你做到今年的話,用利潤(rùn)分配分配利潤(rùn)可以。需要修改匯算清繳和增值稅申報(bào)表。
老師去年的時(shí)候一個(gè)費(fèi)用應(yīng)該記在成本科目中,但是記到了管理費(fèi)用中,今年稅務(wù)讓我們做調(diào)整,金額有點(diǎn)大。我怎么做調(diào)整只是用以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目就可以嗎? 這個(gè)不用結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)中嗎?
#提問(wèn)#就是跨年度了沖減去年的銷售收入,是不是就是只需要調(diào)整以前年度損益和未分配利潤(rùn),不用調(diào)減主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,這樣銷項(xiàng)稅也做了調(diào)整,但是收入未做調(diào)整,那申報(bào)增值稅的時(shí)候,收入和對(duì)應(yīng)銷項(xiàng)稅額不匹配。怎么處理?
老師好,我想請(qǐng)問(wèn)一下,如果我匯算的時(shí)候動(dòng)了損益,比如調(diào)增了收入,那么我2022年的年度財(cái)務(wù)報(bào)表還是按沒(méi)有調(diào)整之前的數(shù)據(jù)填寫嘛,然后在2023年的賬上通過(guò)“以前年度損益/利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)”來(lái)處理,也不用去調(diào)整2023年財(cái)務(wù)報(bào)表的期初數(shù)吧
老師好,我想請(qǐng)問(wèn)一下,如果我所得稅匯算清繳的時(shí)候動(dòng)了損益,比如調(diào)增了收入,但是沒(méi)有動(dòng)賬,只是申報(bào)表調(diào)整項(xiàng)上調(diào)整了,那么我2022年的年度財(cái)務(wù)報(bào)表還是按沒(méi)有調(diào)整之前的數(shù)據(jù)填寫嘛,然后在2023年的賬上通過(guò)“以前年度損益/利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)”來(lái)處理,也不用去調(diào)整2023年財(cái)務(wù)報(bào)表的期初數(shù)吧
老師,今年收到去年的辦公費(fèi)發(fā)票(發(fā)票不合規(guī),抬頭為個(gè)人,因?yàn)樾枰獩_備用金,所以要入賬)用以前年度損益調(diào)整后,也要轉(zhuǎn)入未分配利潤(rùn)嗎?因?yàn)檫@個(gè)正常在當(dāng)年入賬匯算時(shí)也要調(diào)增的
老師,我7月16日開好的外經(jīng)證,陜西省的明天做稅費(fèi)種認(rèn)定會(huì)被罰款嗎?是不是超過(guò)30天了?
你好 我們公司是一般納稅人銷售板材,進(jìn)貨價(jià)20元/平方,銷售70元/平方,如何解決進(jìn)項(xiàng)稅額差額大,怎樣運(yùn)用財(cái)稅
免稅和退稅有什么區(qū)別
老師,電價(jià)1元,拆分為基本電價(jià)和服務(wù)費(fèi),在稅法上是否可行?
計(jì)算信用條件改變引起的邊際貢獻(xiàn)增加額為什么用增加的銷售額*1-變動(dòng)成本率
老師你好!現(xiàn)在建筑裝飾公司一般稅負(fù)是多少,每年12份增值稅報(bào)表是否可行核對(duì)全年的增值稅的稅費(fèi)情況,老師指導(dǎo)一下
總公司和分公司財(cái)務(wù)獨(dú)立核算,但有個(gè)這樣的問(wèn)題,總公司簽了辦公場(chǎng)地租賃合同,但這個(gè)租賃實(shí)際上是總公司和分公司一起使用的。分公司簽了一部分員工的勞動(dòng)合同,但是這些員工又是給總公司在干活。現(xiàn)在的問(wèn)題是,成本比較亂,我的疑問(wèn)是這樣做財(cái)務(wù)核算有沒(méi)有關(guān)系?要如何去調(diào)整
則務(wù)杠桿的概念及用途?
老師我們是一般納稅人,外貿(mào)企業(yè),夠。公司進(jìn)口了一批貨物,交了增值稅,我想問(wèn)下這個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么做,以后內(nèi)銷后有了銷項(xiàng),那進(jìn)口交的增值稅能進(jìn)行抵扣嗎,謝謝老師
開出口發(fā)票,成交方式是cif,但是開票的時(shí)候金額忘記減去運(yùn)保費(fèi)了,上個(gè)月開的,現(xiàn)在要怎么辦
如果是做到去年的話,借應(yīng)收賬款,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸庫(kù)存商品,修改之前的財(cái)務(wù)報(bào)表和所得稅預(yù)繳申報(bào)表,匯算清繳以及增值稅申報(bào)表。