你好,增值稅稅負(fù)=應(yīng)交增值稅/不含稅收入。應(yīng)交增值稅=銷(xiāo)項(xiàng)—進(jìn)項(xiàng)。需要認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)=銷(xiāo)項(xiàng)稅—應(yīng)交增值稅=銷(xiāo)項(xiàng)稅—增值稅稅負(fù)*不含稅收入

就是做外帳怎么根據(jù)增值稅稅負(fù)確定這個(gè)月要領(lǐng)的料
增值稅稅負(fù)怎么定,怎么根據(jù)增值稅稅負(fù)確定自己要認(rèn)證勾選多少錢(qián)進(jìn)項(xiàng),怎么算
報(bào)稅軟件里每個(gè)企業(yè)所屬行業(yè)的增值稅稅負(fù)率是多少,怎么根據(jù)銷(xiāo)售額勾選進(jìn)項(xiàng)票 還是不清楚
老師,你好,比如這個(gè)月銷(xiāo)項(xiàng)確定了,進(jìn)項(xiàng)勾選,我怎么確定勾選多少進(jìn)項(xiàng)來(lái)交增值稅合適呢?謝謝
一般納稅人每個(gè)月繳納增值稅時(shí),根據(jù)增值稅稅負(fù)率勾選進(jìn)項(xiàng)稅額,還是有多少?gòu)堖M(jìn)項(xiàng)發(fā)票,就認(rèn)證多少?gòu)垼?/p>
老師,無(wú)票支出不入賬可以么,之前的會(huì)計(jì)都沒(méi)有入賬,然后是成本多結(jié)轉(zhuǎn)了
老師,如果我買(mǎi)的A產(chǎn)品,沒(méi)有發(fā)票。買(mǎi)B產(chǎn)品的時(shí)候把A產(chǎn)品的金額也一起開(kāi)了,就是項(xiàng)目名稱(chēng)不一樣,這樣的話(huà),我A的購(gòu)貨清單是不是不能用了。
老師營(yíng)業(yè)外收入,需要繳納增值稅嗎?
在公司差旅費(fèi)管理制度中明確提出公司的差旅費(fèi)除城市間的出行費(fèi)用外,其余諸如住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、通訊費(fèi)等費(fèi)用實(shí)行“費(fèi)用包干制”這種情況下,在報(bào)銷(xiāo)時(shí)還需不需要提供發(fā)票?依據(jù)是什么? 你
@董孝彬老師,別的老師別回答?
我做了一家公司,每個(gè)月要開(kāi)票,但是我沒(méi)有票,叫我朋友給我開(kāi),款沒(méi)次打到他那里,今天給我說(shuō)款轉(zhuǎn)不出來(lái)了要上30的稅是什么意思,普通發(fā)票
2025年11月申報(bào)10月所屬期9月工資,我10月底付了9月工資6200元,稅前工資(6200+439.82),11月通知7-10月社保上調(diào),需要補(bǔ)繳差額,我11月申報(bào)個(gè)稅按稅前工資(6200+439.82),扣減439.82還是扣減(439.82+7月-10月社保差額)
老師,,社保,基數(shù)申報(bào)表是自己做嗎。 二月第九筆業(yè)務(wù),40000怎么來(lái)的呢。
社保公司承擔(dān)社保公司部分和個(gè)人部分,繳納社保時(shí),借管理費(fèi)用_社保,貸銀行存款
老師,公司大股東未實(shí)繳,公司凈資產(chǎn)為負(fù),對(duì)外溢價(jià)轉(zhuǎn)股可以零元轉(zhuǎn),資金全部進(jìn)入公司進(jìn)入實(shí)收資本和資本公積嗎

