你做到今年的話,用利潤(rùn)分配分配利潤(rùn)可以。需要修改匯算清繳和增值稅申報(bào)表。

老師去年的時(shí)候一個(gè)費(fèi)用應(yīng)該記在成本科目中,但是記到了管理費(fèi)用中,今年稅務(wù)讓我們做調(diào)整,金額有點(diǎn)大。我怎么做調(diào)整只是用以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目就可以嗎? 這個(gè)不用結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)中嗎?
#提問(wèn)#就是跨年度了沖減去年的銷售收入,是不是就是只需要調(diào)整以前年度損益和未分配利潤(rùn),不用調(diào)減主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,這樣銷項(xiàng)稅也做了調(diào)整,但是收入未做調(diào)整,那申報(bào)增值稅的時(shí)候,收入和對(duì)應(yīng)銷項(xiàng)稅額不匹配。怎么處理?
老師好,我想請(qǐng)問(wèn)一下,如果我匯算的時(shí)候動(dòng)了損益,比如調(diào)增了收入,那么我2022年的年度財(cái)務(wù)報(bào)表還是按沒(méi)有調(diào)整之前的數(shù)據(jù)填寫嘛,然后在2023年的賬上通過(guò)“以前年度損益/利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)”來(lái)處理,也不用去調(diào)整2023年財(cái)務(wù)報(bào)表的期初數(shù)吧
老師好,我想請(qǐng)問(wèn)一下,如果我所得稅匯算清繳的時(shí)候動(dòng)了損益,比如調(diào)增了收入,但是沒(méi)有動(dòng)賬,只是申報(bào)表調(diào)整項(xiàng)上調(diào)整了,那么我2022年的年度財(cái)務(wù)報(bào)表還是按沒(méi)有調(diào)整之前的數(shù)據(jù)填寫嘛,然后在2023年的賬上通過(guò)“以前年度損益/利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)”來(lái)處理,也不用去調(diào)整2023年財(cái)務(wù)報(bào)表的期初數(shù)吧
老師,今年收到去年的辦公費(fèi)發(fā)票(發(fā)票不合規(guī),抬頭為個(gè)人,因?yàn)樾枰獩_備用金,所以要入賬)用以前年度損益調(diào)整后,也要轉(zhuǎn)入未分配利潤(rùn)嗎?因?yàn)檫@個(gè)正常在當(dāng)年入賬匯算時(shí)也要調(diào)增的
老師,這種風(fēng)險(xiǎn)怎么處理,詳細(xì)說(shuō)一下
制造業(yè)一定要有研發(fā)費(fèi)用嗎?
原來(lái)的300萬(wàn)利息為什么不用考慮?
收到的平銷返利款,供應(yīng)商會(huì)開紅字發(fā)票嗎?
老師我以前在工廠當(dāng)統(tǒng)計(jì)時(shí)候,每個(gè)人的工資都如實(shí)的發(fā)放,也沒(méi)有扣除個(gè)稅?。總€(gè)稅是工廠承擔(dān)了嗎?
@董孝彬老師,別的老師別回答?
老師,資產(chǎn)負(fù)債表有一項(xiàng)其他非流動(dòng)資產(chǎn),其中有一個(gè)叫“特瘁準(zhǔn)備物資”是什么意思?
供應(yīng)商變更了公司公司名稱,工商變更后發(fā)票還可以用舊名稱開嗎
你好,跨境電商收入收到35萬(wàn),怎么做分錄 借:平臺(tái) 35萬(wàn) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入:? 貸:應(yīng)交增值稅:? 小規(guī)模公司,沒(méi)有取得自己抬頭的報(bào)關(guān)單,沒(méi)有成本發(fā)票,免不了增值稅,要視同內(nèi)銷。。 具體這個(gè)收入,是含稅還是不含稅啊
有小規(guī)模建筑公司,個(gè)體,現(xiàn)在代理記賬公司報(bào)稅,最近又收購(gòu)了一個(gè)二級(jí)公司,想自己做賬,又怕實(shí)力不夠,怎么辦?


如果是做到去年的話,借應(yīng)收賬款,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸庫(kù)存商品,修改之前的財(cái)務(wù)報(bào)表和所得稅預(yù)繳申報(bào)表,匯算清繳以及增值稅申報(bào)表。