒(méi)有發(fā)票。買(mǎi)B產(chǎn)品的時(shí)候把A產(chǎn)品的金額也一起開(kāi)了,就是項(xiàng)目名稱(chēng)不一樣,這樣的話,我A的購(gòu)貨清單是不是不能用了。
老師營(yíng)業(yè)外收入,需要繳納增值稅嗎?
在公司差旅費(fèi)管理制度中明確提出公司的差旅費(fèi)除城市間的出行費(fèi)用外,其余諸如住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、通訊費(fèi)等費(fèi)用實(shí)行“費(fèi)用包干制”這種情況下,在報(bào)銷(xiāo)時(shí)還需不需要提供發(fā)票?依據(jù)是什么? 你
@董孝彬老師,別的老師別回答?


生產(chǎn)型出口企業(yè)呢怎么倒擠進(jìn)項(xiàng)?
當(dāng)期免抵稅額+當(dāng)期應(yīng)納稅額)/(當(dāng)期免抵退稅銷(xiāo)售額+當(dāng)期按適用稅率申報(bào)銷(xiāo)售額)