您好,這個(gè)的話,是對(duì)的,這樣就可以生成資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表
公司之前都是代理記賬,4月份我接過(guò)來(lái),按照代理記賬那邊給的3月份科目余額表進(jìn)行建賬,填完科目期初查詢,建完4-6月份的賬務(wù),把6月份的資產(chǎn)負(fù)債表打印出來(lái),登錄國(guó)稅局報(bào)稅,發(fā)現(xiàn)6月份的資產(chǎn)負(fù)債表年初余額和稅務(wù)局那上邊的年初余額不一樣(但是稅務(wù)局報(bào)表上的年初余額能和資產(chǎn)負(fù)債表的對(duì)應(yīng)上)。為什么?
老師,你好!從代理記賬公司接過(guò)來(lái)的賬,我期初余額只要按照他的科目余額表錄入進(jìn)去就可以了嗎?科目余額表“本年利潤(rùn)”有余額,是不是沒(méi)有結(jié)算到利潤(rùn)分配,未分配利潤(rùn)上,那我可以錄利潤(rùn)分配,未分類利潤(rùn)欄嗎?接來(lái)的賬期初余額錄好了后,資產(chǎn)負(fù)債表有數(shù)據(jù)是平的,那利潤(rùn)表會(huì)有數(shù)據(jù)嗎?我生成是空白的?
請(qǐng)問(wèn)代理記賬公司交接的時(shí)候只給了資產(chǎn)負(fù)債表和,利潤(rùn)表,建賬的財(cái)務(wù)初始余額怎么填寫(xiě)
請(qǐng)問(wèn)賬務(wù)交接的時(shí)候,有科目余額表,利潤(rùn)表,資產(chǎn)負(fù)債表,根據(jù)科目余額表設(shè)置期初,利潤(rùn)表需要填入到損益里面嗎,因?yàn)榭颇坑囝~表里面損益是沒(méi)有余額的,如果只根據(jù)余額表錄入期初,那利潤(rùn)表就沒(méi)有數(shù)據(jù)游戲米線,嗎
老師,我是9月份交接過(guò)來(lái)的賬,重新錄期初余額只能錄資產(chǎn)負(fù)債表里面的期末余額,導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表中年初余額和期末余額是一樣的,利潤(rùn)表里面的本年累計(jì)數(shù)據(jù)錄上和資產(chǎn)負(fù)債表邏輯關(guān)系不符了,這個(gè)怎么處理呢
老師好,公司園區(qū)改造,改造費(fèi)用四萬(wàn),后期可能收回三萬(wàn)抵物業(yè)費(fèi),也有可能收不回,那現(xiàn)在報(bào)銷(xiāo)單上填多少錢(qián),如果后期抵物業(yè)費(fèi)怎么記賬
利潤(rùn)表、負(fù)債表、納稅申報(bào)表的聯(lián)系?
財(cái)務(wù)費(fèi)用怎么算,選項(xiàng)D不懂,其他算出來(lái)了
老師,我想請(qǐng)問(wèn)下,我剛剛接手了一個(gè)賬,發(fā)現(xiàn)賬套里面沒(méi)有固定資產(chǎn)的卡片,但是每個(gè)月都有一筆折舊,我現(xiàn)在應(yīng)該怎么去把這個(gè)固定資產(chǎn)的卡片錄入到賬里面,我手里今天有一份2024年5月的折舊的明細(xì)表,可是再往后這些資產(chǎn)還剩多少,都不清楚,我怎么把這個(gè)數(shù)據(jù)給做出來(lái),然后又和資產(chǎn)負(fù)債表的資產(chǎn)數(shù)據(jù)對(duì)的上
你好老師,對(duì)賬發(fā)現(xiàn)2023年和2024年同一家供貨商,我們付錢(qián)給供貨商,對(duì)方也在對(duì)應(yīng)年份開(kāi)發(fā)票過(guò)來(lái)了,但是我們沒(méi)有財(cái)務(wù)看到,所以沒(méi)有入成本,現(xiàn)在對(duì)賬發(fā)現(xiàn)了,我們應(yīng)該怎么處理賬務(wù)和稅局申報(bào)?謝謝
老師好,生產(chǎn)車(chē)間安裝暖氣片怎么做賬?
老師,我們出口匯率報(bào)關(guān)單上是不是按當(dāng)月出口第一工作日。這樣子人民幣換算成美女計(jì)算相差1塊多錢(qián)是不是正常的?
老師,票據(jù)狀態(tài)是什么意思?已結(jié)清-已結(jié)束。已收票-可流通(票據(jù)已拆分)。已收票-可流通(票據(jù)已轉(zhuǎn)出)
你好老師。承兌收到多少錢(qián),跟現(xiàn)金是一個(gè)道理是吧
老師 營(yíng)業(yè)外支出營(yíng)業(yè)外收入的壞賬 和沒(méi)有合規(guī)取得的發(fā)票 在匯算中具體填寫(xiě)那一列